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2023年审计局年度审计工作总结.docx
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2023 年审 年度 审计工作 总结
2023年审计局年度审计工作总结 20x年,审计工作将认真贯彻落实全区、全盟审计工作会议精神,依据旗委扩大会议、全旗党建工作会议和全旗经济工作会议精神,全面落实科学进展观,以人为本,树立科学的审计理念,连续坚持“压数量、保质量、抓重点、出精品〞的工作思路的同时,确立“改良方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计〞的工作思路,增加大局意识、效劳意识和依法审计意识,结合我旗实际,在全面完成盟局下达的工作任务的同时,围绕旗委、政府工作重点,亲热关注民生工程和热点问题,加大审计监督力度。为此20x年度审计工作支配如下: 一、工作任务及完成时限 〔一〕锡盟审计局统一组织审计项目 1、财政预决算审计 为促进财政管理体制改革进一步深化,标准预算收支行为,不断提高财政资金使用效益,对旗本级20x年度财政预算执行状况及其他财政收支状况进行审计。此项目主要对旗财政局、地税局和国库开展审计。以揭示财政资金预算收支过程中在支配和管理上存在的问题,分析产生问题的缘由,从机制、体制和制度上进行分析并提出审计建议。 2、行政事业审计 〔1〕根底教育经费的筹集、管理、使用审计和审计调查 为强化政府对根底教育经费的保障责任,坚持教育的公益性质,标准教育经费管理,促进教育公正、协调进展,对旗20x年底根底教育经费的筹集、管理、使用进行审计和审计调查。摸清检查教育经费使用中是否存在管理混乱和严峻违法违纪问题,深化分析缘由,促进教育主管部门和学校建立完善财务制度,加强财务管理。同时,对旗20x年度农村牧区贫困家庭及城市低保子女接受高中阶段教育补助进行调查。 〔2〕城建规划系统财务收支审计 为促进城市城镇的规划管理、标准城市各类建设项目审批制度,对全旗城建系统20x、20x年度财务收支进行审计。重点检查城建、规划部门执行相关法律、法规状况,国有土地使用权转让的规划管理状况,各类建设项目、建设用地、城镇工程管理费的征缴等状况。同时,对旗20x年度廉租房和经济适用房建设状况进行审计调查。 3、社会保障审计 〔1〕企业职工根本养老保险等基金审计 以标准失业保险基金、再就业资金管理使用为目标,对20x年度企业职工根本养老保险基金、城镇职工根本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的筹集、支配、使用管理状况进行审计。重点检查五项社会保险基金的真实性、合规性,是否存在滞留、挤占、挪用资金等问题,揭露管理使用中的漏洞,着重从制度方面提出合理化建议。同时,对旗20x年度农牧民参与新型合作医疗状况进行审计调查。 〔2〕农牧民转移及培训状况审计调查 对旗20x年度农牧民转移及培训状况进行审计调查。 〔3〕农村牧区最低生活补助审计调查 对旗20x年度农村牧区最低生活补助的筹集、管理和发放使用状况进行审计调查。 4、加强国家投资建设项目的工程决算审计 连续加强投资审计力度,促进建设资金管理水平和固定资产投资效益审计。重点对政府投资建设项目的建设内容、建设规模、工程造价、工程款结算及尾欠工程款等状况进行审计。为旗委、政府供给详实的投资决策依据,保证国家资金合理使用。 5、外资项目审计 〔1〕国外贷援款项目审计 为标准外资使用,对世界银行贷款结核病把握项目的财务收支及贷款协议执行状况、项目实施状况进行审计,觉察、揭露、订正和处理项目执行中存在的问题,以促进项目主管部门和执行单位提高管理水平,保证项目顺当实施。重点审计项目执行内容的真实性,资金、物资的管理与使用状况,贷款协议的执行状况。 〔2〕财政部门外债管理审计 以标准政府外债管理为目标,连续对财政外资管理机构管理的外债项目专户资金、配套资金及管理费用使用状况、偿债预备金管理进行审计。