分享
2023年各部门管理评审提交报告编写要点.docx
下载文档

ID:669617

大小:21.38KB

页数:10页

格式:DOCX

时间:2023-04-14

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 各部门 管理 评审 提交 报告 编写 要点
各部门管理评审提交报告编写要点: 体系负责人提交管理评审的资料 一、体系运行报告 自公司总经理高层决策为标准管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象,开拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导,从标准的根底知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习;大量准备工作完成文件发行后,各部门组织本部门人员学习相关文件,并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。 体系运行一段时间后,为验证和了解本公司管理体系执行情况,对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合,无严重不符合,相关部门均已按要求采取改善措施,已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果说明各部门均已按文件规定执行作业,总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。 二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况: 公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢〞的指导下运行情况良好,质量方针目前可以指引公司的开展,在本年度中质量方针保持不变。 公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程,共26个目标(见附件),所有目标均达成了预设目标要求,2023年度目标暂时保持不变,在2023年12月底再进行一次全面的目标评审后,再修订新的作为2023年的年度目标。 三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况: 公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险(fmea),包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇,并制定了战略风险管控措施、fmea、应急方案等,在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测,经综合评价,所有措施均被落实,且符合法规的要求,风险被控制在可接受的范围内。 未来一年暂没有重大的内外部因素的变化,包括管理体系的变更。 四、资源配置和客户要求方面 公司质量管理体系运行情况良好,当前组织机构设置能很好满足其运作需求,不需要调整;人员配置和能力适当,培训工作良好;生产的产品均能满足其客户合理要求,故按目前体系结构执行。 体系负责人 2023年2023月20日 技术提交管理评审资料 一、部门工作总结报告 公司由文件发行自今,工程部坚决响应公司实施质量管理体系的要求,在参谋公司的辅导下对iatf16949版根底知识、标准等相关培训后,对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训,使他们认识到质量的重要性,并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的筹划\确认\变更评审;同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发;均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。标准工作内容提高部门管理水平。 二、fmea\cp\apqp的执行情况 1、新产品开发情况与送样情况 目前我公司的汽车产品均按照apqp的要求执行开发过程的管控,新产品也得到顾客的评审确认,顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可,目前已进入批量生产。 2、cp。依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求,我部门均能够在规定时间之内完成设计要求,并制定了可行的控制方案,并将其要求转化成sop,执行情况良好。 3.产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、平安或环境影响 在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析,在新产品的开发过程中进行pfmea,并采取良好的预防措施防止发生;目前产品在市场上反映良好,未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象,未对质量平安和环境的影响。 4、在生产过程中的工程变更提交“变更申请单〞,技术组织相关部门对变更内容进行评审,不可行的退回申请单位;评审通过的那么发放各相关部门实施,并适时组织变更的验收;对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构那么经顾客同意前方可实施。 5、依据开发方案,制定生产“控制方案〞,编制作业指导书、工艺流程,在生产过程中及时完善工序内容,做到工艺指导生产,使过程质量得到较大的提升。 技术部 2023年2023月20日 采购仓库提交管理评审的资料 自公司导入质量管理体系以来,我部门负责生产方案、供方管理、原物料采购及仓储管理。为了确保公司生产的产品质量及交期,在生产方案方面已按程序文件要求执行,生产方案根本达成; 对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查,评定合格前方可实施采购作业,同时对供应商交货绩效进行统计,作为对供应商业绩定期进行评估依据,确保产品质量的稳定性。 