第1页共34页审计局XX年审计工作总结7篇是专业的范文写作网站,每日更新大量热点文章。同时,我们有一支专业的写作团队,为客户提供高质量的原创文章定制效劳。如果下面的范文没有适宜的,您可以通过企业qq:4000121855或者写作:400-012-1855联系我们,我们将为您提供最优质的一对一效劳【篇一】我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,全面贯彻党的十九会议精神和全国、全省和全市审计工作会议精神,围绕县委县政府工作中心,依法全面履行审计监督职责。现将我局2023年来工作情况和2023年工作打算报告如下:截止2023年2023月底共完成财政财务及专项审计工程34个审计处理上缴款155万元,经审计减少财政补贴216万元,归复原渠道资金365万元,审计后挽回损失528万元,审计报告被县领导批示的2023件,审计建议被采纳16条,移交案件线索15件。截至2023年2023月底工程审计我局完成标审23个,送审金额5702万元,核减金额489万元,核减比例8.59%,完成工程结算审计48个,送审金额14771万元,核减金额120230万元,核减比例7.38%。1、预算执行审计及财务收支审计方面。①财政预算执行审计方面。按照县政府方案要求,我们对县财政局、县地税局、县机关事务管理局、县林业局、县交通运输局、县环保局、县粮食局、县物资总公司、县城管局、县发改委、县市场和质量监督管理局等11个县级部门(单位)2023年度预算执行和决算草案情况进行审计,同时对下属单位和局部专项资金进行延伸审计。重点关注县级部门及所属单位预算执行、决算草案编制,财政专项收入,财政支出结构、存量资金使用,县级部门资金和财务管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况;围绕中央八项规定精神和国务院“约法三章〞要求,加强“三公经费〞、会议费、培训费的管理使用和楼堂馆所建设等方面审计,检查行政事业编制管控、公款第2页共34页支出公务消费、公车改革、奢华建设装修、“吃空饷〞和“小金库〞治理及有关规定的执行和清理情况。。从审计情况看,11个部门和单位均完成年初收支预算,并略有结余。部门预算的执行力与约束力有所增强,预算管理水平有所提高,违纪违规问题得到抑制。但预算执行和预算管理中也存在一些问题,此次审计发现部门单位存在的问题金额1278.69万元,其中:管理不标准资金128.49万元,违规资金430.22万元。主要有局部单位仍漏交税收和政府性基金等,未认真执政府采购规定,局部单位专项资金仍专款不专用,以弥补经费缺乏、局部单位招待费支出过...