重点审计财政部门是否准时提款报账,是否准时拨付项目资金,预算中是否按承诺支配了配套资金并准时拨付到位,管理费用的形成及支出是否符合规定,是否按规定建立偿债预备金。 〔3〕外国政府贷款项目效益审计调查 以提高外国政府贷款项目效益为目标,对旗外国政府贷款项目的效益状况进行审计调查。重点把握外国政府贷款规模和项目管理状况,对贷款项目使用效益进行评价,提出改良完善外国政府贷款项目管理制度的建议,促进外国政府贷款项目效益的提高。 5、金融审计 连续对国家开发银行贷款锡林郭勒盟教育布局调整项目制定、执行和资金的管理使用及效益状况进行审计。 6、经济责任审计 依据中共锡盟委组织部、锡盟审计局?关于进一步强化任中经济责任审计切实加大干部监督工作的实施意见?〔锡党组发〔2023〕10号〕,结合我旗工作实际,依据任中经济责任审计的特点,依据组织部门托付,选择重点领域、重点部门、重点责任人的审计监督。重点揭露违法违纪、重大决策失误、经营管理不善造成损失铺张和国有资产流失等问题,为促进党风廉政建设发挥乐观作用。 7、加强对内部审计的指导和监督力度。目前全旗共有13个内审机构,但多数未能发挥作用,不能有效地开展工作。今年规划对内审机构进行调整,总的思路和要求就是各行业主管部门必需设立内审机构,负责对本系统所属二级单位的监督。必要时也可以协作审计机关的工作,解决我局人力缺乏的问题。 〔二〕旗委、政府支配的审计任务 1、依据旗政府支配和有关领导指示,挂念有关部门完成工作任务。 2、准时完成旗委、政府及组织部托付的临时性审计工作。 3、按时完成信息任务。 〔三〕加强自身建设,提高依法审计力量 1、狠抓党风廉政建设,促进机关精神文明 认真贯彻落实?党风廉政建设责任制规定?,坚持明确责任,一级抓一级,层层抓落实,坚持以教育为根底,以制度为保证,把廉政建设与审计工作有机结合起来,内抓机关管理,外抓审计纪律,提高机关效能建设,完善效劳承诺制和政务公开制。 2、加强干部培训,提高审计人员素养 一是制定学习制度,定期学习有关法律、法规和审计业务学问,认真贯彻执行?建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要?,全力打造学习型机关;二是加强审计人员专业力量培训,切实提高审计人员业务力量和工作水平,全面提高审计人员的政治思想素养、职业道德水平和专业力量,以适应科学进展的需要。 3、党建工作 连续结合审计工作实际,严格依据党支部工作目标管理要求,不断完善各项规章制度,做到党建工作有部署、有检查、有落实,并扎实有效地开展“〞制度、党员教育和创先争优活动,努力创立学习型、实干型、效劳型审计队伍。 4、层层落实普法依法治理目标责任制 依据“五五〞普法规划确定的“两个转变,两个提高〞的要求,紧紧围绕全旗中心工作,以建设廉洁、勤政、务实、高效的工作机制和实现审计机关各项工作进一步好转为目标,全面推动依法治旗进程。同时结合我局的实际状况进行普法宣扬、教育学习培训工作,不断地增加审计人员的法律素养,提高全局人员工作效率和工作质量,推动审计人员各项工作在宪法、法律、法规的范畴内工作,有效地降低审计风险。 5、档案管理工作 进一步加强文书档案、审计档案、财务档案的管理,将档案管理工作作为重点工作之一,加强档案人员培训,提高档案人员素养,进一步完善档案资料,提高档案管理水平。将此项工作作为年终考核内容。 二、工作要求 〔一〕严格遵守审计工作纪律,按期、保质保量完成审计及审计调查工作任务,加大审计监督力度,为我旗地方经济社会进展效劳。 〔二〕提高审计质量,降低审计风险,优化审计成果。通过对各项目单位的审计,进一步了解把握经济活动中深层次的问题,强化对部门经济的监督与效劳,准时标准被审单位的财经行为,提出意见,进而发挥审计监督和效劳的作用。 〔三〕通过完善制度强化各项制度的落实,使先进性教育活动成果持续稳定地促进我局各项工作,使全局干部职工“五种力量〞、“五种意识〞得到不断提高。 〔四〕乐观开展经济责任审计培训,使各级领导干部充分了解经济责任审计工作的意义和重要性,使领导干部严格遵守党的经济工作纪律和群众工作纪律,正确运用行政权利。 7

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