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2023年审计报告意见.docx
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2023 年审 报告 意见
审计报告意见范文 公司董事会: 我们接受委托,审计了贵公司200年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计独立审计准那么进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 经审计,我们发现贵公司200年2023月份预提的本年度第四季度短期银行借款利息元,全部作为当月费用处理。我们认为,按照企业会计准那么的规定,第四季度利息费用不应全部作为2023月份的财务费用处理,应分月预提,但贵公司未接受我们的意见。该事项使贵公司资产负债表、利润表及现金流量表反映不公允、不合理。 我们认为,除存在本报告第二段所述预提短期银行借款利息的会计处理不符合规定外,上述会计报表符合企业会计准那么和会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司200年12月31日的财务状况和该年度经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原那么。 第1页 共1页

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