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2023年小金库自查自纠报告表2.docx
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2023 小金库 自查自纠 报告
小金库自查自纠报告表2023年 月30日自查结束。通过自查、自纠、回忆,我校三年来经费使用。认真执行了XX县区政府、XX县区教育体育局相关规定,合理使用经费,没有小金库现象。我校郑重承诺:我校未有私设小金库现象,我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。 我校此次专项治理重点是2023年以来各项小金库资金的收支数额。我校根据实施方案专项治理内容中七个工程的深入自查,三年来,我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。收入管理上,所有收费工程和标准严格执行国家和省级财政部门规定,教育收费上,按一费制相关标准向学生收取作业本费外,没有收取其他任何费用。 学校各项支出自查中,领导小组对2023年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查,学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等,均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查,没有发现违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报,并在校公开栏予以公示。 虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查小金库,进一步严肃了学校财务纪律,加强了法制教育,强化了学校财务管理,确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。 四、标准学校财务管理,加强监督和民主。 校决定在前期自查自纠的根底上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费,私设小金库的行为进行严查严控,按照谁管理、谁负责原那么,力争做到治理工作不留死角。同时,加强财务工作的监督力度,发扬民主,保障学校稳定及各项工作的顺利开展。 小金库自查自纠报告表二为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法的通知(中纪发(2023)7号)和省委办公厅关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案>的通知等文件精神,我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作,现总结如下。 一、自查自纠的范围和内容 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2023年以来各项小金库资金的收支数额,以及2023年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。 小金库主要表现形式包括。违规收费、罚款及摊派设立小金库;用资产处置、出租收入设立小金库;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库;经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库;虚列支出转出资金设立小金库;以假发票等非法票据骗取资金设立小金库;上下级单位之间相互转移资金设立小金库。 二、单位自查自纠的方法和步骤 (一)发动部署(文件下发之日起至2023年6月2023日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、方案制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。 (二)自查自纠(截至2023年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位小金库自查自纠情况报告表(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。 三、自查自纠的做法 (一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组,负责指导和协调小金库治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。 (二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。 (三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报 、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩罚。 四、自查自纠的结果 (一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。 (二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 (四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回忆,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。 第5页 共5页

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