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审计局
2021
上半年
工作总结
工作
打算
X县审计局2021年上半年工作总结及下步工作打算
2021年上半年,县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及各级审计委员会会议精神,紧紧围绕县委政府中心工作,依法全面履行审计监督职责,深入推进审计全覆盖,审计工作取得了一定成效。今年xx月,我局作为xx唯一县区审计机关被xx省审计厅评为全省审计系统十佳“优秀公务员集体”荣誉称号。
一、上半年重点工作开展情况
今年共安排审计项目xx个。其中:政策跟踪审计xx个,专项审计xx个,预算执行审计xx个,乡镇财政决算审计xx个,经济责任审计xx个(其中xx个结合乡镇决算审计),自然资源资产审计xx个,企业审计xx个,财务收支审计xx个,工程决算审计xx个,建设项目跟踪审计xx个。目前已完成审计项目xx个,正在组织实施xx个。
(一)政策跟踪审计。紧紧围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务重大决策部署,上半年组织开展了简政放权、减费降负、清理拖欠民营企业中小企业账款、优化营商环境、疫情防控等政策落实情况跟踪审计,同时对以前年度未整改到位的拖欠民营企业中小账款进行了督促整改,及时发现和纠正“上有政策、下有对策”“有禁不止、有令不行”等行为,有效推动了全县稳增长政策抓实见效,保证了政令畅通。另外,我局积极配合省审计厅开展了冬季洁净煤审计,目前正在进行审计。
(二)财政预决算审计。以增强预算执行和财政收支的真实性、合法性和效益性,推进预算规范管理、优化投资结构为目标,对县直工委、文旅等部门预算执行和xx镇财政决算进行了审计,目前正在与被审计单位交换意见。同时完成了2020年一级预算单位财务数据收集整理报送工作。
(三)经济责任审计。围绕领导干部权力运行和责任落实,坚持党政同责,对市场监督、城建、xx、xx等部门和乡镇的党政一把手开展了领导干部任中经济责任审计,审计中,注重对党政领导干部“三权”监督,通过梳理编制“重要决策事项清单”,进一步拓展经责审计深度,为组织和纪检监察部门考核、选拔干部提供了更有价值更为精准的参考依据。
(四)民生资金审计。围绕减负、稳岗、扩就业等资金管理使用情况,组织开展了促就业资金专项审计,审计发现创业项目市场目标与计划书不符、培训设备不满足要求等问题,提出xx条审计建议被采纳,有效推动民生领域相关改革任务落实落地。
(五)国有企业资产负债审计。围绕国有企业资产负债损益的真实性、合法性、效益性,对xx县xx有限责任公司2020年度资产负债损益情况进行了审计,审计发现原始凭证不合规、固定资产未计提折旧等屡审屡犯问题。提出审计建议xx条被采纳,通过审计,有效揭示了企业财务状况存在的突出问题,保证了国有资产安全完整,健康规范运行。
(六)领导交办事项。2021共收到领导交办政府投资跟踪审计xx个,分别是:xx治理及沿线景观提升PPP项目、xx新建项目、xx扩建综合病房楼项目、xx完善疾病预防控制体系现代化建设项目、xx医院整体能力提升项目、xx项目。目前,以上以上均在跟踪审计中。另外,根据领导交办,对xx街xx户村民安置、焦化和水泥去产能专项资金情况进行了专项审计,出具审计报告xx份,发现xx个,提出审计建议xx条均被采纳。
(七)内审工作。深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》和省、市县关于加强内部审计工作的指导意见,出台《加强内审指导和监督管理办法》《内审资料备案制度》《内审工作考核办法》等多项制度文件,进一步夯实了内审事业发展基础。全县所有内审人员全部纳入内审资源库统一管理,为开展国家审计储备了后备力量,形成了有效的审计监督合力。
(八)审计整改工作。积极配合经责审计整改。上半年,市审计局派出审计组对xx县领导干部经济责任和自然资源资产离任(任中)进行了审计,查出我县xx个问题,涉及财政、发改、生态环境等部门,目前正在督促相关部门按期整改到位。另外,2020年xx市审计局对我县开展的2018、2019年提质增效审计项目的整改工作已接近尾声。
(九)全力配合上级审计工作。今年以来,共抽调业务骨干xx余人次积极参加省厅统一组织的xx县冬季清洁取暖审计、xx市书记和市长经责审计、市局统一组织的xx区减税降费审计,积极构建审计“一盘棋”新格局。
(十)党建及党风廉政工作
始终坚持“三个立”总要求,强化党建引领,全面落实从严治党主体责任,加强党风廉政、意识形态等各项工作,高效完成县委巡察反馈意见整改,同时紧扣县委县政府中心工作,党史学习教育、疫苗接种、防火下乡、宗教治理等工作均在顺利推进中。
二、存在的问题
一是审计力量严重不足。党中央国务院对新时期审计工作提出了新要求,社会各界关注度越来越高,随着审计全覆盖的深入推进,审计任务繁重审计力量严重不足的问题日益突出,很大程度影响了审计工作质量,降低了审计工作效率。二是大数据审计推进缓慢。一些部门和乡镇对审计工作还没有引起高度重视,造成财务电子数据报送不及时,一定程度影响了审计工作正常开展。三是内审指导和监督成效还不够明显。因编制问题,大部分单位无内审机构,内审人员业务水平层次不齐,内审指导和监督不能得到有效发挥。
三、下步工作打算
一是继续加强审计监督。全面落实审计署十四五审计发展规划,紧紧围绕县委政府中心工作,继续加强重大政策措施落实、预算执行审计监督,深化经济责任、民生资金和政府投资审计,确保财政资金使用更加科学、规范、有效。加强审计整改,定期向县委县政府进行专题汇报,进一步发挥“治已病防未病”经济体检作用。加大审计成果转化,促进完善体制、机制和制度建设;加强内审指导和监督,建立完善内审工作机制,形成政府、内审监督合力,全面实现审计全覆盖。
二是加强信息化建设。根据审计转型期的工作特点和要求,继续加强大数据分析平台建设,通过平台分析,揭示深层次问题和体制机制漏洞,推动审计全覆盖;大力探索联网审计,提升审计工作效率。
三是加强审计队伍建设。继续采取“以审代训”“月交流”多种形式,抓好审计人员教育培训,实施审计人才三年培养计划,努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律的干部队伍,为审计工作的专业化提供人才保障。