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2023
审计局
年度工作
情况
报告
县审计局年度工作情况报告
2023年,xx县审计局在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的指导下,坚持贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以实现好、维护好、开展好人民群众的根本利益为立足点和出发点,以审计工作“全覆盖、促整改、助落实〞、“提面、提质、提效、提能〞为工作目标,优化审计工作环境,积极发挥审计在效劳改革开展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康开展等方面的重要作用。回忆一年来依法履职、正风肃纪、办事公开、工作效率、廉政建设等方面的工作,现将情况报告如下:
一、围绕中心、效劳大局,全面履行审计监督职责
2023年,共完成审计工程237项,超额完成年度目标任务两倍。审计查出主要问题金额18925万元,其中违规金额2859万元,管理不标准金额16066万元;查出收支不实金额631万元。审计处理处分金额4263万元,其中应上缴财政2733元,应归复原渠道资金898万元,应调帐处理金额631万元。全年累计提交审计报告和专项审计调查报告20232篇,提出审计意见建议402条,被采纳397条。
(一)扩大财政预算执行审计监督覆盖面,促进公共资金平安高效使用
一是在工程安排上努力推进审计“全覆盖〞,做到财政、地税年年审。二是在工程整合上,将财政决算或部门(单位)预算执行审计结合经济责任审计同步安排、协同实施、共享成果。三是在审计内容上,根据中央八项规定精神和国务院“约法三章〞要求,加强“三公〞经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,促进厉行节约和标准管理,并结合民生关注热点和上级审计机关的统一安排部署。2023年,对县本级2023年度预算执行和其他财政收支、税收征收管理和黄泥河镇、墨红镇、竹园镇3个乡镇财政决算进行了审计,实施了4个县直部门预算执行和其他财政财务收支的审计。审计查出主要问题金额3145万元,其中未按规定纳入预算管理金额673万元、少计少缴税费32023万元、未按规定征提基金2162万元。
(二)扩大经济责任审计监督覆盖面,强化对权力运行的监督和制约
严格执行中办、国办规定和党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细那么,稳步推进经济责任审计工作。一是科学编制年度经济责任审计方案,坚持任中审计与离任审计相结合,加大对重点单位(部门)、关键岗位领导干部的任中审计力度。二是突出重点内容,拓宽经济责任审计的领域,深化审计内容,更加关注领导干部落实中央八项规定的执行情况,并加强对政府债务、国有土地出让、政府投资工程建设和管理、资产资源等方面的监督。三是立足“审、帮、促〞,加强对审计成果的分析与转化,强化审计意见、建议的针对性与指导性,增强审计监督效能。2023年,受县委组织部委托,共完成乡科级领导干部离任经济责任审计5项,审计查出应付主管责任的违规金额16万元、应付领导责任的违规金额23万元,提出审计建议8条,并在一定范围内通报了审计结果。
(三)加强政府投资建设工程审计,有效节约财政资金
完成固定资产投资竣工决算审计工程68项,在甲乙双方报审工程结算造价37934万元的根底上,审计净核减工程造2168万元,审计核减率达5.7%,查补施工单位应缴未缴税费343万元,并及时移送县地税局收缴。完成前置审计工程137项,累计报审拦标价64277万元,审计净核减拦标价8666万元,审计核减率达13.4%。对审计中发现的结算编制不实、工程造价高估冒算、施工现场管理控制不严、签证手续不全、工程管理混乱以及施工过程中随意变更等问题,依法予以纠正和处理,为标准建筑市场,强化施工管理,节约建设资金,提高投资效益发挥了积极作用。
(四)扩大专项审计监督覆盖面,促进国家重大决策部署落实
一是根据“全省审计一盘棋〞的总体思路,抽调人员参加全省九年义务教育经费专项审计,圆满地完成了审计任务。二是全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作。重点围绕“工程落地、资金保障、简政放权、措施落地〞四个方面进一步进行了跟踪落实。三是以促进保障性安居工程部署要求全面落实,维护群众住房保障权益,推动“健全符合国情的住房保障和供应体系〞为目标,重点对全县保障性安居工程的投资、建设、分配、运营总体情况进行了跟踪审计,根本摸清了资金筹集、管理和使用情况。全年共完成财政专项资金审计工程14项,延伸审计单位5个,审计查出重点民生资金工程工程工程结算价款多计7万元,其他违规资金57万元。
二、强化审计质量建设,着力提升审计成效
(一)着力提升审计质量和水平。建立健全“三会一评〞制度,即召开工程审前讨论会、工程实施分析会、工程成果提升会和审计工程点评会,强化审前调查、审中分析、审后复核和成果提升,不断优化审计质量,打造工程精品。强化审理工作,明确法制科工作职能,专门负责组织工程审理、优秀工程点评等相关工作。建立常态化业务经验交流机制,举办“集中学习月〞、“业务大练兵〞等活动,增加年轻干部学习、交流和锻炼的时机,提高了业务能力。
