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2023年财务管理内控制度自我评价报告.docx
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2023 财务管理 内控 制度 自我 评价 报告
财务管理内控制度自我评价报告 财务管理内控制度自我评价报告 自控股经营以来,公司特别重视运作的标准性,屡次召开专题会议,做出安排部署,要求公司各系统、各专业都要严格按照国家、省、集团公司相关法律政策规定办事,并组织人员制定下发了公司内部各项规章制度,由审计委员会、监事会、分管领导等定期对各系统、各专业的制度执行情况进行检查,将执行情况、检查结果与评优、晋升、薪酬相挂钩,从而使制度得到了较好的贯彻执行,使公司稳健标准运行,有效防范了灾害事故、营私舞弊行为的发生,提高了公司运作的效率。 一、财务管理内控制度建设情况 公司按照公司法、证券法、会计法、企业内部控制根本标准、企业会计准那么、潞安集团公司会计核算方法等法规制度,建立健全了组织机构,制定了各项规章制度。 1.健全了公司内部控制组织构架 见次页。 2.完善了公司财务管理内控制度 财务管理方面,公司制定了公司章程、财务管理制度、会计核算方法、内部会计控制标准、内部审计制度、财务收支审批权限管理方法、档案管理制度等等,明确了相关职责权限,供给、生产和销售,财务部门和实物部门权责明确,实行了岗位责任制,这些制度构成了公司相对完善的财务管理内部控制体系。 煤业组织结构图 二、财务管理内控制度执行情况 公司认识到,再好的制度如果不贯彻执行,第一,使好的制度成为一纸空文,白白消耗了制度制定本钱;第二,会形成坏的风气,使得政令不畅,公司执行力下降。为确保制度的执行、落实和生效,公司做了大量工作,建立了保障制度有效执行的机制。 〔一〕检查汇报机制 1.内部检查 定期或专门对制度的建设和执行进行检查。由审计委员会、监事会、分管领导等组成检查组每半年进行一次检查;分管领导每月进行一次检查;或根据情况临时对财务管理内控制度执行情况进行检查。 2.述职 由各部门领导和关键岗位对本部门、本人在财务管理内控制度方面的作为述职汇报,半年一次。 3.外部检查 财务管理方面,集团公司、会计师事务所、地方政府、税务部门等要进行大量的检查,有效催促了内控制度的贯彻落实,并提出了很好的意见建议。 〔二〕奖惩整改机制 执行情况、检查结果与评优、晋升、薪酬相挂钩;针对检查过程中发现的问题,检查组会发出限期整改通知书,并对相关问题进行二次检查。 三、财务管理内控制度在建设和执行中存在的问题、原因及整改方案 1.财务管理内控制度有待进一步完善和细化,提高制度的可操作性。 目前,财务管理内控制度根本框架已经搭建,但由于整合期工作艰巨复杂,时间较短,各系统、各部门、各工种、各岗位还需使相关 制度进一步细化,使规章制度更具可操作性,使各种工作标准化、程序化、正规化。公司现已提出要求,今年要全面落实。 2.完善公司组织机构。 目前,除审计委员会之外,公司尚未设立专门的审计监察纪律部门,相关职能由其他部门暂时兼任。随着各项整合工作的逐步推进和理顺,公司会尽快建立健全相关职能部门。 3.急需引进人才,提高现有人员素质。 大矿已经派出一批素质高、肯吃苦、能力强的业务骨干和管理人员进驻公司,但因公司地处山沟、交通不便、偏处一隅、后勤保障设施还不太好、离家远、工作辛苦、前途不明朗等等诸多原因,大矿工作人员普遍不愿前往工作。对此,还需和大矿尽力协调,争取引进更多人才,鼓励那些素质高、肯吃苦、想干事、能干事、能干成事的优秀青年人才和有经验的老专家去基层工作。同时,整合过程中,小矿原有职工队伍完全保存,他们文化程度较低,素质与要求还要一定差距,希望集团公司和大矿开展多种形式的帮助,尽快提高他们的素质。综上所述,公司已建立了比拟完善的财务管理内部控制制度,并得到了有效的贯彻执行,符合国家有关法律法规和集团公司及大矿的要求,财务管理内控制度具有合法性、合理性和有效性,公司财务管理内部控制活动涵盖了每一个工作环节,具有较为科学合理的决策、执行和监督机制,有效地控制了公司内外部风险,保证了公司长期、稳定、标准、健康地开展,提高了公司运作的效率。

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