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2023年终法院领导干部经济责任述职报告.docx
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2023 年终 法院 领导干部 经济 责任 述职 报告
XX年终法院领导干部经济责任述职报告 职报告 自2023年2023月至2023年2023月,在上级领导和财务部门的指导监督下,牢记自己的职责,始终把组织信任挂在心上,在抓好以审判工作为中心的各项工作的同时,严格要求、严格自律,严格执行财务规章制度,遵守上级的各项规定,保证了经费物资的正确使用,维护了全体干警的利益。现结合有关制度,从以下几个方面进行述职: 一、狠抓管理,促进各项财务管理制度的落实 制度是开展各项工作的根本依据。两年 来,为抓好财务管理,我注重在执行财经法规和标准制度上下功夫,落实了财务管理措施,健全了财务管理制度。 1、严格落实经费方案管理制度 单位的各项经费收支,严格按照“量入为出,留有余地〞的原那么编制经费收支方案。对各项经费的使用管理做到了月有方案,周有安排。 2、严格落实经费核算制度按规定设置会计科目,按要求组织经费核算。要求取得的原始发票必须要素齐全,由经手人、验收人、法院领导签章前方可报销。对要素及手续不全的发票,不得作报销凭证。 3、严格落实现金管理制度对库存现金实行限额管理,做到日清月结。坚决不允许私借、挪用公款和以“白条〞抵现金。工资、补贴做到随到随发,确保平安。 4、严格落实实物验收和逐日消耗登记制度 对采购的各种物质,由专人认真验收登 记,做到钱物相符,堵塞漏洞。 5、严格落实财务交接制度 当财务人员因工作需要调离时,能认真组织办理交接手续,对所管理的文件资料、帐簿、凭证、贵重物品、库存现金等都认真清理,并编制交接清单进行交接。 二、狠抓监督,完善单位内控机制在对待财务管理工作的检查指导上,不仅仅停留在“要求了〞、“检查了〞、“督导了〞,而是经常抓、抓经常,深入分析研究存在问题的原因,制定改进措施,从而增强检查的威慑力和监督的约束力。同时,我们还加强党组对财务工作的领导。经费安排等重要的财务事项,由党组集体决策,严禁领导者个人说了算。在党组统一领导下,实行领导“一支笔〞审批制度。每季度召开一次理财专题分析会,查找问题,布置下步工作。在平常的经费审核中,坚持事前监督和事后监督相结合的原那么,做到“四个不批〞,即:开支不符合要求的不批,发票不符 合要求的不批,超出规定的不批,手续不全的不批。从而较好地防止了假公济私和违纪违法问题的发生。 三、各项经费收支明确,使用效益明显两年来,共有大项经费开支项,其中有:, 预算外收入元,支出元,分别用于,干警物质文化生活共投入万余元。 四、本人经济状况小结 作为一个领导干部我坚持“以廉为本〞的原那么,不拿不占单位及所属人员一分一毫。特别在办案、基建、干部提升等重大关键问题上,坚持不喝请酒、不收送礼。 我月收入元,家属月收入余元,现有存款余元。 以上是我的经济责任述职报告,请领导和同志们监督审查。 2023年终法院领导干部经济责任述职报告 第二篇:法院领导干部经济责任述职报告法院领导干部经济责任述职报告 自2022年2023月至2023年2023月,在上级领导和财务部门的指导监督下,牢记自己的职责,始终把组织信任挂在心上,在抓好以审判工作为中心的各项工作的同时,严格要求、严格自律,严格执行财务规章制度,遵守上级的各项规定,保证了经费物资的正确使用,维护了全体干警的利益。现结合有关制度,从以下几个方面进行述职: 一、狠抓管理,促进各项财务管理制度的落实制度是开展各项工作的根本依据。