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2023
隐患
整改
制度
隐患整改消项制度
为了更好地消除井控平安隐患,到达更好地井控检查、验收的效果,确保井控平安,特制定本制度。
第一条
各级主管部门对上井检查出井控平安隐患,要逐项进行登
记,能够当场整改的,必须当场改正;不能当场整改的,必须落实整改措施、期限、责任人。在井控平安隐患整改期间,必须采取有效的防范措施,确保不出现井控事故。
第二条
重大井控隐患要按照立项、整改、销项制度及时整改。对随
时可能发生井控事故或存在重大井控隐患拒不整改的,可责令其停产整改,对责任人依照有关规定,给予处理。
第三条
对立项整改的重大井控平安隐患,整改完毕经验收合格后,
隐患单位应立即消项,并报上级主管部门备案。
第四条
对于重大井控平安隐患本单位不能整改的,隐患单位立即关
闭危险场所或部位,及时提出解决方案向上级主管部门报告,在井控平安隐患整改期间,必须落实防范措施,确定责任人进行监控,确保井控平安。
第五条
对以下违反井控平安规定的行为,单位应责成有关人员当场
改正并催促落实:
(一)违章进入生产场所的;
(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;
(三)将平安出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;
(四)防护设施、器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;
(五)值班人员和井控坐岗人员脱岗的;
(六)其他可以当场改正的行为。
违反上述规定的以及整改情况应做好记录,存档备查。
第二篇:隐患整改制度xxxxxxxxxxxxxxxxxx
隐患整改制度
xxx(安环专员)
xxx(副总经理) xxx(总经理)
二零一八年九月三十日发布
1.目的
通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而到达减少和预防事故的发生,确保平安生产和平安标准化的有效运行。
2.适用范围
适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素,而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。
3.职责
3.1安环部负责对整改措施方案的审批、监督及验证;
3.2平安员、技术人员、班组长负责编制整改措施方案的方案;
3.3生产负责人负责组织隐患整改措施的实施。
4.工作程序
4.1隐患整改措施的制定时机;
4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时;
4.1.2日常平安检查中发现的不符合项时;
4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时;
4.1.4平安标准化自评和考评中发现不符合项时;
4.1.5公司组织各专业管理(设备管理,工艺技术管理、平安管理、基建管理、电气管理等)检查中发现不符合项时;
4.1.6相关方投诉时;
4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况;
4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证
4.2.1在日常平安检查和平安标准化自评、考评中发现的不符合项由安环部填写隐患整改通知单(以下简称“通知单〞)中的“不符合事实描述〞和“完成时间〞栏,传至各相关部门。
4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项〞,“隐患整改措施〞和“完成时间〞,传至各相关部门。
4.2.3各相关部门接到通知单报告后,部门负责人对不符合事实确认,并组织人员要在三个工作日内进行原因分析,确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。
4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时,由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。
4.2.5企业无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。
4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取应急防范措施,并纳入方案,限期解决或停产。
4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门,重大平安隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。
4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。
4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验,制定预防措施,防止类似事故的发生。
4.3纠正预防措施实施情况的记录
4.3.1在隐患整改措施实施过程中,总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门,并对实施的过程进行监督。
4.3.2有关记录由安环部负责保管,保存期三年,各部门单位有关记录由各部门单位平安员负责保管,保存期三年。
第三篇:隐患整改制度xx金属制品厂平安管理档案
隐患整改制度
1、隐患险于明火。要取得确保平安的效果,必须致力于治理隐患,公司各部门主管都要认真对待隐患整改工作的实施。对事故隐患的整改首先要做到三“明确〞,即:整改工程的明确,整改责任人的明确,整改完成时间的明确。
