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2023年内部审计工作的自我总结.docx
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2023 年内 审计工作 自我 总结
内部审计工作的自我参考总结(通用) 我局内部审计工作在省局xxx的指导下,在局党组的直截了当领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准那么规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵照查错纠弊,维护法纪,促进治理的主旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济治理和实现经济目的等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目的而效劳的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算工程〞两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审〞和“先审后离〞等经济责任审计方针。 通过经济责任审计,不仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考根据。注重专项审计和审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内操纵度评审,获得了较好成绩。按照年初制定的工作目的,在XX年度带着内审工作组,利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进展了内部审计工作。 在内部审计工作中,重点留意了严把审计程序关。在对县区局进展内部审计时,留意审计工程的立项,审前调查,制定施行方案,印发审计通知书,施行审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录标准。严把审计施行关。施行审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目的进展,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准那么。严把审计报告关。对检查完毕后构成的审查审计报告标准撰写,留意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违背规定和财政财务收支的事实清晰,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。 严把审计处理关。留意重点审查审计揭露咨询题清晰,数字确凿,定性精确,适用法律、法规、规章正确、详细、有效,处理处分意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加慎重。我们在工作中特别留意提出实在可行的审计建议,防止大而化之,方便被审计单位采纳整改。 通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,获得了良好的监视效果,杜塞破绽,防患未然,对大庆地税系统的财务治理工作起到了有效的监视治理,内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要按照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新〞的工作方针,不断改良工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。

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