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2023年四好领导班子创建活动自查总结.docx
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2023 年四好 领导班子 创建活动 自查 总结
“四好〞领导班子创立活动自查总结 为了深入贯彻党的十七大和十七届四、五全会精神,进一步加强新形势下党的建设,根据中共xx县县委办公室关于深化县级部门领导班子“四好〞活动的实施意见(达委办发[2023]27号)文件精神,对照我局今年创“四好〞工作规划,回忆了活动开展情况,进行了自查自评,自查结果得99分。现将今年我局领导班子开展创“四好〞活动主要情况总结如下: 一、加强理论学习,提高政治敏锐性为进一步加强领导班子思想和作风建设,提高领导班子执政能力和执政水平以及政治敏锐性,创新理论联系实际的学习载体。今年,我局党组在学习方式上坚持集中学习与个人自学相统一,理论学习与边干边学相统一,请进来与走出去学习相统一。坚持周五学习制,把每周五下午固定为学习时间,认真组织全局干部职工学习各种政策法规和业务知识,并作好考勤记录;坚持中心组学习制,领导班子成员和各部门负责人积极参加学习,并作好学习和考勤记录,参学率达100%;坚持读书活动定期开展。 (一)把学习政治理论与学习有关政策法规有机结合局党组一班人带头组织党员干部职工重点学习了邓小平理论、“三个代表〞重要思想和党的十七届五中全会精神,中国共产党党内监督条例(试行)、中国共产党纪律处分条例、八荣八耻党员干部读本、中国共产党党员领导干部廉洁从政假设干准那么(试行)、新修订的审计条例、审计署八不准工作纪律等。 (二)把学习政治理论和实例教育有机结合首先开好警示会,学习先进人物的典型事例,开展反面教材的警示教育,做廉洁审计的带头人;其次加强审计为公的教育,教育党员干部认真贯彻“三个代表〞的重要思想,学会自律、自省、自警、自重、自励,抗得住诱惑,顶得住歪风,管得住小节。三是开展了红色革命传统教育。在七一等重大纪念日期间,我局组织党员到朱德纪念馆、神剑园等革命传统教育基地接受了红色洗礼。组织集体观看了远山的红叶、第一书记等红色电视剧和电影。 二、维护党内团结,努力增强班子活力为了使领导班子真正成为贯彻“三个代表〞重要思想,顾全大局、分工负责、团结合作、坚强有力的战斗集体,我局坚持但凡涉及到贯彻执行党的方针政策、重大工作部署、干部人事任免及群众切身利益的重大问题,均按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定〞的规那么议事。 (一)强化民主,健全班子运行机制一是把思想政治建设作为加强领导班子建设的一项根本性、全局性任务常抓不懈,增强了领导班子的凝聚力、向心力和战斗力,促进了班子领导核心作用的发挥。二是围绕增强班子整体功能来加强思想政治建设。结合创先争优活动,采取切实有效措施,解决突出问题,领导班子的创新能力不断加强,作风得到明显改进,整体功能得到有效发挥。三是围绕提高科学决策水平来加强民主化建设。全局重大事情坚持走群众路线,坚持民主、公正。班子坚决按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定〞的原那么,建立了班子议事规那么、完善了决策程序。四是围绕干部廉洁自律来加强班子领导。通过建立层级职责要求体系,明确了党政“一把手〞、副职和各部门的责任;通过班子会议、支委会强化班子廉洁自律意识。 (二)强化能力建设,起好领导班子带头作用一是抓好学习力建设。争做学习型领导,通过学政治业务,学法律知识和管理科学,提高学习力。二是抓好创新力建设。围绕实际创新,通过常规活动、重要工作寻求创新思路,通过开展中问题的解决寻求创新方法,通过推动机制建设提高创新能力。三是抓好执行力建设。对重要工作明确标准、要求,实行跟踪管理,持续关注,在必要时给予指导,及时调整决策。四是抓好凝聚力建设。注重发挥班子的表率作用、整体作用和团结互补的导向作用。 三、坚持真抓实干,突出审计工作业绩为了把领导班子建设成为情为民所系、利为民所谋、权为民所用的指挥部,我们按照“班长抓班子,班子带队伍,队伍促开展〞的要求,对照检查思想上、作风上、工作上存在的差距,正确认识审计面临的形势与任务,增强全局干部职工的责任意识、大局意识和效劳意识,取得了较好的成绩。 (一)讲究审计质量,如期完成年初既定任务。我局一贯把审计质量工作作为审计业务之首予以高度重视。首先,从制度上保证质量工作的权威性、严肃性。制定了xx县审计局审计总复核方法,对审计方案的实施、审计过程的合法性、审计报告的真实准确性进行总复核,确保审计质量;第二,根据审计法和有关审计法规,修定完善了我局审计工作流程图,明确了审计组从开展审前调查至审计项目办理立卷的各个关键点,要求全体审计人员严格遵照执行,确保审计程序合法、行为适当。2023年已完成审计项目205个,其中财政预算审计2个、部门预算审计2个、财政财务收支审计5个、乡镇财政决算和经济责任审计23个、政府投资项目审计完成169个。查出问题资金25776万元,其中:超拨滞留资金19673万元、滞留收入3085万元、改变资金用途472万元、违规收费465万元、挤占挪用280万元、不及时入账69万元、其他1725万元。审计处理:处分款14万元,收缴入库57万元,责令补交收入3085万元,调账处理611万元,核减政府投资节省财政支出4075万元。提出并采纳审计建议66条,移送纪委和监察部门立案案件2件。 12 第4页 共4页

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