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2023
年审
综合
工作报告
审计局综合工作报告9篇
第一篇:党风廉政建设情况报告
今年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年。我局深入学习贯彻十八大会议精神,全面落实十八届中纪委二次全会及全国、全省审计工作会议和州第十次党代会精神,坚持围绕中心、效劳大局,坚持为民而审、为国而计,坚持标本兼治、惩防并举,坚持总体谋划、突出重点,全面加强局机关党风廉政建设,促进审计事业健康开展,确保审计“免疫系统〞功能有效发挥。
一、加强组织领导,全面完成2023年反腐倡廉工作
局党组高度重视党风廉政建设和反腐败工作,按照州委、州政府总体部署,将党风廉政建设和反腐败工作纳入审计工作统筹安排,提出了2023年党风廉政建设和反腐败工作意见,周密部署2023年廉政工作,全面完成了今年廉政建设和反腐败工作。
〔一〕加大重大决策部署落实的监督检查。认真贯彻落实全国、全省、全州审计工作会议精神,坚持以科学开展观为指导,紧紧围绕州委、州政府的重大决策部署,立足实际,大胆探索,在深化预算执行审计、推动领导干部经济责任审计、强化政府性投资和社保资金审计、推动各项政策落实到位和促进单位加强制度建设等方面做了大量工作。精心组织,周密安排,圆满完成政府性债务审计工作。今年我们更加关注民生,组织开展了扶贫开发和综合防治大骨节试点工程、牧民定居行动方案、社会保障资金、教育十年行动方案及学生营养改善等重大民生工程资金审计。优先安排审计署、省审计厅的统一组织的重大审计工程,对保障性住房开展了跟踪审计。打破业务科室职责分工界限,整合审计资源,有序推进审计工程,完成了全年既定的目标任务,审计工作取得了显著成效。及时揭露和查处违背政策要求、有令不行、有禁不止的行为,促进政令畅通。
〔二〕加大对权力运行的监督和制约力度。各项审计工作都把握权力运行和责任落实两个重点,把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置,促进部门和工作人员依法行使权力。严格执行党政主要领导干部经济责任审计,完成了州政府交办的大九旅集团有限责任公司原董事长任期经济责任审计,对州统计局、州国土资源局、州科研院、小金林业局主要领导干部经济责任进行了审计。审计报告客观评价了领导干部的经济责任,真实反映了存在的问题,提出了较高质量的审计建议,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,为州委、州政府科学决策和加强领导班子建设及干部管理、加强党风廉政建设发挥了重要作用。强化部门财政财务收支的审计,加强行政经费管理和使用情况的监督检查,促进部门落实中央“八项规定〞。揭示和反映普遍性、规律性问题,促进部门深化预算改革,加强财政预决算管理。一是检查会议费和公务接待费、因公出国〔境〕经费、公车购置费的管理使用情况,揭示铺张浪费行为、费用标准定额体系不健全,列报依据不充分和决算信息不准确等问题,促进勤俭节约。严肃查处违背中央、省、州关于改良作风等规定行为,推动各项规定执行到位。二是检查政府采购事项,揭示采购预算编制不完整、执行不到位、采购方式变更和采购程序不标准、采购方案与合同不对应、采购结果不节约和高效等问题。三是检查部门结余情况,揭示预算执行不到位、额度和指标结余未清理,收入未及时解缴和往来未及时清理导致资金沉淀较大、资金结余未有效统筹安排等问题。四是检查部门的信息化建设支出,重点关注信息工程投资绩效、对财务和业务数据真实性的支撑保障程度等情况,揭示建设目标未完成,资金使用不合规、绩效不高等问题。
