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2023
年审
机构编制
管理
情况
报告
审计局机构编制管理状况报告
依据区委编委关于贯彻落实机构编制报告制度实施方法〔试行〕>的通知文件要求,结合工作实际,现将2023年度机构编制管理状况报告如下:
一、贯彻落实在审计委员会上的讲话精神,切实担起审计职责。
严格执行机构改革中关于对区审计局职能配置、内设机构和人员编制的规定,成立了区委审计委员会办公室,接受委员会的直接领导,担当委员会的具体工作,严格依据权限行使职责。强调“改革审计管理体制,组建中心审计委员会,是加强党对审计工作领导的重大举措。要落实党中心对审计工作的部署要求,加强全国审计工作统筹,优化审计资源配置,做到应审尽审、凡审必严、严峻 问责,努力构建集中统一、全面掩盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用〞。
二、严格执行机构编制党内法规、法律法规及相关规定
区审计局始终严格遵守机构编制相关的法规,在编制额内按流程运行编制及人员的流入流出。单位招考、调入人员之前首先向区委编委递交请示,得到同意的批复后再运行。全部编制运行状况均在区委编委的监督之下运行,从未消逝过超编及私自运行编制人员的状况。做到了编制工作经局党组争辩后向区委编委一事一请示,在得到批复后再依据相关规定逐步在法律法规框架内依据程序运行。
三、严格执行“三定〞规定、依照权责清单依据规定在权限内开展工作
区审计局依据“三定〞规定的职能配置、内设机构及人员编制规定及中华人民共和国审计法运行总体工作。内设3个机构,依据规定各负其责、各司其职,全部工作运行比拟顺畅,做到了政令畅通,提质增效。编制及科室的设置都比拟合理,做到了人尽其才,有利于审计事业的开展。
四、对机构编制违纪违法行为问题整改状况
区审计局2023年度不存在机构编制违纪违法问题。
五、其他应当报告的重要事项
区审计局2023年度没有其他应当报告的重要事项。