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2023年审计的述职报告.docx
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2023 年审 述职 报告
审计的述职报告范文 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大工程和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。以下是小编收集的审计的述职报告,欢迎查看。 审计人员述职报告 (一)一直认为一家公司的企业文化和管理都十分重要,进公司以来,早上上班很安静,大家都在做自己的事情,没有聊天,没有闲玩,同事们都很实干,容易相处,气氛很融合,但同时也感觉管理层与员工沟通太少,希望获得更多的沟通与批评,以利于工作和自我缺点的改正。 今年以来,在区委、区政府和市审计局的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,依靠局领导班子的密切配合,在全局干部职工的大力支持和共同努力下,认真贯彻执行党的十八大会议精神,坚持以科学开展观为指导,深入基层、走入社区,紧紧围绕区委、区政府提出的“两个率先〞以及“南提、北拓、西进〞等中心工作,充分发挥审计监督职能作用,较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交给的各项工作任务。现就今年上以来履行岗位职责情况,向各位领导和同志们进行述职,请予以评议。 在建所之初就提出以“预约效劳、个性化效劳、网络效劳〞为根底的“两条预约通道,三项辅导制度、四点个性化效劳、五大网络手段〞的具体效劳措施。 一、适应岗位变化,完成工作角色定位。 根据组织的安排,我于今年2月上任区审计局局长职务,从副职到正职,从财政战线转向审计战线,虽然同为财务工作,但一个是执行者,一个是监督者,从定位到操作都有很大转变。到位以来,重中之重就是要制定工作方针与方案。坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的方针,抓住六条主线,开展六项监督,建立“三维一体〞的审计架构,科学的制定全年审计工作方案。 即以预算编制和执行情况为主线,开展财政审计监督;以标准领导干部执政行为为主线,实施经济责任审计监督;以效劳区域建设为主线,关口前移做好政府投资审计监督;以完善财务管理为主线,强化基层审计监督;以民生政策为主线,加大行业审计监督;以促进审计改革为主线,主动接受社会监督。通过公开促标准,培训提效能,从而在基层村社区、政府各职能部门、公共财政三个平面上,建立全覆盖的审计“免疫体系〞。工作方案于5月提交政府常务会与区委常委会讨论通过。 二、整合审计资源,发挥审计监督职能 (一)以预算编制和执行情况为主线,开展财政审计监督 财政同级审是审计每年的一个必选动作,今年我们的预算执行审计,抓住审计预算编制的公开与完整、预算批复及时与合法,资金分配的公共与合理,追加预算的真实与标准四个重点,对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价。并延伸到民政、卫生、社保基金等民生专项资金。关注政府性债务风险及全区财政平安运行情况,为区委、区政府制定宏观调控政策提供参考,提出整改意见9条,审计工作取得了实效。我局已于6月中旬向区人大汇报“同级审〞审计结果,也得到了人大常委们的支持与肯定。 (二)以标准领导干部执政行为为主线,实施经济责任审计监督 根据区委、区政府的工作安排以及受区委组织部的委托,我局在年将对包括区财政局、区人力资源和社会保障局、区城建局等在内的14个单位原负责人进行任期经济责任审计。上已完成离任经济责任审计12个,通过审计,我们根本认为财政运行情况良好,各单位负责人严格遵守各项廉洁自律规定,财务制度比较健全,各项经济指标完成情况良好,但局部单位仍存在招待费超标、超限额支付现金、原始凭证不合规等问题,共提出审计整改意见30余条,根本得到被审计单位的认可,并完全按我们的意见整改落实到位。事实上有很多单位非常欢迎我们审计的到来,大多数领导干部都希望通过我们的审计提升财务管理效益。 (三)以效劳区域建设为主线,做好政府投资审计监督 年上完成根本建设审计竣工决算工程48项,总送审金额7934万元,审定金额6158万元、核减金额1776万元,核减率到达22%。开展工程跟踪审计6项,分别为田林路一期、大湖重金属污染综合治理工程工程、铜霞路二期、秋瑾故居修复工程等等。我们通过招标委托具有相关资质及经验的社会中介机构进行全过程跟踪审计,由各社会中介机构派驻全国注册造价工程师参与审计工作,每个工程安排2人常驻施工现场,负责日常的审计事务,现场审计人员如实填写现场审计日记,审计日记涵盖对施工现场的检查情况,并针对现场进度情况拍照,每周汇总整理审计周报上报区长、指挥长审定,对于领导及时了解现场情况起到非常好的效果。 (四)以完善财务管理为主线,强化基层审计监督 为标准社区和村级财务核算、提升基层经济管理水平效劳,今年上以来,我们安排对辖区内5个村、3社区进行审计,此项审计工作在5月份集中进点,六月底全面完成现场审计工作,从审计各项收支的真实、合法和效益性,以及基层组织主要负责人遵守廉政纪律和财经纪律情况入手,加强宣传财务审计知识,并借助市委党校这个高规格的干部培训平台,举办全区村、社区负责人及财务人员培训班,旨在多讲解、多培训、多效劳,从而为推进基层党风廉政建设,维护辖区“大开发、大建设、大开展〞的良好局面保驾护航。同时邀请村长、书记座谈,主动协调,将问题消灭在萌芽状态,对标准村级财务管理起到了很好的作用。 三、创新审计体制,完善审计工作模式 面对以上压力,我并没有畏难退缩。为了确保今年各项经营目标的实现,我与班子其他成员团结协作,大家集思广益,开拓创新,采取积极有效措施,奋力推进业务快速开展。 (一)健全竣工决算审计制度 改变以往只出具定案表的形式,关注真实性的同时,更加关注程序的合法性以及财务收支的合规性,出具工程结算定案表、工程竣工决算审计报告书或工程跟踪审计报告书,全面反映工程真实性、完整性、合法性的审查情况,以及财务收支存在的问题、建议等等内容,进一步标准工程管理,健全资金管理约束机制,堵塞工程验收漏洞,提升财政资金使用绩效。 (二)制定工程跟踪审计方案 一是工程从立项至工程竣工验收全过程实施的审计监督,让工程工程的所有环节在阳光下透明标准地运行。二是建立三级复核制度。一级复核由审计组成员之间复核;二级复核由审计局复核人员或中介机构之间交叉复核;三级复核由分管领导复核,把责任明确到个人。建立审计“黑名单〞制,明确如果复核核减额到达工程造价的3%以上的中介机构进入黑名单,从而到达躲避审计风险,提升工作效率的目的。三是建立造价虚报追责制。 在施工单位报送资料虚报工程量,造成核减金额到达工程总造价20%以上的单位进行罚款。工程跟踪审计的实施有利于我们及时掌握工程的进展程度及资金的使用管理情况,从而提升财政资金使用效率,减少损失浪费和贪污等问题,使工程资金到达大效益、好效果、高效率。 四、夯实审计根底,强化队伍综合素质 (一)加强局领导班子建设 一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提升领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结。制定局周会议制度,班子成员主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。 (二)加强机关党的建设 一是坚持局机关干部职工政治理论学习制度,及时学习贯彻党的路线、方针、政策,不断提升政策理论水平和认识问题、分析问题的能力。二是深入开展稳固“四好〞(即:政治素质好、作风形象好、团结协作好、工作业绩好)领导班子和干部职工“创先争优〞活动,进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。三是严格落实党风廉政建设责任制,局领导班子及其成员带头执行廉洁从政的各项制度规定,并加大对审计人员遵守审计纪律规定情况的监督检查。四是加强党员干部队伍作风建设,不断改进党员干部作风,主动深入基层,倾听群众的声音,从基层收集第一手资料,更好的效劳于区域建设。 (三)加强审计干部队伍建设 加强学习型审计机关建设,多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效目标考核,进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念,提升领导班子驾驭审计工作的能力和水平;加大教育培训力度,组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教育学习培训,完善教育培训体系;健全考核奖惩和约束机制,修订完善局机关目标管理考核方法、审计工程质量综合考核暂行方法以及审计工作信息考核方法。通过奖优罚劣,进一步调动和提升审计工作的主动性和积极性,努力提升审计干部的综合素质和行政水平。 本人较好地履行了区审计局局长的职责,并取得了一定的成绩。但也存在一些缺乏,主要是理论学习不够全面系统,理论水平有待于进一步提升;思想观念不够新,与形势开展有差距。在今后工作中,我将认真加以改进,认真履行好职责,集中局班子成员的智慧,团结和带着全局审计干部,继续围绕区委、区政府工作中心和大局,贯彻落实科学开展观,充分发挥审计的“免疫系统〞功能,加大审计监督力度,提升审计工作水平,提升审计人员素质,为实现石峰经济社会的健康快速开展而努力工作。 (一)继续深入开展机关走群众路线实践教育活动。按照区委、区政府的部署,继续深入开展走群众路线实践教育活动,扎实开展“创先争优〞活动,进一步解放思想,提升效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,认真履行审计职责,促进我区经济社会开展。 (二)集中力量抓好各项审计工作。下,我们将继续把审计工作重点放在政府投资工程、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,采取聘请专业技术人员参与审计的方法解决人力缺乏的问题,把脉全区经济工作,发挥好经济卫士的职责,为我区经济社会的开展保驾护航。 (三)完善审计质量控制,提升审计工程管理水平。重点抓好以下几点:一是采取“请进来,走出去〞的方式,加强干部的学习培训力度,完善干部知识结构,提升审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计,提升审计效率;三是加大审计复核的力度,严把质量关;四是制定审计工程管理方法,在方案管理、质量管理、本钱管理等方面,加强标准化管理。 2023年xx月xx日 审计人员述职报告 (二)今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象〞的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的根本准那么,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。截止201xx年2023月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不标准金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。 在繁忙的工作中,20xx年不知不觉的带着收获悄然离我们而去,回忆这一年来的工作历程,既忙碌又充实,看到我院的迅速开展,作为我院的职工,我们都由心的感到快乐。 履行工作职责及主要任务完成情况 (一)圆满完成预算执行情况审计 根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位xx年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提升资金使用效

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