两年来,为抓好财务管理,我注重在执行财经法规和标准制度上下功夫,落实了财务管理措施,健全了财务管理制度。 1、严格落实经费方案管理制度 单位的各项经费收支,严格按照“量入为出,留有余地〞的原那么编制经费收支方案。对各项经费的使用管理做到了月有方案,周有安排。 2、严格落实经费核算制度按规定设置会计科目,按要求组织经费核算。要求取得的原始发票必须要素齐全,由经手人、验收人、法院领导签章前方可报销。对要素及手续不全的发票,不得作报销凭证。 3、严格落实现金管理制度 对库存现金实行限额管理,做到日清月结。坚决不允许私借、挪用公款和以“白条〞抵现金。工资、补贴做到随到随发,确保平安。 4、严格落实实物验收和逐日消耗登记制度 对采购的各种物质,由专人认真验收登记,做到钱物相符,堵塞漏洞。 5、严格落实财务交接制度 当财务人员因工作需要调离时,能认真组织办理交接手续,对所管理的文件资料、帐 簿、凭证、贵重物品、库存现金等都认真清理,并编制交接清单进行交接。 二、狠抓监督,完善单位内控机制 在对待财务管理工作的检查指导上,不仅仅停留在“要求了〞、“检查了〞、“督导了〞,而是经常抓、抓经常,深入分析研究存在问题的原因,制定改进措施,从而增强检查的威慑力和监督的约束力。同时,我们还加强党组对财务工作的领导。经费安排等重要的财务事项,由党组集体决策,严禁领导者个人说了算。在党组统一领导下,实行领导“一支笔〞审批制度。每季度召开一次理财专题分析会,查找问题,布置下步工作。在平常的经费审核中,坚持事前监督和事后监督相结合的原那么,做到“四个不批〞,即:开支不符合要求的不批,发票不符合要求的不批,超出规定的不批,手续不全的不批。从而较好地防止了假公济私和违纪违法问题的发生。 三、各项经费收支明确,使用效益明显 两年来,共有大项经费开支x项,其中有:xxxxxxxxx,xxxxxx 预算外收入xxxxx元,支出xxxxx元,分别用于xxxxxx,xxxxx 干警物质文化生活共投入xx万余元。 四、本人经济状况小结 作为一个领导干部我坚持“以廉为本〞的原那么,不拿不占单位及所属人员一分一毫。特别在办案、基建、干部提升等重大关键问题上,坚持不喝请酒、不收送礼。我月收入xxxx元,家属月收入xxx余元,现有存款xxxxx余元。 以上是我的经济责任述职报告,请领导和同志们监督审查。 第三篇:法院领导干部经济责任述职报告自2022年2023月至2023年2023月,在上级领导和财务部门的指导监督下,牢记自己的职责,始终把组织信任挂在心上,在抓好以审判工作为中心的各项工作的同时,严格要求、严格自律,严格执行财务规章制度,遵守上级的各项规定,保证了经费物资的正确使用,维护了全体干警的利益,法院领导干部经济责任述职报告。现结合有关制度,从以下几个方面进行述职: 一、狠抓管理,促进各项财务管理制度的落实 制度是开展各项工作的根本依据。两年来,为抓好财务管理,我注重在执行财经法规和标准制度上下功夫,落实了财务管理措施,健全了财务管理制度。 1、严格落实经费方案管理制度 单位的各项经费收支,严格按照“量入为出,留有余地〞的原那么编制经费收支方案。对各项经费的使用管理做到了月有方案,周有安排。 2、严格落实经费核算制度 按规定设置会计科目,按要求组织经费核算。要求取得的原始发票必须要素齐全,由经手人、验收人、法院领导签章前方可报销。对要素及手续不全的发票,不得作报销凭证。 3、严格落实现金管理制度 对库存现金实行限额管理,做到日清月结。坚决不允许私借、挪用公款和以“白条〞抵现金。工资、补贴做到随到随发,确保平安。 4、严格落实实物验收和逐日消耗登记制度 对采购的各种物质,由专人认真验收登记,做到钱物相符,堵塞漏洞。 