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2023年县审计局局长个人总结述职.docx
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2023 审计局 局长 个人 总结 述职
县审计局局长个人总结述职 县审计局局长2023年个人总结述职 主任、各位副主任、各位委员: 根据县人民政府的安排,我就2023年的主要履职情况报告如下,请予审议。 2023年,在县委、县政府及市局的领导下,我认真贯彻落实“三个代表〞重要思想及十七届三中全会精神,认真履行审计法赋予的职责,按照“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的方针,不断强化审计监督力度,进一步加强审计法制及队伍建设,全面提升审计工作质量,充分发挥审计监督在经济社会运行中的“免疫系统〞功能,促进机关党风廉政建设,推进依法行政。2023年,我局在全市审计系统年度综合考核中获二等奖,在全县年度综合目标考核中被县委、县人民政府评为“年度综合目标考核先进单位〞、“党风廉政建设责任制先进单位〞、“党的基层组织建设年活动‘五型’机关创立先进单位〞和“人口计生工作综合考评先进单位〞。全年审计工程考核指标22项,我局实际完成审计工程42项(包括省厅交办的“xx县新型农村合作医疗资金的筹集、管理和使用情况审计〞以及“xx县农村低保资金管理使用情况审计〞两个交叉审计工程),完成下达年度任务指标的190.91%。其中:财政预算执行审计6项,财政决算审计2项,经济责任审计2项,固定资产投资审计18项,专项资金审计及审计调查14项。审计查处违规资金365万元,管理不标准资金590万元,应上交财政192万元,应调帐处理331万元。工程审计资金1613万元,审计认定投资额1482万元,查出多计工程款131万元。向县政府和上级审计机关提交审计报告42篇,下达审计决定26个,上报审计信息13期,向被审计单位及有关部门提出合理化意见及建议20230余条,根本得到采纳和落实,取得了较好的效果。 一、主要工作情况 (一)坚持“全面审计,突出重点〞的方针,着力搞好四个方面的审计工作。 1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计我们坚持做到以真实性、合法性审计为根底,加强对财政资金的监督,注重标准财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,提高财政管理水平,使财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。 2、固定资产投资竣工决算审计重点突出。2023年,我局继续认真贯彻XX省国家建设工程审计方法和xx市政府投资建设工程审计试行方法,推进固定资产投资审计,完成工程决算审计工程18个,审计金额1613万元,查出多计工程款131万元。 3、专项资金审计及审计调查。2023年我局开展专项资金审计及审计调查14项,审计资金总额2925万元,在审计中重点检查专项资金分配、拨付、使用情况,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,标准管理,防范风险,确保资金平安运作,提高投资效益。 4、领导干部任期经济责任审计。根据县委、县政府对干部管理的要求,积极稳妥地开展好经济责任审计,继续深化和规XX县区级以下党政领导干部经济责任审计工作。通过审计,促进了财务核算的标准和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督。 (二)加强人、法、技建设,努力培养一支高素质的干部队伍。主要做法有:狠抓领导班子建设,努力提高班子的战斗堡垒作用;围绕以人为本,建设一支高素质的审计队伍;抓审计信息化建设的步伐;围绕依法行政,加强审计法制建设;不断加快机关效能建设工作步伐。 (三)抓党风廉政建设工作,筑牢自律线。认真开展各种廉政教育活动,以树立正确的世界观、人生观和价值观,构筑牢固的思想道德防线,并完善各项廉政制度建设,建立健全了约束机制,落实党风廉政建设责任追究。 2023年,我工作上虽取得了一定的成绩,但也存在一些缺乏亟待解决,如审计执法力度有待提高;理论学习不够,学习理论的自觉性、系统性、深度缺乏;由于人手少、任务重,面临的困难和压力大,有时会出现急躁和畏难情绪;审计宣传力度仍需加强;审计结果的运用方面还存在一定差距等,有待今后进一步改进和提高。 二、下一步工作打算 针对工作中的缺乏,2023年,我将以邓小平理论和“三个代表〞重要思想为指导,深入学习贯彻科学开展观,按照各级经济工作会议精神,围绕县委、县政府工作中心,继续坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,把推进法治、维护民生、推动改革、促进开展作为审计工作的出发点和落脚点,进一步突出重点,加大力度,把握规律,改进方法,更加有效地发挥审计监督作用,在保证完成上级审计机关XX县区委县政府下达年度审计工作任的同时,重点抓好以下几个方面的工作: (一)全面履行审计监督职责,切实加强对县审计局局长个人总结述职第2页 重点领域和和关键环节的审计。今年将特别加大以下五个方面的审计监督力度:第一是进一步加大对贯彻落实国家宏观调控政策措施的审计监督力度,确保政令畅通。第二是进一步加大对财政预算执行的审计力度,确保财政资金的平安运行。第三是进一步加大对民生投入的审计力度,切实维护人民群众的根本利益。第四是进一步加大对建设资金的审计力度,提高投资效益。第五是进一步加大经济责任审计力度,促进领导干部依法行政、廉洁从政。 (二)实事求是,以人为本,推动审计根底实施建设。我局将进一步加强审计信息化建设,推进审计手段现代化;加强班子思想作风和工作作风建设,不断提高领导班子的领导能力和领导水平;加强审计法制建设,促进依法审计;坚持分析研究与查处问题并重,找到解决问题的治本之策;加强对审计决定的催促落实,注重扩大和运用审计成果;积极稳妥地推进审计结果信息公开,接受人民群众的监督。 (三)进一步做好党建工作、思想政治工作,加强机关精神文明建设,认真开展好深入学习实践科学开展观活动。一是把党建工作列入党组重要议事日程,定期召开党组会,认真研究,切实落实党建工作各项任务。二是充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,定期组织开展组织生活和党员活动。三是局党组及其成员认真听取干部职工对各方面工作的意见和建议,开好高质量的民主生活会。四是进一步做好离退休干部工作。五是继续认真抓好精神文明建设、社会治安综合治理、五五普法、方案生育、统战、扶贫、预防职务犯罪、依法行政、效能建设、整脏治乱和保密等工作,确保圆满完成任务。 以上述职,如有不当之处,敬请主任、副主任、各位委员批评指正。 第6页 共6页

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