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2023
小金库
自查自纠
报告
小金库自查自纠报告最新
按照中共2023县委办公室、2023县人民政府办公室关于深入开展“小金库〞专项治理的紧急通知(龙办电(2023)27号)要求,我局认真开展了治理“小金库〞自查自纠工作,现将相关情况作如下报告:
一、健全组织、强化领导
根据龙财监(2023)2号2023县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库〞专项治理工作方案要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库〞治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,具体业务由财务人员负责办理。
二、积极做出承诺,构建防治“小金库〞长效机制
为坚决防范和杜绝“小金库〞,我局主要领导及财务人员公开做出防范和杜绝“小金库〞承诺书,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,所有资金纳入法定账目核算,严格执行“收支两条线〞制度,严格执行统一的津补贴政策,积极构建防治“小金库〞的长效机制,并主动邀请广阔干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。假设不兑现,愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。
承诺书的做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,说明了我局注重源头治理,构建防治“小金库〞长效机制的信心和决心。
三、认真开展自查,实施长效监督
按照通知要求,我局重点围绕“专项治理〞中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是:
(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库〞。
(二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和“小金库〞以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库〞。账务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
总之,通过清理检查“小金库〞,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透明度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝“小金库〞的出现。
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