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2023年小金库清理自查报告.docx
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2023 小金库 清理 自查 报告
小金库清理自查报告 小金库清理自查报告 按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的关于开展“收支两条线〞规定执行情况、涉企收费暨“小金库〞专项治理检查的通知的通知精神,我局认真开展了清理“小金库〞工作,现将自查自纠工作情况总结如下: 一、健全组织,强化领导。为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了以局长任组长、副局长xx任副组长的“小金库〞专项治理工作领导小组,办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。 二、加强宣传,提高认识。针对“小金库〞这项专项治理工作,领导小组要求大家从深入学习实践科学开展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义,加强廉政建设,标准财务收支活动,从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神,一方面是加强警示,另一方面要求大家认真自查自纠,切实做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。 三、落实举报制度,加强工作监督。我局“小金库〞专项治理工作领导小组办公室,明确了具体联络员,公布了有关文件和材料,确保件件有交待、事事有着落,营造了浓厚的治理工作气氛。 四、认真开展自查,实施长效监督。按照通知要求,我局着重围绕清理内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库〞。 2.我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3.各类票据均管理标准,并建立相应的备查簿。 4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库〞。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 5.清查结果进行了通报,并予以公示。在认真清查的根底上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库〞的出现。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库〞,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强腐败预防惩治力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作有更大提高。2023年6月20日

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