(二)推进审计整改落实。坚持把整改落实作为审计工作的出发点和落脚点来抓,催促被审计单位落实审计建议和决定,推动审计整改落实。重视问题的提炼,认真梳理往年领导干部经济责任审计中发现的普遍性、倾向性问题,全力催促整改落实。重视审计结果公开的监督力度,及时整理公开了审计结果报告,以审计公开促进整改落实。注重审计成果提升,针对审计发现的问题,提出机制体制方面建议,相关单位都认真采取意见,出台相关内控制度,提升审计成果。
(三)积极探索创新审计方式。以审计信息化建设为依托,以一线审计人员为支撑,采取硬性要求与奖惩相结合,将ao应用纳入目标责任制考核,加大奖励力度,促使审计人员加强ao软件、地税联网审计系统在审计实践中的应用,提升应用ao软件、编写计算机语言、总结撰写计算机审计方法和实例的能力。全年撰写上报计算机审计方法20篇、地税联网审计模型1个。创新审计管理,按照遵循“控制数量、提高质量、突出重点、多出精品〞的原那么,重点加强立项前的调查研究,增强年度工程方案的科学性。实行工程实施申请制和工作目标责任制,充分发挥审计人员的专长。
三、全面加强机关自身建设,促进审计工作科学开展
(一)以落实“两个责任〞为抓手,深入推进党风廉政建设
坚持党风廉政建设工作与审计工作同部署、同落实、同考核,把党支部建在审计现场上,全面推动廉政建设和反腐败工作深入开展。一是聚焦审计一线,把廉政建设传导到审计现场,在审计进点前组织审计人员明确审计全过程的廉政风险点,在审计过程中严格执行各项廉政纪律和审计“八不准〞要求;对照中央“八项规定〞、上级审计机关廉洁从审相关规定,开展廉洁从审情况自查自纠,坚持廉政回访机制,认真落实廉政责任问责。二是强化内部控制管理,以政府投资工程审计为重点,加强廉政高风险点的防控;实行工程审理情况通报,加强审计结果公开,有效发挥党风廉政建设对审计工作的坚强保障作用。
(二)扎实推进“三严三实〞教育,着力转变机关作风
一是始终把“群众满意、效劳对象乐意〞作为工作效劳准那么,着力改方式、转作风,方便群众办事。在机关科室推行“四个一〞、“五个心〞效劳举措,热情、耐心、诚恳对待前来办事、咨询的每一位群众,彻底改变了机关和机关干部“门难进、脸难看、话难听、事难办〞的现象。二是紧扣和谐社会建设,坚持民本审计理念,加强对与群众利益密切相关的各类专项资金的审计,及时揭露和纠正审计中发现损害群众利益的问题,促进各项惠民政策的落实,切实把财政专项资金投入到人民群众最关心、最直接、最现实利益问题的解决上,确保资金有的放矢。三是继续深化“四风〞整治,结合“三严三实〞要求,认真查找问题,列出问题整改清单,明确整改责任科室与整改时限,坚持一改到底。
(三)以业务培训为载体,着力提升审计干部队伍素质
拓展“审计文化书屋〞平台,组织党员干部观看领导干部违纪违法典型案例警示录与优秀领导干部先进事迹选编,开展正反面典型教育;通过审计会商系统,组织党员干部在线学习省厅、市局开展的党课教育、专业知识讲座等11场次,学习人数累计120多人次;鼓励审计业务人员参加职称考试,不断提升审计人员的实战技能,切实增强审计工作胜任能力,促进审计队伍均衡开展、整体提升推进审计职业化建设。
(四)打造“阳光审计〞,积极推行党务政务公开
认真贯彻落实“行政问责制〞、“阳光政府〞以及“效能政府〞四项制度,修订完善审计工作流程、机关内部管理制度,开通96128政务查询专线,公开审计门户网址、审计投诉 、网络投诉地址,增强审计工作的透明度。成立党务政务公开工作领导小组,制定实施方案和公开目录,采取会议文件、公开栏、局域网公开等方式,公开党务政务信息96条,进一步推进党务、政务公开工作经常化、制度化、标准化,提高党内事务和审计工作的透明度和开放度。进一步加大审计结果公告的力度,审计结果公告到达20230%。
(五)加强思想政治工作,推动机关精神文明建设
一是切实加强干部职工政治理论培训,做好思想政治工作,提高干部职工政治理论水平和思想政治素质,培育审计干部讲政治、顾大局、守纪律、乐奉献的良好风气。二是以加强审计机关文化建设为重点,组织干部职工开展一些健康向上的文体活动,增强团队精神,努力营造良好的干事气氛。三是深化文明单位创立工作,把认真履行审计监督职责,作为精神文明建设的出发点和落脚点,发动干部职工紧紧围绕审计工作开展精神文明创立活动,将创立活动贯穿到审计工作的全过程,落实到提高审计质量和工作效率上,成功完成了新一轮市级文明单位考核验收工作。
(六)集中力量,全力实施扶贫攻坚工作
严格按照精准扶贫工作机制实施方案及全县十项扶贫重点工程考核实施方法的要求,及时进行研究,把握要求,由局领导带队,深入所挂钩的磨盘村、黄泥村,走进帮扶户,采取面对面座谈、深入细致交流等方式,就村民生产生活等情况开展“走访贫困村〞、“遍访贫困户〞活动,制定扶贫攻坚方案、措施,并全力组织实施。
回忆一年来的工作,成绩值得肯定,而问题和缺乏也难免存在,在今后的工作中,我们将认真贯彻落实科学开展观,认真履行宪法和法律赋予的职责,加大对重点领域、重点部门和重点资金审计力度,加强专项资金审计及调查,强化固定资产投资审计,进一步健全完善内部管理制度,标准审计现场管理,不断提高依法审计能力和审计工作质量,切实为全县经济社会又好又快开展发挥更大作用。
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