5、严格落实财务交接制度 当财务人员因工作需要调离时,能认真组织办理交接手续,对所管理的文件资料、帐簿、凭证、贵重物品、库存现金等都认真清理,并编制交接清单进行交接,述职报告法院领导干部经济责任述职报告。 二、狠抓监督,完善单位内控机制 在对待财务管理工作的检查指导上,不仅仅停留在“要求了〞、“检查了〞、“督导了〞,而是经常抓、抓经常,深入分析研究存在问题的原因,制定改进措施,从而增强检查的威慑力和监督的约束力。 同时,我们还加强党组对财务工作的领导。经费安排等重要的财务事项,由党组集体决策,严禁领导者个人说了算。在党组统一领导下,实行领导“一支笔〞审批制度。每季度召开一次理财专题分析会,查找问题,布置下步工作。在平常的经费审核中,坚持事前监督和事后监督相结合的原那么,做到“四个不批〞,即:开支不符合要求的不批,发票不符合要求的不批,超出规定的不批,手续不全的不批。从而较好地防止了假公济私和违纪违法问题的发生。 三、各项经费收支明确,使用效益明显 两年来,共有大项经费开支x项,其中有:xxxxxxxxx,xxxxxx 预算外收入xxxxx元,支出xxxxx元,分别用于xxxxxx,xxxxx 干警物质文化生活共投入xx万余元。 四、本人经济状况小结 作为一个领导干部我坚持“以廉为本〞的原那么,不拿不占单位及所属人员一分一毫。特别在办案、基建、干部提升等重大关键问题上,坚持不喝请酒、不收送礼。 我月收入xxxx元,家属月收入xxx余元,现有存款xxxxx余元。 以上是我的经济责任述职报告,请领导和同志们监督审查。 第四篇:法院领导干部经济责任述职报告(共6篇)范文:法院领导干部经济责任述职报告(共6篇)自2022年2023月至2023年2023月,在上级领导和财务部门的指导监督下,牢记自己的职责,始终把组织信任挂在心上,在抓好以审判工作为中心的各项工作的同时,严格要求、严格自律,严格执行财务规章制度,遵守上级的各项规定,保证了经费物资的正确使用,维护了全体干警的利益。现结合有关制度,从以下几个方面进行述职: 一、狠抓管理,促进各项财务管理制度的落实制度是开展各项工作的根本依据。两年来,为抓好财务管理,我注重在执行财经法规和标准制度上下功夫,落实了财务管理措施,健全了财务管理制度。 1、严格落实经费方案管理制度单位的各项经费收支,严格按照“量入为出,留有余地〞的原那么编制经费收支方案。对各项经费的使用管理做到了月有方案,周有安排。 2、严格落实经费核算制度按规定设置会计科目,按要求组织经费核算。要求取得的原始发票必须要素齐全,由经手人、验收人、法院领导签章前方可报销。对要素及手续不全的发票,不得作报销凭证。 3、严格落实现金管理制度对库存现金实行限额管理,做到日清月结。坚决不允许私借、挪用公款和以“白条〞抵现金。工资、补贴做到随到随发,确保平安。 4、严格落实实物验收和逐日消耗登记制度对采购的各种物质,由专人认真验收登记,做到钱物相符,堵塞漏洞。 5、严格落实财务交接制度当财务人员因工作需要调离时,能认真组织办理交接手续,对所管理的文件资料、帐簿、凭证、贵重物品、库存现金等都认真清理,并编制交接清单进行交接。 二、狠抓监督,完善单位内控机制在对待财务管理工作的检查指导上,不仅仅停留在“要求了〞、“检查了〞、“督导了〞,而是经常抓、抓经常,深入分析研究存在问题的原因,制定改进措施,从而增强检查的威慑力和监督的约束力。同时,我们还加强党组对财务工作的领导。经费安排等重要的财务事项,由党组集体决策,严禁领导者个人说了算。在党组统一领导下,实行领导“一支笔〞审批制度。每季度召开一次理财专题分析会,查找问题,布置下步工作。在平常的经费审核中,坚持事前监督和事后监督相结合的原那么,做到“四个不批〞,即:开支不符合

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