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2023年审计局领导班子述职述廉报告.docx
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2023 年审 领导班子 述职 报告
审计局领导班子述职述廉报告 20x年以来,在市委、市政府的正确领导下,我们坚持以十七大精神和科学开展观为指导,紧紧围绕党委、政府的中心工作,以解放思想、改革创新为抓手,以推进机关效能建设、党风廉政建设为重点,以提高审计能力、效劳经济开展为目标,不断夯实审计开展根底,强化审计过程管理,狠抓干部队伍建设,全面提高审计工作水平,在效劳经济社会快速健康开展、促进依法行政、推进党风廉政建设、构建和谐社会等方面发挥了应有作用。 一、坚持以凝聚力为抓手,建设一个团结有力的领导班子 近年来,我们高度重视班子凝聚力对审计工作的推动作用,在领导班子内部积极开展思想道德教育、政治理论学习等活动,提高班子成员政治素养和理论水平的同时,还注重发扬民主,激发和调动班子成员干事创业的积极性,维护班子的团结和谐,形成了心齐劲足、风正气顺、合力奋进的良好局面。 (一)发扬民主,集体决策水平进一步提高。我们把民主政治建设作为增强班子创造力、凝聚力和战斗力的重要保证,严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定〞的原那么,坚持大事开会碰头、小事互相通报,重大事项由局长办公会研究决定,真正做到协商于决策之前,统一行动于决策之后。班子“一把手〞更是率先垂范,以身作那么,十分注重与班子其他成员的沟通和交流,虚心听取不同意见和建议,争取集思广益,科学决策。同时,领导班子还积极按照上级要求,定期开展民主生活会,通过开诚布公的交流,批评和自我批评的开展,谈心交心,查摆问题,并就工作中存在的问题和缺乏,进行深刻剖析和认真总结,明确整改措施,明确工作思路,提高决策水平。 (二)搞好团结,集体战斗力进一步提高。我们从团结的愿望出发,认真打牢团结的思想根底,用党性原那么、上级指示、审计事业来统一班子成员的思想。在班子内部,我们要求班子成员像保护眼睛一样维护班子团结,大事讲原那么,小事讲风格,心往一处想,劲往一处使,相互尊重、相互理解、相互帮助,工作上互相支持,从未出现互相推诿现象。多年来,班子成员之间相处融洽,从没有讲过气话、不利于团结的话,而是相互补台、好戏连台,班子整体功能和核心作用得到了较好发挥。 二、坚持以人法技建设为主线,锻造一支高素质的干部队伍 近年来,在市委、市政府的大力支持下,我们先后通过公务员招考、公开招聘、人才派遣等方式,引进了一批专业技术人员,一定程度上缓解了任务繁重与人员缺乏的矛盾。为了进一步培养“一专多能〞的高层次、复合型审计人才,全面提高审计队伍素质,我们还按照温家宝总理提出的“依照法律,符合程序,提高质量,文明审计〞的要求,坚持以“人、法、技〞建设为主线,多途径、多形式地提高审计人员的综合素质和业务能力,积极推进审计机关效能建设,取得了明显成效。 (一)强化教育培训,审计队伍素质进一步提高。我们通过思想教育、学习培训、鼓励自学等方式,不断提高审计人员的综合素质,着力打造一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的高素质审计干部队伍。一是经常性开展思想政治教育、理想信念教育、“解放思想能行成、推动落实好快干〞大讨论等活动,用十七大精神、科学开展观等先进理论来武装审计人员的头脑,帮助其坚决正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观和价值观。二是组织参加各类业务培训,以“请进来、走出去〞为主要方式,邀请审计署、省市有关领导、专家对审计人员进行法律法规、计算机审计、绩效审计等专题培训,同时积极派员参加国家审计署、省审计厅举办的各类专题培训班,学习先进技术,提高审计能力。截止目前,全市共派出30名同志参加审计署计算机中级培训班,共有15名通过了考试,大大提高了全市计算机审计水平。