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2023年审计局上半年审计工作报告.docx
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2023 年审 上半年 审计工作 报告
审计局上半年审计工作报告 20x年上半年,我局牢固树立和认真落实科学开展观,围绕区域经济工作中心和审计工作实际,加强队伍建设,不断推进审计工作创新,努力提高审计监督能力,标准区域经济秩序,促进党风廉政建设。 一、加强审计监督,强化审计执法力度 截至目前,共完成审计工程18项,延伸审计单位70个;查处违规金额312万元,管理不标准金额14023万元,应减少、已减少财政拨款和补贴32023万元,应调账、已调账处理金额8990万元,提出审计建议49条。 (一)促进管理,深化预算执行审计 围绕财税体制改革、促进完善管理,继续深化预算执行审计,重点对区级财政部门组织预算执行、地方税收征管、单位预算执行和决算草案、财政专项资金、政府债务等情况的审计。对预算执行中局部预算执行单位收支未纳入预算管理、虚列专项资金等问题进行了披露,并且首次报告了财政资金使用效益的审计情况,区人大常委会给予了特别的关注和充分的肯定,对审计完成后的落实审计意见整改情况正在进行中。 (二)创新方式,积极开展经济责任审计 目前已开展11项经济责任审计,完成4项。今年区政府委托的区属企业经济责任审计涉及的资金量大,合并报表总资产超过250亿元,且负责人任职时间较长。为了保证审计质量,我局突破传统审计方式,第一次委托中介机构进行审计。经政府采购招投标确定六家中介机构,签订委托审计合同,开展六家区属企业负责人的经济责任审计。为保证审计质量,局党组提出了具体的工作要求:一是在招标文件中强化要求,审计局负责进行详细的审前调查,制定审计实施方案,明确审计范围、内容,确定审计重点;二是对中介机构进行详细的审前培训,保证审计目标的贯彻和实现;三是派出业务骨干全程跟踪审计,确保中介机构按照审计实施方案进行审计,保证审计质量。 (三)关注热点,加大固定资产投资审计力度 全年方案开展德内大街改造工程跟踪审计、平房院居民用水一户一水表、一户一电表改造工程竣工决算等5项固定资产投资审计。目前已全面展开,并已完成2项。 今年的固定资产投资审计重点继续围绕社会热点、民声关注资金的使用管理情况,以促进财政资金合理、有效使用为目的,重点审计工程概算、预算编制、资金拨付、征地拆迁款项以及资金管理使用等情况。通过对决策、执行、结果的全方位监督,防止财政资金损失浪费,促进提高财政资金的管理水平和使用效益。德内大街改造工程跟踪审计是全程跟踪的建设工程,方案投资额是4.98亿元,但仅拆迁资金就超过4亿元,因此该资金使用情况成为监督的重点。 (四)总结提高,稳步推进效益审计 以“积极探索、稳步实践、更新观念、勇于创新〞为原那么,今年继续将效益审计作为工作重点,方案开展社区公益性就业组织安置就业困难人员专项补助资金情况等3项效益审计调查和XX县区危电改造过程1项效益审计评价,并要求各业务科室安排一个审计工程要带有效益审计评价内容。 在去年取得突破性成果的根底上,今年效益审计的重点由广泛探索,向突出重点、发挥审计方案管理的龙头作用转变。今年每个效益审计工程立项前都须经过局审计业务会的充分论证,从审计依据、目标、重点、结果的运用等都有明确要求,对于立项不充分的要求进一步进行充分的审前调查,确保效益审计的质量和深度。 在效益审计的立项和实施中,我们坚持一要审计目标明确,效益审计要坚持围绕财政资金、政府投资和社会关注的问题;二要坚持审计结果作用明确,要预计可能取得的成果,通过审计促进政府部门加强对财政资金的管理;三要坚持审计工程的可行性和可操作性,逐步推进效益审计的开展。 此外,去年我局开展的“什刹海历史文化旅游风景区保护与更新改造资金效益审计〞是审计署20x至20x年15个审计科研课题之一,目前评估工作已根本结束。此项工作在交流和研讨的过程中,受到各级领导和专家的一致好评。 (五)围绕x特色,开创内审工作新局面 为促进区域经济开展,努力做好内审监督、指导和效劳等工作,加强对内审单位和全区内审人员的审计知识培训。