〔三〕加大对民生和社会事业等资金及工程的审计力度。始终把维护民生做为审计工作的出发点和落脚点,切实把维护民生、保障民生贯穿审计工作全过程。一是根据州政府安排,由州审计局在牵头,会同州医保局组成联合审计调查组,对9个县和10户州属林业企业职工医疗保险运行、政策执行、资金使用管理和运行管理中存在问题等情况进行了实地审计调查,形成专项审计调查报告,为州政府决策提供了详实可靠依据。二是组织州县审计机关,成立14个审计组,对州本级和13县的民政、财政、红会等53个部门接受的捐赠款物进行了跟踪审计,完成了芦山地震抗震救灾款、捐赠款物的跟踪审计,摸清了全州捐赠款物的总体情况。三是根据审计厅安排部署,全力协助配合,完成了对县草原生态建设资金试点专项审计调查;并全力配合省审计厅审计组对我州的牧民定居行动方案资金缺口专项审计和草原生态建设资金延伸审计调查。在自身工作任务繁重的情况下,安排审计业务人员参与省厅组织的牧民定居行动方案各类整合资金缺口审计、成阿工业园区审计等工作。四是按照审计厅工作方案,完成了我州2023年和2023年度省级战略性新兴产业开展工程申报、调整、执行情况以及资金的管理使用和效益发挥情况的专项审计调查。重点审计了州财政局、XX县区财政局、XX县区财政局对该项资金的管理情况,延伸审计了承当工程的2户重点企业的申报使用等情况。五是开展了森工企业财务审计调查。针对信访部门反映的森工企业退休人员上访问题,根据州政府的安排,由州审计局牵头、会同州财政局、州人社局、州林业局,抽派业务人员,组成3个审计调查组,对州属10户森工企业的财务、资产、经营、社会保险资金缴费情况进行了审计调查,根据调查结果,州政府要求信访部门按审计结果及时出具答复意见,并责成林业、财政等部门对审计发现的问题进行专题研究,要求企业及时整改。六是完成了农村义务教育学生营养改善方案实施情况及第二个教育十年行动方案实施情况的跟踪审计;由审计部门牵头,稳步实施了三个藏传佛教寺庙的财政财务收支检查,向州委、州政府和上级审计机关提出了建设性的意见和建议。
〔四〕加大对重大违法违规问题及案件的揭露和查处力度。突出对财政资金的分配和使用、工程建设中的招投标和物资采购、土地出让中的招拍挂和异地置换、国有企业的对外投资和资产处置等方面的审计监督,揭露和查处重大违法违规、经济犯罪和腐败问题,揭露和查处严重侵害人民群众切身利益的问题,揭露和查处重大铺张浪费、国有资产损失、资源毁损和环境破坏等问题。并加强与纪委监察、司法等部门的协同配合,提高重大案件的突破能力。
〔五〕加大对体制机制性问题的揭示和反映力度。充分发挥审计建设性作用,注重从宏观和全局的角度去认识和审视审计掌握的情况,去分析和反映审计发现的问题,去研究和提出完善体制机制的意见和建议,推进反腐倡廉制度创新。
二、严于律己,筑牢防线,确保审计“免疫系统〞功能有效发挥
审计机关党风廉政建设关系到审计机关的形象和审计工作的成败,关系到国家机关的公信力。审计机关以确保审计的纯洁性为目标,以深化党风廉政建设责任制为龙头,以构建惩防体系根本框架为抓手,全面加强审计机关党风廉政建设,确保审计“免疫系统〞功能有效发挥。
〔一〕深化党风廉政建设责任制。贯彻落实新修订的关于实行党风廉政建设责任制的规定,建立完善落实党风廉政建设责任制的实施方法、考核方法和责任追究方法。按照“谁主管、谁负责〞的要求,通过签订廉政责任书、做出廉政承诺等措施,把廉政责任分解和落实到领导班子和领导干部中,使“一把手〞切实负起第一责任人的职责。注重党风廉政建设社会评价结果运用,同时实行审计组长廉政责任制和兼职廉政监督员制度,形成一级抓一级、一级对一级负责的工作机制。根据2023年州级反腐倡廉建设任务分工表部署,我局结合年度审计工作方案,将涉及审计机关的工作任务,以中共州审计局党组关于2023年党风廉政建设和反腐败工作的意见文细化分解到各科室,明确主要任务和根本要求,并将其列入相关科室的工作目标进行考核。
〔二〕筑牢防线,深化审计廉政风险防控机制建设。十八大报告强调,要“深化重点领域和关键环节改革,健全反腐败法律制度,防控廉政风险,防止利益冲突,更加科学有效地防治腐败〞。我局切实把审计廉政风险防控作为一项经常性、根底性的系统工程来抓,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防,积极有效防控审计廉政风险。