三是积极开展各种自学活动,要求审计人员严格按照组织、人事部门的部署安排,积极开展“菜单式〞选学、“5+x〞公务员培训等自学活动,并鼓励其参加各种提升学历层次、职称等级等后续教育,在学习中改善知识结构,优化知识体系。在20x年9月举行的“双沟珍宝坊〞杯第三届全国(宿迁赛区)会计知识大赛中,我局代表队勇夺宿迁赛区第一名。 (二)加强法制建设,审计执法行为进一步标准。近年来,我们把法制建设放在更加突出的位置,不断加大依法治审力度,促进审计工作标准化开展,取得了显著成效。我局法制工作屡次受到市政府表彰,连续三年被评为“先进单位〞,在优秀工程上报中,有1个审计工程被省审计厅评为“优秀工程〞。一是积极开展普法教育活动。围绕“五五〞普法工作开展,我们每年都组织3-5次法律法规学习活动,增加审计人员对新出台法律法规的了解和掌握,促使其在使用法律法规时得心应手,左右逢源。二是严格执行审计质量控制方法。从审前调查、审计方案制定、审计组织实施到审计报告编制,都要求审计人员严格按照审计质量控制方法中的有关规定执行,尤其是三级复核制度,更是层层把关,级级负责。三是实行审计工程终身负责制。工程审计负责人要对所审工程终身负责,如果出现轻微问题,必须说明原因,情节严重的按照XX市审计机关执法过错责任追究制度追究相关责任,这在一定程度上强化了审计人员依法从审的责任意识。四是逐步推行审务公开制度。在每次审计进点前,我们都把审计依据、审计职责、审计执法程序、审计执法人员、审计工作纪律以及责任追究方法等向社会进行公开,把审计行为置于社会各界尤其是被审计单位的监督之下。同时,在一定范围内推行了审计结果公告制度和审计结果通报制度,建立了分工明确、相互制约的审计质量控制运行机制,不断提高审计工作透明度,保证审计监督权在“阳光〞下运行。 (三)实施技术强审,审计工作效能进一步提高。近年来,我们高度重视科学技术对审计开展的巨大推动作用,积极改进审计方法和技术手段,不断提高审计工作效能,推动审计事业可持续开展。一是在全省率先使用审计管理系统(“oa〞系统)。今年7月,我们邀请北京中软公司专家对全市审计人员开展了为期5天的“oa〞系统培训,详细讲解“oa〞系统中审计公文的起草、审批、签发等流程以及如何实现ao系统向oa系统传送审计现场阅读包等知识,在全省率先实现无纸化办公,大大提高了行政办公效率。二是积极探索信息系统审计。今年,我们首次对全市地税信息管理系统进行审计,通过开座谈会、查阅资料、发放调查表、汇制流程图等方法,查出地税信息系统设计、平安管理、功能使用、系统效益等方面的问题,并向被审计单位提出了整改意见,取得了明显效果。三是全面推行联网审计。在各级党委、政府和相关部门的支持配合下,今年各县(区)联网审计在全省率先开展,目前全部进入运行阶段,初步实现了对财税等部门资金管理的适时监督。 三、坚持以效劳经济社会开展为目标,努力创造一流工作业绩 近两年来,我们坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞二十字方针,紧紧围绕“大工程推进〞和“实现宿迁更大突破〞的经济开展目标,切实增强效劳意识,认真履行审计监督职能,为领导决策提供了可靠依据。 (一)认真开展财政资金审计,政府依法理财水平进一步提高。以标准预算管理和财政分配行为、促进政府依法理财为目的,在审计过程中,我们密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设工程的合规性和效益性,进一步加大审计监督力度,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的进一步提高。 (二)不断深化经济责任审计,领导干部权力运行进一步标准。我们按照十七大提出的“重点加强对领导干部特别是主要领导干部经济责任审计〞的要求,在坚持逢离必审的根底上,不断扩大任中审计覆盖面,并把财政财务收支审计、专项资金审计、效益审计与经济责任审计相结合,在揭露具有苗头性、倾向性问题,预防贪污腐败行为的同时,不断深化经济责任审计内容,客观全面地评价领导干部的任期政绩。 (三)积极开展政府投资审计,公共资金使用效益进一步提高。