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2023年年度县财政局半年工作总结.doc
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2023 年年 财政局 半年 工作总结
年度县财政局半年工作总结年度县财政局半年工作总结 xx 年度县财政局半年工作总结 撰写人:_ 日 期:_ xx年度县财政局半年工作总结 一、财政收支完成情况(一)财政收入。xx 上半年,全县完成地方一般公共预算收入 40722 万元,占全年确保目标任务的102.12%,占力争目标任务的 100.3%,较上年同期增长 12.34%,在全市排第二位。完成政府性基金预算收入 32107 万元,较上年同期增长 66.37%。(二)对上争取。全县对上争取各类资金 132915 万元,其中:均衡性转移支付增量资金 3171 万元,县级基本财力奖补增量资金 370 万元,专项转移支付补助资金 53674 万元,新增地方政府性债券转贷资金 5400 万元,置换债务债券资金33400 万元。(三)财政支出。全县完成一般公共预算支出 150312 万元,较上年增长24.06%。其中,民生支出 96590 万元,占一般公共预算支出 64.26%。教育、科技、文化、医疗卫生支出增幅均超过 10%。完成基金预算支出 34440 万元,较上年增长 29.84%。二、xx 上半年财政工作情况(一)强化收入征管,促进增收。一是明确目标。按照县委、县政府确定的 xx 上半年工作目标,及时对征管部门和单位下达了目标任务。二是切实加强征管调度。县财税部门紧盯收入目标,定期或不定期召开分析会、调度会,每月对财政总收入、重点税源企业(项目)税收进行形势分析,确保财政收入按时按序入库。三是大力推行综合治税。制定了综合治税工作方案,建立了以“政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、信息共享”为主要内容的综合治税管理新机制,形成了齐抓共管、标本兼治的综合治税工作新格局,进一步促进了财政收入增长。四是强化清欠力度。五是推进依法组织非税收入。明确各执行单位责任,加强非税票据管理,做到以票控费,深挖增收潜力,确保非税收入及时入库。(二)优化支出结构,保障有力。一是持续优化支出结构。按照“集中财力办大事”的支出原则,强化预算刚性约束,注重资金调度,压缩一般性支出,加强“三公”经费管控,较好地保障了各类重点支出需要。二是持续改善民生。xx 上半年共计投入民生资金 96590万元,占一般公共预算支出 64.26%。其中:教育支出增长 10%,科学技术支出增长 15.90%,文化体育与传媒支出增长 53.50%,社会保障支出增长 11.10%,医疗卫生与计划生育支出增长 26.28%。三是持续提高干部职工待遇。按照中央、省、市调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费工作安排部署,在 xx 上半年 xx 月 xx 日前兑现了全县工资改革调整支出。同时,将增资部分单位缴存住房公积金部分补列了财政预算。四是抢抓政策机遇,积极争取。xx 上半年财政部批准发行地方置换存量债务债券和新增政府性债券,通过加强与上级部门的汇报衔接,我县共争取到位债券资金 3.88亿元(其中:第一批置换债务债券资金 0.89 亿元,第二批置换债券 1.49 亿元,第三批置换债券 1.06 亿元,第一批新增政府性债券转贷资金 0.32 亿元,第二批新增政府性债券转贷资金 0.22 亿元),有力缓解了地方财政偿债和促发展支出压力。(三)深化财政改革,强化财政监督管理 一是深化预算管理改革。建立了以一般公共预算为主,政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算与一般公共预算有机衔接的全口径“四本”政府预算体系。按照预决算信息公开的要求,除涉密部门、涉密事项外,全县 131 个单位均通过政府门户网站等形式公开了本部门 xx 上半年预决算和“三公经费”预决算信息。二是持续推进国库集中支付改革。加强财政资金管理,开展盘活财政结余结转存量资金清理,“唤醒”趴在账上的“沉睡”资金,共清理收回财政统筹安排资金 13775 万元。