一是加强反腐倡廉教育,筑牢拒腐防变思想防线。面对纷繁复杂的社会环境,面对形形色色的利益诱惑,坚持不懈地抓好理想信念教育,要求全体审计人员进一步树立正确的权力观、地位观、利益观,把党和人民赋予的权力当作使命、压力和动力,不为私心所扰、不为名利所累、不为物欲所惑,做到“常在河边走,就是不湿鞋〞。坚持不懈地抓好党纪国法教育,引导审计人员强化法律至上意识,尊重法律的神圣,敬畏法律的威严;时刻用廉政准那么对照检查自己的一言一行,常修为政之德,常思贪欲之害,常怀律已之心,始终保持职务行为的廉洁性。坚持不懈地抓好廉政警示教育,通过观看警示教育录像片,参观廉政建设基地等形式,做到警钟长鸣、防微杜渐。
二是整合审计力量,突出审计重点。以审计机关现有力量和职责要求,对审计工程实现审计全覆盖,困难和矛盾十分突出。因此,积极探索和创新工作机制和技术方法,在实现“财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里〞目标过程中,积极有效地防控审计廉政风险。加强和反腐败协调领导小组成员单位的联系,定期通报审计情况,催促抓好审计结果落实,形成齐抓共管整体合力。
三是标准社会中介组织等外部审计资源,防范审计风险。审计机关引进社会中介机构参与审计,虽然弥补了其技术力量的缺乏,但也可能由此带来一些弊端和风险。在引进社会中介机构时做到了扬“长〞避“短〞,着力构筑中介机构的“入门〞、“工程分配〞、“审计质量〞、“审计风险〞四道防线。
〔四〕加强审计人员管理,落实廉洁从审各项规定。认真落实党风廉政建设责任制,实行一级抓一级,一级对一级负责,认真落实审计组长责任制度,对审计质量和廉政建设负全责。严格实行审计纪律“八不准〞规定,组建审计组时,要明确廉政监督员,进行审前廉政教育;向被审计单位寄送审计通知书时,一并寄送审计纪律“八不准〞规定;进点时,公告“八不准〞和监督举报 ;撤点前,检查审计纪律执行情况和向被审计单位征求意见;返回后,及时向纪检组报告审计组执行审计纪律情况。严格执行审计质量控制制度,重大事项集体讨论决定。加强审计现场管理,严禁审计人员私自接触被审计单位及相关人员和透露审计事项。
〔五〕加强财务管理,建设节约型机关。修订完善机关财务管理规定,经费开支严格按预算、按方案使用。经费支出严格执行“一支笔〞审批报销制度,重大开支需经党组会讨论决定。加强审计本钱管理。审计工程在实施审计前,局分管领导和办公室要认真核定工作量,确保审计质量、审计本钱和审计时间要相互一致。
〔六〕加强纪检组监督检查,坚决查处违纪违法行问题。局纪检组通过跟随审计组审计、深入审计现场、回访被审计单位以及明查暗访等多种形式,加强对投资审计人员执行审计纪律情况监督检查。
三、加强审计机关队伍建设,努力提高工作水平
继续深化能力素质、思想作风、基层组织“三项建设〞主题实践活动,建立健全加强自身建设的长效机制,不断提升审计干部反腐倡廉能力。
〔一〕率先垂范,树立良好导向。带头落实中央“八项规定〞、省委“十项规定〞、省纪委“二十一条〞纪律要求和州委“八条意见〞,切实正文风、改会风、转作风、树新风,形成一级带一级、层层争一流的良好气氛。深入开展“实现伟大中国梦建设美丽繁荣和谐〞主题教育活动、实施“藏羌城乡党旗红〞党建提升工程和“创先争优〞及“挂包帮〞活动,认真践行执政为民宗旨。大兴调查研究之风,深入基层了解民情、把握规律解决问题,努力推动审计工作上水平、上台阶。
〔二〕狠抓队伍建设,提升执纪为民形象。努力建设一支忠诚可靠、效劳人民、刚正不阿、秉公执纪的审计干部队伍。严格执行工作纪律和廉政纪律,以铁的纪律维护审计干部可亲、可信、可敬的良好形象。
第二篇:关于创四好班子情况报告
一、加强理论学习,提高政治敏锐性
为切实加强领导班子思想和作风建设,提高领导班子执政能力和执政水平以及政治敏锐性,创新理论联系实际的学习载体。今年局党组在学习方式上,坚持集中学习与个人自学相统一,理论学习与学以致用相统一,请进来与