围绕全市“中心城市建设〞和根底实施建设战略的逐步实施,市、县(区)两级审计机关加大了对公共工程资金的审计监督力度。在关注建设资金管理、使用是否真实、合规的同时,我们还对工程规划的科学性、投资决策的合理性和投资的效益性进行了研究分析,不断深化审计监督内容,提高审计效劳层次。 (四)不断强化专项资金审计,各项支农惠农政策进一步落实。全市审计机关围绕十七大、十七届三中全会提出的推进农村改革开展目标,着眼于效劳党政领导宏观决策,组织开展了农村新五件实事、新型农村合作医疗基金、支农资金以及抗震救灾等专项资金的审计和审计调查,在摸清各项资金拨付、管理和使用情况的根底上,对审计中发现的截留、挤占、挪用专项资金等问题进行了严肃查处,并形成专题信息报送市领导,促进了各项惠农政策的贯彻落实。 四、坚持以教育制度监督为手段,不断推进党风廉政建设 近两年来,我们把廉政建设作为审计工作的生命线,以教育、制度、监督为主要抓手,以创立“廉洁型〞机关为目标,不断健全完善“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防〞惩防腐败体系,确保党风廉政责任制的落实。20x年,全市审计机关全部被命名为市级“文明单位〞,我局从20x年开始连续三年被评为政(行)风评议“先进单位〞,树立了良好的社会形象。 (一)加强廉政教育。一是开展固定资产投资审计党风廉政学习教育月活动。针对固定资产投资审计越来越成为腐败犯罪高危、高发领域的实际情况,今年2023月30日,我们在全市开展了为期一个月的固定资产投资审计党风廉政学习教育月活动,通过集中学习、深入讨论,调查研究、对照检查,总结提高、完善制度等三个阶段活动的开展,增强了全市审计人员对廉政工作的再认识,提高了拒腐防变和抵御风险的能力。二是积极开展警示教育活动。积极组织审计人员观看反腐倡廉教育片、深入洪泽湖劳改农场听犯人“现身说法〞、赴市看守所参观羁押人员的日常生活,帮助审计人员算好政治、经济、家庭“三本账〞,教育警示其抗得住诱惑,管得住小节,遏得住私欲,防微杜渐,警钟长鸣。三是组织开展全市审计系统“审计人廉政之歌〞演讲比赛,通过身边的先进人物和典型事迹,引导教育审计人员爱岗敬业、廉洁奉公、无私风险。在省审计厅组织的全省审计系统“审计人廉政之歌〞演讲比赛中,我局代表获得三等奖。四是积极参加全省审计机关“廉政之声〞歌咏合唱比赛,通过全员学唱、人人参与,切实增强了审计人员对廉洁从审的认同感和责任感。在全省比赛中,我局夺得第一名。 (二)强化制度约束。我们充分认识制度对审计人员的约束作用,建立健全了审前教育制度、现场审计执纪情况反响制度、审计机关“五条禁令〞、审计执纪情况监督回访制度、“阳光审计〞实施方法审计机关执法过错责任追究制度等,并狠抓各项制度的贯彻执行,确保审计人员严格执行审计“八不准〞等各项纪律和廉政规定,标准审计行为,做到防患于未然。 (三)开展多形式监督。一是积极开展审计回访工作,由局纪检组牵头,不定期深入被审计单位进行审计回访,了解掌握审计人员对各项审计纪律和廉政规定的执行情况,查看有无违反审计“八不准〞规定接受被审计单位宴请、使用被审计单位交通和办公工具等不廉洁行为,有效躲避了审计风险。二是定期召开行风监督员座谈会,广泛征求社会各界对审计工作的意见和建议,加大对审计执法行为的监督力度,保证审计监督权在“阳光〞下运行。 虽然我们在加强干部队伍建设、提高审计效劳水平等方面,取得了一些成绩,但我们也清醒地看到,与各级领导的更高要求相比,与社会各界对审计越来越高的期望值相比,仍有较大差距。尤其是受历史因素的影响,全市审计人员的知识结构、政策水平、创新能力与新形势下开展审计工作的要求还不够适应,审计开展的根底还比较薄弱,审计信息化建设刚刚步入正轨,还没有充分发挥其应有效力,审计成果的转化还需进一步加强等等,我们将在今后的工作中高度重视,采取有效措施,切实加以改进和解决,推动审计事业可持续开展,不断提高效劳经济社会开展的能力和水平。 第9页 共9页

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