分享
2023年审计见面会讲话.docx
下载文档

ID:947058

大小:16.57KB

页数:3页

格式:DOCX

时间:2023-04-16

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 年审 见面 讲话
审计见面会发言 同志们: 刚刚,审计署农林水利审计局李季泽局长介绍了今年审计署开展部门预算执行审计工作的目标、任务、内容和重点,对我部xx年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署,对我部配合审计工作提出了明确要求。在此,我代表农业部对审计组的到来表示热烈欢迎。对审计署农林水利审计局多年来对我部工作的支持和帮助表示衷心的感谢。下面我讲几点意见: 一、积极落实xx年度审计决定和审计报告,推动我部财务管理迈上新台阶 农业部党组高度重视审计工作。部党组书记、部长韩长赋同志屡次做出重要批示,要求把审计作为推动农业农村经济持续健康稳定开展的有力保障和支撑。在xx年度预算执行审计和决算审签期间,我部各单位认真对待、积极配合、及时整改,努力做到边审计,边整改,边标准。收到xx年预算执行审计报告后,针对审计发现的问题,韩部长再次做出批示,要求有关单位认真整改。我部迅速召开专题会议,通报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,要求各单位领导加大对财务工作的领导和监管力度,及时反响审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改。 在审计署农林水利审计局的指导和帮助下,我部预算编制、资产管理、财务运行、预算执行工作不断改进,日趋科学、标准,得到了审计署、财政部、国管局和国资委等有关部门的屡次表彰和通报表扬。在今年审计署“双先〞表彰大会上,我部审计室、黑龙江农垦总局审计处均荣获xx-xx年全国内部审计先进集体荣誉称号;我部部门预算、部门决算工作均再次获得财政部评比一等奖;国有资产管理工作连续获得财政部、国管局和国资委通报表扬,并被评为xx年度企业国有资产统计工作先进单位。 二、切实开展经常有效的财务监督,不断提高我部财务管理水平 针对xx年预算执行审计过程中发现的问题,我部积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切实标准财务管理。特别是针对xx年社会团体和国有企业“小金库〞专项治理中发现的管理薄弱环节,积极强化对业务主管社会团体和事业单位所办企业的财务监管。 (一)标准工作程序。为适应财政改革要求,最大限度地防止和排除权力运行过程中人为因素的干扰,xx年,我部进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、国有资产、财务核算、内部审计等管理方法,提高资金资产使用及财务核算的标准性和有效性。预算管理方面,根据近年来财政部有关要求,制定了农业部预算编制指南、农业部部门预算管理工作规程;根据国有资本经营预算编制要求,制定了农业部两垦区企业国有资本经营预算编制部内工作规程、两垦区企业国有资本收益审核审批部内工作规程。专项管理方面,制定印发了农产品质量平安监管专项经费管理暂行方法等5个专项管理方法。为标准请款和用款,制定了本级请款和用款规程,并起草了部属预算单位请款和用款规程。内部审计方面,根据新修订的审计法等法律法规,制定印发了农业部内部审计工作经费暂行管理方法、农业部直属单位领导干部经济责任审计工作标准。国有资产管理方面,先后印发了国有资产管理审批部内工作规程、资产类年度决算考核管理暂行方法。这些规章制度的实施,促使我部各项财务管理工作有章可循,更加标准。 第3页 共3页

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开