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2023
起爆
制造
生产线
安全
检查表
学海无涯
起爆药制造消费线平安检查表
序号
检查内容
类别
分值
要求和评分方法
检查记录
得分
1
建筑构造
A1
0~7
a) A、B厂库房应到达二级耐火等级要求;b) 最远工作点距出口的间隔,A、B级厂房不应超过15m;c) A级工房内不应设办公和辅助用室;d) 门窗、地面符合要求。符合要求得7分;a)、b)、c)每项不合格扣3分,d)每项不合格扣2分。
2
工艺布置
A2
0~7
a) 岗位的布置宜使任何地点的操作人员迅速疏散;b) 起爆药等敏感炸药的单调应采纳热水;c) 危险品中转库应单独设置;d) 工艺布置流畅、无工序穿插或倒流运输。符合要求得7分;每项不合格扣2分,超过两项不合格得0分。
3
防护屏障
A3
0~7
a) A级建筑物应设置防护屏障;b) 防护屏障的高度不应低于屋檐高度;c) 顶宽不应小于1m,底宽不应小于高度的1.5倍;d) 运输通道和运输隧道应符合要求;e) 平安疏散隧道不得兼作运输用。符合要求得7分;a)项不合格得0分, b)、c)、d)、e)每项不合格扣2分。
4
抗爆间室
抗爆屏院
A2
0~7
a) 抗爆间室及抗爆门应符合设计要求并平安可靠;b) 抗爆屏院应符合GB50089-1998中8.4.7要求。符合要求得7分;无抗爆屏院得0分;无设计、征询或评价扣2分,门和墙上有空洞每项扣2分,超过两项不合格得0分。
5
消防设备
A2
0~7
a) 有当年消防部门检查合格报告;符合要求得7分;报告中有不合格项且未整改,每项不合格扣2分。b) 无消防部门检查报告的,查供水管网图、贮水量、水压、室内外消防栓等其他消防设备。符合要求得7分;消防水量和水压达不到要求得0分,其他不合格每项扣2分, 超过两项不合格得0分。
表1(续)
序号
检查内容
类别
分值
要求和评分方法
检查记录
得分
6
防雷设备
A3
0~7
有当地当年有资质的单位出具的合格检测报告。符合要求得7分;无设备、无检测报告或接地线断开得0分,合格检测报告中有不合格项且未整改,每项扣3分。
7
防静电设备
A2
0~7
a) 干品的起爆药工房和暂存间入口应设导电门帘、导电手柄,地面、作业台铺设导静电柔性材料并接地完好;b) 金属设备、导体接地电阻应不大于100Omega;;c) 起爆药单调工房应有静电测试仪;d) 每年对设备接地和导静电接地进展不少于二次检测,有检测结果和记录;e) 药盒应采纳导静电柔性材料并采纳扣盖方式;f)工房内相对湿度不得低于60%。符合要求得7分,每项不合扣3分,超过两项不合格得0分。
8
平安连锁
装置
A1
0~7
抗爆传递窗的连锁装置的安装应满足设计要求或经专项评价征询,并有企业定期试验记录。符合要求得7分,每项不合扣3分。
9
室内外传送
A1
0~7
按指定道路运送,提盒、小车结实完好,有警示标识。符合要求得7分,每项不合格扣3分。
10
专用设备
完好情况
A2
0~7
化合器、抽滤器、真空单调器、倒筛药机等功能应到达运转平稳、构造完好、维护良好。符合要求得7分,有1台不完好扣2分,超过两台不完好得0分。
11
工房定员
A3
0~7
定员表应设在工房和工序的明显位置。在线消费人员不应超过规定要求。符合要求得7分;现场超员得0分;定员表内容不完善扣2分,位置不明显扣2分。
表1(续)
序号
检查内容
类别
分值
要求和评分方法
检查记录
得分
12
工房定量
A3
0~7
定量表应设在工房和工序的明显位置。定量核定应符合本工房内、外部平安间隔的要求。符合要求得7分;定量超过核定数量得0分;定量表内容不完善扣2分,位置不明显扣2分。
13
工艺规程
执行情况
A2
0~7
重点抽查3个岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。符合要求得7分;违章操作得0分,记录不完善扣2分,超过两项不合格得0分。
14
应知应会“情况
B
0~5
抽查2名操作工,简答本工种操作规程和应急预案方面的应知应会“征询题。全部合格得5分,有1人不合格扣2分,2人都不合格得0分。
15
现场治理
B
0~5
a) 工房内外应整洁,工装、设备、地面、墙面、及工作台外表无药尘;b) 物品定置存放;c) 操作过程轻拿轻放、无大声喧哗;d) 劳保护品穿戴齐全。符合要求得5分;每项不合格扣2分。
.16
废药、废水、废弃物治理
B
0~5
应有处理规定、有设备、有记录,并符合WJ9049-2022中5.2.13、5.2.14规定。符合要求得5分,无规定、没处理得0分,其他每项不合格扣2分。
17
其他
A
0~7
由检查组觉察的其他严峻平安隐患需要予以否决的,可作为相应的否决项。
表内检查工程共计 项,检查工程 项,合理缺项 项;A1项不合格 项,A2项不合格 项,A3项不合格 项。应得分 分,实得分 分。
本检查表得分=实得分/应得分100=
备注:
检查组组长(签字): 检查组成员(签字):
企业负责人(签字): 检查日期: 年 月 日