供应商管理: 公司对供应商实施管理后,采购的产品和交期均符合我司的要求,其绩效到达了目标的要求。在了解供应商的体系现状后,供应商都建立了相应的体系认证方案,部份公司已获得了16949认证,后续将继续跟进,同时制定了供应商的开发方案。 供应商 为帮助供应商提升管理水平,采购制定了审核方案,并按方案实施完成。 仓库管理: 在仓储管理上,对于仓库管理,由于本产品为常规产品,对贮存环境无特殊要求,故只对其进行划区管制。仓库按照fifo的原那么进行发料和标识,但部份物料标识缺乏,供应有时会散装过来。 在账物的管理上保证了其一致性。 以上为采购仓库工作总结报告,报告完毕。 采购、仓库 2023年2023月20日 生产管理评审报告 生产员工按iatf16949标准质量管理体系的要求,组织学习了标准根底知识,并组织干部学习标准、apqp、fmea、过程审核、产品审核等,加强对员工进行的相关文件及程序的培训,使大家认识到按照体系对于标准部门、个人工作行为和管理的重要性。在4月份的内审中本部门有两件缺失,现已全部改善完成.制造部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下: 1、生产方案能到达预期目标:制造车间对工作的协调组织能力很好,并于班前后召开会议进行工作的布置与总结,各班形成书面交接工作,防止协调原因出现生产方案执行不力问题; 2、生产过程的控制能力。近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。过程稳定性和能力控制较好; 3、严格实施设备点检制度:确保设备生产所需精度,日常维修工作由机修人员负责; 4、产品防护。本部门对生产线上物料选择适宜的防护手段,进行日期或批号登记,发与入遵循先进先出。产品防护选择适宜环境确保产品要求; 5、工伤:过去一年本部门无任何工伤事故发生; 6、现有设施设备和产能的分析。公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析,经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的开展需要,但在场地部份还需要进一步规划和完善,以符合减少浪费的精益理念。在产能方面目前设备可以满足顾客的精度要求和产能要求,但自动化程度不高,暂不能满足公司降本的战略需求,在后续将不断提升自动化程度。 在202223年余下时间制造部应在如下几个方面加强工作: 1、加强对生产全体员工的培训,包括技能培训、质量意识培训、体系文件的培训等,并加强考核; 2、加强现场环境整治按5s要求,合理规划与标识产品,预防产品错用、混用;加强与内外部的沟通。减少重工浪费,提升效率,降低本钱; 3、培训员工的质量意识,减少重工浪费,提升效率,降低本钱; 4、组织骨干力量,经常对生产工序进行整断,尽可能修正工序,提高效率,将以往的经验,教训,整理、归类。 相信在公司高层的领导下,在其它部门的协调帮助下,我们制造部一定将工作做的更好。 生产 2023年2023月20日 质量提交管理评审资料 1.质量管理体系运行工作报告: 运行质量体系以来,质量坚决响应公司质量管理体系要求,质量全员围绕公司的质量方针,以客户为中心由领导带着全员参与运用过程,系统管理方法,到达持续改进,基于事实作决策,与供应商互利为根本原那么,大力倡导说写作一致的精神,并提出“做事找依据,做完留证据〞的宣言。品管部体系运行状况良好,符合体系的要求。 2下面对品管部负责事项作具体报告: 2.1进料。过去12月来料检验未发现不合格,供应商的物料符合本公司的要求。 2.2过程控制: 过去12月在过程控制方面目标见附件,从实绩可以看出我们所有产品综合不合格率控制还是不错的,技术、生产、业务都给了大力支持,但从产品的先期筹划\试产到参数的制定5m1e的控制\到业务qe与客户的沟通还需再进一步提高,过程控制重在参数的设定和5m1e控制,在这个方面需要在后续对技术员和品管进行实验方案培训。 3.在纠正和预防措施方面,只有一份客诉,其纠正预防措施均得到了跟踪验证和关闭。 4.文件控制方面我们看到文件的申请编写\文件发放的及时性和回收的控制还是不错的,虽然有时因某些原因暂时回收不到旧版,但各部门均会作宣导,在很短时间内将旧版回收,在使用维护方面由于各部门的支持配合下成绩很不错,在外来文件方面还希望各部门收集,到文控登记、发放,特别是与法律法规要求的应主动收集相关的外来文件,文件控制目标达成。 5.在计量器具管理中,监视和测量装置控制程序执行已得到控制,年度校正方案均能准时送检,达成率20230%。 7.不合格品控制及顾客现场退货和保修。质量生产严格按不合格品管理程序执行,不合格品均得到了控制,没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。不合格品通过返工后均符合顾客的要求。过去12月以来没有顾客的退货。 8.不良质量本钱。经统计我司没有退货,因此不良质量本钱相对较低,其主要不良本钱在返工的部份,因此应加强在过程上的控制,以降低返修率。 2023.总结上述,生产过程处理受控的状态,过程是有效的。介于质量以前工作中的缺乏,现对部门中存在的问题进行了统计,制定如下对策: 1)改善品质保证系统,完善工作及督导力度,新产品导入时对人员进行新品品质教育。2)对员工进行新旧机种品质再教育,防止误判重复出现。3)进一步完善限度样品。 4)制作checklist用以加强稽核力度。 以上为质量工作总结报告。报告完毕。 质量 2023年2023月20日 业务部提交管理评审资料 业务部以公司的质量方针,以客户为中心,进行全员参与运用过程,系统管理方法,到达持续改进的效果。业务部门负责合同评审、顾客满意度调查。 合同评审方面。销售严格按公司的文件要求处理顾客的需求,及时评审顾客的订单和新品开发要求,包括顾客信息的变更,保证了相关部门及时获得顾客的最新信息,合同评审过程得到了有效的落实和实施。 顾客满意度调查。2023年公司对顾客的满意度进行了调查,顾客对我司的满意度非常高,到达了98.8,除一件客诉外,暂没有相关反响。 交付。过去12月在产品的交付业绩上均到达了20230%的要求,交付效劳过程得到了有效的落实和控制。 报告完毕. 销售 2023年2023月20日 第10页 共10页

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开