先后组织全区内审人员参加了我局举办的由审计署专家刘力云讲解的效益审计和审计风险水平测试的专题审计讲座、区教委会计核算中心审计人员培训班,共计百余位内审人员参加了学习。培训对于提高内审人员的审计知识水平和专业技能起到了积极的作用。 三、推进人法技建设 (一)启动“创立学习型机关〞活动 通过开展“创立学习型机关〞活动,树立现代政府管理新理念,以创立学习型机关为根本,坚持把人才能力建设作为本单位可持续开展的重点工作。形成多层次、多渠道、全方位的学习格局;实现科学文化知识普及、知识更新加速开展;实现彼得·圣吉学习型组织管理理论的五项修炼,即:自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团队学习、系统思考。从而进一步增强审计机关的凝聚力,增强机关工作人员的责任感、奉献精神、创新意识和效劳意识,培养机关工作人员良好的思想作风和工作作风,推进机关效能建设;实现审计队伍整体素质明显提高,为更好地履行审计职能,提供人才资源保障。 (二)宣传贯彻审计法,不断提高审计工作水平 新修订的审计法已于20x年6月1日起施行,我局以此为契机,充分利用各种资源,深入学习、宣传审计法。通过x审计通讯(审计法专刊)、xx报、审计宣传手册、局域网“聚焦审计法栏目〞等多种渠道,采取访谈、讲座、征文、考试等多种形式,广泛宣传审计法的立法宗旨和主要内容,为全面贯彻实施新审计法创造良好的环境,为审计工作顺利开展奠定坚实的根底。 为了贯彻落实审计署六号令,提高审计工作质量、提升审计成果,我局完成了审计工程质量考核方法的制定工作,并起草贯彻审计署6号令、修订后的审计法的落实意见。在依法审计、加强复核的根底上,重点抓好审计工程质量控制方法的执行,对全部的审计工程进行严格的考核打分。注重审计方案、审计日记和审计报告等关键环节的质量,促进审计质量和工作水平的提高。 (五)加强审计调研宣传信息工作,不断提高审计成果 上半年共报送各类审计调研2篇,审计专报4份,报送反映业务工作和队伍建议等方面的信息114篇,被市、区有关部门采用55篇次。 今年的信息宣传调研工作注重了解区委、区政府和市局的信息要求,找准切入点。注重报送信息的及时性和准确性,抓住信息工作的主动权。通过调研宣传信息工作,提升审计成果,发挥审计的职能作用,为促进经济健康开展和政府科学决策效劳。 (六)加强信息化建设,强化质量控制 积极探索提高审计效率的新途径、新方法,搭建信息平台,加大计算机辅助审计的力度。继续对办公自动化系统的协调测试工作,并完成了辅助审计系统一期开发工作和建立审计对象库的前期准备工作。当前我局信息化建设工作目标已从办公自动化,逐步向对现有审计数据资料进行整合和搭建系统完备的信息平台转变。 四、下半年工作重点 (一)完成财政财务收支、经济责任、重点工程工程等15个审计工程,完成社区公益性就业组织安置就业困难人员专项补助资金情况等6项审计调查。方案在11月底完成全年审计任务。 (二)以创立学习型机关活动为契机,全面履行审计监督职责,把终身学习、团队学习的理念贯穿于机关工作的各个环节之中。构建学习型单位框架,提升机关工作人员的整体水平,不断促进人的全面开展,初步实现创立学习型机关先进单位目标。 (三)信息化建设向新阶段推进。进一步推进审计对象库的建设,推广辅助审计软件的应用。加强科室间的配合,形成x的ao审计案例,组织召开审计软件运用研讨会。 (四)开展20x年度优秀审计工程评比工作。在全局范围内进行全面考核,评选出20x年度优秀审计工程,通过评选工作推进审计工作质量和水平的提高。 (五)完成20x年财政审计工作方案的编制及组织实施工作,推进财政预算执行审计工作的不断深化。 (六)配合审计署计算机第二轮培训安排,开展全局计算机培训,并组织全局审计人员参加署计算机第二轮考试。 (七)加强内审工作,方案分别召开行政事业单位、街道系统单位以及企业系统的内部审计工作研讨会,并承担各内审单位的培训讲课内容。组织内审协会理事单位学习考察。 (八)完成x审计学会x工作委员会的筹备成立工作。 第7页 共7页

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