进一步加快推进公务卡结算制度改革,定期开展授权支付业务检查,于 xx 上半年xx 月底前全面完成了全县行政事业单位会计核算清退工作。三是强化资金监管。结合“严肃财经纪律,落实监管责任,确保资金安全”专项整治,加强对财政专户进行清理规范。聘请会计师事务所开展了 xx 上半年度财政局内部监督检查,全面掌握了财政股室内控制度、经费管理情况和存在的不足。并对电视台、青竹小学、中学校三个单位开展了会计信息质量检查。四是加强人员培训,提升财务管理能力。通过外送学习的方式,组织全县一级预算单位财务人员和财税金融业务骨干到西南财大、浙大、上海国家会计学院、东北财经学院培训学习。五是加强政府采购。严格对采购项目的监管,加大执法力度,加强与县招监办、县公共资源交易中心配合,进一步规范采购行为,提高工作效率,节约财政资金。xx 上半年,采购项目共 427 宗(其中零星采购 384 宗,交县公共资源交易中心 43 宗),采购预算金额 5614 万元,采购实际金额 4749.4 万元,节约金额864.6 万元。六是加大财政投资评审力度。截止目前共评审项目 176 个,送审资金为 50686.27 万元,审定资金 43471 万元,审减资金 7215.27 万元,综合审减率为 14.24%。(四)加强机关建设,提高队伍素质。一是狠抓党风廉政建设。将党风廉政建设工作纳入全年目标任务考核,与财政其他业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。局中层干部均签订了党风廉政建设责任书,履行“签字背书”落实责任。修改完善了党组民主议事制度,对重大问题、重大决议通过局党组会研究决定。制定了党建“六张清单”,明确了党建具体任务和具体责任人。领导班子切实开展了“三严三实”学习活动,全体机关干部职工认真组织开展了廉政学习活动。二是加强作风建设。在全体党员和领导班子中认真开展了领导班子思想政治建设、整治庸懒散浮拖活动。严格按照“四个当天”制度,每天打好考勤,做好台账,做到办事留痕,局纪检组不定期进行督查,并进行通报。三是完善健全机关管理制度。修改完善建立了县财政局党组民主议事制度、公务接待制度、公车管理制度、财务管理制度、请销假制度、公务接待制度等规章制度。同时,建立完善了财政权力运行、财政工作责任清单。(五)深入开展直接联系服务群众和精准扶贫工作 组织帮扶干部和“党员先锋服务队”20 余次深入河坝子镇双龙村进行帮扶和开展义务植树、义务助耕等活动,帮助农户搞好生产,并帮助该村解决了群众亟待解决的生产生活困难和问题,将直联活动和精准扶贫工作落到了实处,进一步提升了党员形象,拉近了党群关系。三、存在的问题(一)受多种因素,财税收入增长乏力。xx 上半年,虽然我县地方一般公共预算收入增幅持续增长,但多年高增长形成的基数压力持续加大,增收乏力趋势未获得根本好转,主要原因是:一是宏观经济整体低迷,不能有效支撑财政收入增长。二是房地产市场回暖效果不明显,房地产企业缺乏拿地意愿,税收贡献受诸多因素制约。三是一次性收入基数规模较大,占比较高。如耕地占用税占全年一般公共预算收入 15.28%。四是区位优势产业不多,新办企业还没有形成规模、税收贡献小,骨干企业税收下滑十分严重,可供开发利用的砂石资源少,土地供需矛盾日益突出。(二)财政保障支出压力巨大。xx 上半年,财政保障压力前所未有。一是“保运转”。机关事业单位工资改革、县以下公务员职务与职级并行改革,新增财政支出高达 1.1 亿元。二是“保民生”。落实城乡居民医疗、城乡居民养老保险等各类民生政策提档提标提补,新增财政投入 680 万元。三是“保项目”。随着我县政府性重大项目陆续开工和竣工以及到期债务的不断增多,资金需求量进一步放大,财政收入的增量远远弥补不了支出增长需求,财政收支矛盾依然十分突出。xx 年是全面深化财税金融改革的关键之年,也是全面完成“十三五”规划的起步之年,财政工作任重而道远。县财局将坚持以“三抓”即抓收入、抓融资、抓争取强收入;以“三保”即保运转、保民生、保重点为己任;以“三强”即强预算、强管理、强宣传促规范,同时强化对新形势下财税金融支持地方经济发展政策研究为工作重心,为经济建设作出新的贡献。范文仅供参考 感谢浏览

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