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2023
审计局
机关效能
建设
经验
材料
县审计局机关效能建设经验材料
县审计局从审计工作特点出发,紧紧围绕县委、县政府中心工作和社会关注、群众关心的热点、难点、焦点问题开展审计和审计调查,揭示管理和效益方面存在的突出问题,从政策、法规的层面加强分析研究,有针对性地提出审计意见和建议,为县委、县政府的决策当好参谋,并通过创新工作方法,来提高工作效率、提高效劳质量、降低行政本钱,收到较好效果。
一、创新质量管理模式
从审计实施、审计终结、审计资料归档这几个阶段入手,有效改变历年审计质量控制和管理以传统经验管理为主的模式,引入“审计目标——风险控制〞先进质量管理模式,制订了县审计局贯彻执行审计署5号令、6号令操作方法,并从宏观和全局的角度出发,研究、分析带有苗头性和普遍性的问题,向县委、县政府提出有价值的建议。今年以来在全市审计系统率先全面按审计署6号令操作方法实施审计,既加强了审计质量管理,又提高了审计质量水平。
二、创新审计技术、方法
一是全面实施信息化战略。强化软硬件同步建设,建立了审计办公自动化网络和局计算机审计攻关小组,在审计工程中积极尝试开展计算机辅助审计,最大限度的发挥ao软件在审计中的作用,大大提高了办公效率。二是科学安排审计工程方案。在审计工程方案安排中,实行总量控制,除了上级审计机关确定的审计工程之外,重点突出了领导干部经济责任审计、专项资金审计与审计调查、国家建设工程等审计工程;对全局审计人员打破科室界限,统一调配,优化组合,并且滚动式安排审计人员,以解决审计任务重与审计力量缺乏的矛盾。三是整合审计资源。组织或委托社会中介机构参与国家建设工程的竣工决算、结算的审计,实现力量补充,优势互补,较好地解决了审计工程技术人员缺乏的问题。
三、创新监督管理机制
一是局领导和纪检组不定期走访被审计单位,听取被审计单位对审计工作意见和审计干部执行审计纪律情况,加强催促检查。二是审计组送达审计通知书时,在被审计单位醒目处张贴审计公告,公布审计范围、内容,公示审计纪律、举报 ,接受被审计单位的监督。同时,将审计人员执行审计纪律情况反响表和审计纪律送被审计单位,审计结束后,局纪检组负责回收审计人员执行审计纪律情况反响表,确保审计取得实效。三是全局在职党员与局党组书记签订守纪承诺书,审计组组长与局纪检组签订廉政建设责任状。
据统计,今年以来,现审计局已完成审计工程34个,完成年度审计工程方案的113.3,其中,专项审计调查工程7个,经济责任审计工程8个,审计经济责任人16人。提交工作报告17篇,提交审计信息48篇,被上级审计机关、新闻媒体XX县区委县政府采纳28篇。截止目前,共查明违规金额99万元;管理不标准金额28975万元;损失浪费金额437万元;基建工程核减工程款142023万元;其中,移送司法机关事项1件。
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县审计局机关效能建设经验材料
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