第1页共9页审计报告整改方案篇一:xx局202223年内审整改情况报告xx局关于经济责任审计决定的整改报告根据xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定((2023)9号文件)的要求,我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下:一、财务管理方面存在的问题1.针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致的问题我局将在今后工作中,严格按照行政单位会计制度规定办理,进一步标准经费开支,完善会计手续,杜绝不合理发票入帐,切实保障各项支出的原始凭证真实有效,做到会计科目使用正确,数字准确无误。2.针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题我局立即进行了整改,找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据;同时我们还修订了财务报销方法,并进一步标准了办公用品的购置及管理,购置了办公用品和低值易耗品领用台帐,印制了办公用品收发登记簿,对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。3.管理进一步加强公务招待管理,严格控制招待标准和陪餐人数,按照省局财务制度管理规定,从严控制招待费支出额度。4.关于超越权限处理固定资产的问题,我们组织财务人员认真学习了了xx系统资产管理方法,加强财务人员与资产管理人员的协调配合,搞好固定资产管理工作,做好资产处置前的评估工作,及时上报上级机关审批,并做好处置资金的入帐事宜,切实保障资金的真实性和平安性。二、管理方面存在的问题。关于2023年度存在地问题,我们对人员进行了业务培训,要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务,杜绝不标准现象的发生。在今后工作中,我局进一步建立健全内部控制制度,加强内部控制制度的落实与监督,同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训,提高其业务素质,严格执行财务管理制度,使第2页共9页我局的会计根底工作制度化、标准化。篇二:学校财务审计报告整改方案怀仁六小关于XX县区义务教育阶段中小学2023—2023财务收支审计报告发现问题的整改方案根据XX县区审计局XX县区义务教育阶段中小学2023—2023财务收支审计报告,我校主要领导和财务人员认真检讨了我校在日常财务管理上存在的的问题。针对存在的问题屡次进行自审并以积极的态度加以整改,现将整改情况汇报如下:一、针对我校大班制现象的问题我校现有学生数1690人,50—55人班级数17个,55—60人以上班级数13个,班容量超大现象较为严重。就这一情况,目前我校已建成新教学楼一座,内设标准化教室12个,...