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2023
年内
首次
会议记录
内审首次会议记录
zg-8.1.
2上海天地海设计印刷会议记录用纸
内审末次会议记录
会议时间:2023年6月2日
17:00—17:30会议地点:工厂会议室
参加人员:总经理(管理者代表)
公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部,全体内审员会议主持:总经理:徐弘(管理者代表)
记录:吴金炎内审组组长:吴金炎
内审组成员:刘树武
钱
欣
周磊磊
眭锁金
徐国华
顾
亮
王复昌
卢陈玺
会议记录:
一、内审组长主持会议,进一步明确本次内部质量体系审核目的。
这是公司自iso9001:202223质量管理体系转版运行的第一次内审,其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核,以确认是否符合iso9001:202223标准的要求,运行是否持续有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否符合iso9001:202223质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。
本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和开展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点,以身作那么。尤其是总经理在执行上“严于律己〞亲力亲为,很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项,2项均为一般不合格项,不合格项分别发生在技质部、、市场部。
内审组将全数开出相关给责任部门,责任部门应于2023年6月20日前在纠正措施单上回复纠正及预防措施,并将纠正措施单返回给内审组。于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施,内审组针对回复的纠正措施再作一次查核,以确保缺失已改善,并在纠正措施单上签名结案。因6月底外审,请所有内审员跟进,在外审前结案所有的纠正措施。做好迎接外审的一切准备。
记录:
(签字)
会议主持者审阅:
本次会议记录
共2页
第1页
(签
字)zg-8.1.
2上海天地海设计印刷会议记录用纸
内审末次会议记录
二、领导讲话:
首先,很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作,各个部门也都非常积极的配合了此次审核。这次内审的方式采用的是内审员提问和交谈、查阅文件、观察和检查工作现场、验收和收集证据等方式进行审核。这次检查我们采取的是抽样调查的方式,因此,审核结果难免存在一定的随机性,所以审核发现问题的多少和受审核部门的成绩没有直接的对应关系,不符合项多,并不表示部门的工作做得不好,相反,没有不符合项或不符合项少,也不能说明部门的工作就做得十全十美。发现问题的部门并不一定就是责任部门,所以不要害怕发现问题,关键是找出产生问题的真正根源,共同寻找解决问题的措施。
针对此次内审后,对我们的工作提出两点要求:
1、平时的工作中,各部门经理要带头认真学习程序文件,掌握流程,带动下属的积极性,每个人都对照文件查操作,找出实行过程中的不标准之处,并按文件要求改进。我们的产品是推向市场,推向顾客,而不是推向领导。
2、如何整改的看法。内审不是目的,是手段,要正视发现的问题,会后各部门要对查出的问题制定纠正预防措施,在持续改进中不断完善,尽量减少生产中的失误,保证质量。为迎接外审打下良好的根底。
3、从审核的结果看,质量管理体系建立及运行根本有效,能到达满足顾客要求的目的,已具备正式申请认证的条件。但也应当看到由于体系运行时间较短,大家对标准的理解还有待加强,因此发现有8项不合格项,和其它缺乏之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标准要求认真对待,按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工,进一步树立质量意识,以顾客为关注焦点,把质量管理工作搞的更好,以不断满足顾客的要求。
三、内审组长:
今天的内审工作结束,谢谢大家。
记录:
(签字)
会议主持者审阅:
本次会议记录
共2页
第2页
(签字)
第5页 共5页