2、隐患整改工作工程包括。检查或举报中反映出来的,可能影响职工平安、健康和公司财产损失等的问题,要进行分类、整理、汇总,上报公司总经理,并报送公司平安技术部门存盘。在落实整改工程时必须做到方案、安排、时间、要求的落实,将隐患彻底消除在萌芽状态。
3、各级检查组织和人员对查出或举报的隐患,都要逐项分析研究,并提出整改措施。按“三落实〞(措施落实、期限落实、人员落实),“三不推〞(凡班组能整改的不推给工段,凡工段能整改的不推给车间,凡车间能整改的不推给厂部)的原那么按期完成整改任务。部门自身不能解决的,要及时用书面形式报告安委会,以便安委会对情况全面了解,并会同有关职能部门协调解决。
4、对严重威胁平安生产的隐患工程,应下达隐患整改通知书,其内容有:隐患内容、整改意见和整改期限,由安委会副主任签署后发出,隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。
5、接到隐患整改通知书的部门应按要求及时有效地整改,如实记录好整改情况,并向安委会反响整改结果,由安委会负
第1页
xx金属制品厂平安管理档案
责查验。
6、对严重危及职工生命及公司财产平安的生产设备隐患,应立即整改,必要时停产停业整改。
7、对一时不能整改的平安隐患,应采取有效的防范措施,加以平安监控,并且明确整改方案,限定整改期限并按期整改,确保平安生产。还必须书面向当地平安生产监督管理部门报告。
8、对安监部门责令限期改正的平安隐患,应在规定的期限内改正,由平安主任负责跟踪,并写出平安隐患整改复函,报送安监部门。
9、各部门的负责人是事故隐患整改工作的第一责任人,负首要责任,要把事故隐患整改当作头等大事来抓,不折不扣如期完成,确保平安生产。如隐瞒隐患或不按期完成整改工程的,经查实按发生事故论处,并追究其部门负责人的责任。
第2页
第四篇:事故隐患整改制度事故隐患整改制度
一、整改责任
事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改〞的原那么,由存在事故隐患的单位组织整改,整改第一责任人为单位行政负责人。
二、整改要求:
(一)整改责任单位的主要负责人亲自抓整改,管理人员靠上抓整改,领导催促协助、齐抓共管、协同配合,确保事故整改工作取得实效。
(二)整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求,对事故隐患认真整改,并于规定的时限内,向安监科报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。
(三)整改工作结束后,整改单位要按要求写出验收报告,由安监科组织检查验收。检查验收合格的,整改单位向安监科报告全部整改资料。
(四)整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未消除的停止作业。由安监科下达停止工作通知。整改合格后由单位向安监科申请检验验收,检查验收合格的可恢复作业,仍不合格的要求重新整改,直到合格为止。
三、整改资金的筹措
整改资金原那么上由存在事故隐患的单位负责,确需资金补助的特殊隐患,经矿委组织安监科及其他职能科室负责人及专业技术人员对隐患进行评比、分析、研究,形成结论报矿长批准,从矿平安专项资金中给予补助。
四、事故隐患的档案管理
整改责任单位要建立健全事故隐患档案,完善管理制度,做到专人负责,专人管理,及时准确,完整成套,长期保存。
安监科要对全矿的平安隐患及整改情况进行存档备案。
五、考核和奖惩
对隐患整改实行每月考核,对整改工作不力,措施不到位,未能到达平安整改要求的罚队长20230元/次,并记入年度平安管理评价和责任书考核档案。因整改责任不落实造成事故的给予必要的经济处分,情节严重者按有关法律法规追究有关责任人的法律责任。
第五篇:事故隐患整改制度隐患整改制度
一、整改责任
事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改〞的原那么,由存在事故隐患的单位组织整改,整改责任人为单位法定代表人。
二、整改要求:
(一)整改责任单位的主要领导人亲自抓整改,分管领导人靠上抓整改,工会组织催促协助、齐抓共管、协同配合,确保事故整改工作取得实效
(二)整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求,对事故隐患认真整改,并于规定的时限内,向局安委会报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,进行专人监控,明确责任,坚决杜绝各类事故的发生。
(三)整改工作结束后,整改单位要按要求写出验收报告,由局安委会组织检查验收。检查验收合格的,整改单位向局安委会报告全部整改资料。
(四)整改措施不到位,检查验收不合格,事故隐患未消除的停止其运营和操作使用,由局安委会下达停止工作通知。整改合格后由单位向局安委会申请检验验收,检查验收合格的可恢复运营,仍不合格的取消其运营资格。
三、整改资金的筹措
整改资金原那么上由存在事故隐患的单位自筹,确需资金补助的特殊隐患,经局安委会组织安委会成员、职能科室负责人及专家技术人员对隐患进行评比、分析、研究,形成结论报局安委会批准,从局平安专项资金中给予补助。复查、评估、分析等费用,由存在隐患的单位支付。
四、事故隐患的档案管理
整改责任单位要建立健全事故隐患档案,完善管理制度,做到专人负责,专人管理,及时准确,完整成套,长期保存。
五、考核和奖惩
对隐患整改实行年度考核,纳入平安管理评价和责任书考核。对落实责任,措施得力,整改及时,效果明显的单位和个人,经局安委会研究,作为年度平安管理评价、责任书完成的依据,对整改工作不力,措施不到位,未能到达平安整改要求的通报批评,记入年度平安管理评价和责任书考核档案。因整改责任不落实造成事故的给予必要的经济处分,党纪政纪处分,情节严重者按行政责任追究制度追究有关责任人的责任。
核准:
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