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2023
学校
收支
两条线
专项
检查
自查自纠
报告
学校收支两条线专项检查自查自纠报告
根据市教育体育局文件xx号关于在市教育系统内部再次开展清查“小金库〞和“收支两条线〞专项检查工作的通知的文件精神,我校高度重视清查“小金库〞和“收支两条线〞工作,迅速组织相关部门人员,对我校“小金库〞和“收支两条线〞情况进行了认真的自查自纠。现将自查情况汇报如下:
一、学校成立了“小金库〞和“收支两条线〞清理情况自查领导小组。、、切实加强领导,全面落实责任,及时安排部署,确保清理工作顺利、有效开展,学校于2023年2023月8日成立检查小组。
组长:x(来自网:)x(学校校长)
成员:xx华(学校工会主席)
xx(学校总务主任)
xx(学校报账员)
领导小组负责自查2023年以来学校“小金库〞和“收支两条线〞工作。
二、学校自查小组迅速开展工作,于2023年2023月7日—2023年2023月2023日对我校2023年1月1日起至2023年9月底止的“小金库〞和“收支两条线〞清理情况进行全面清查,根据自查自纠的情况,进行了阶段性总结,填报了“小金库〞自查情况表。
三、在“小金库〞和“收支两条线〞自查工作中,把握政策,严肃纪律,确保了不走过场、不留死角。在自查自纠阶段,我校认真清查,不漏查掩盖,决不敷衍了事甚至迎风违纪。
四、经过自查,我校进一步加强了财务管理,标准了我校的财务行为。未发现我校有“违规开设银行账户、私设小金库〞等现象。从2023年1月1日起至2023年9月底止,我校未发现“违反国家财经法规、制度,侵占、截留国家和单位收入或通过虚列支出、资金返还等方式不纳入单位财务会计部门统一核算,私存私放的各项资金〞的现象。
第二篇:收支两条线自查报告
珠藏镇“收支两条线〞工作自查报告
为迎接XX县区财政局对全市行政事业单位“收支两条线〞和会计监督的检查,我镇接到县财政局的通知后,根据毕财办[2023]24号和织财字[2023]13号文件要求,对本镇“收支两条线〞内容进行了认真自查。现将自查工作情况汇报如下:
一、加强组织领导
为进一步加强和标准非税收入收缴和财政票据管理,大力推进和完善“小金库〞治理的制度化、标准化和常态化,切实履行财政部门监督职责,严肃财经纪律,促进廉政建设。“收支两条线〞自查工作得到了镇党委政府的高度重视,成立了以镇长为组长,纪委书记为副组长,财政所所有人员为成员的领导小组,从而保证了“收支两条线〞自查工作得以真正落实。
二、对照“收支两条线〞检查内容进行逐项检查
1、我镇已按上级财政部门的要求开展政府非税收入管理改革工作,已将所有非税收入收缴纳入非税系统管理。
2、我镇已按上级财政部门的要求做好财政票据管理工作,建立健全了财政票据管理制度,按规定进行财政票据的领购、保管、发放和校验,财政票据实行专人专库管理,对纳入非税管理改革前的财政票据进行清理,对已到达5年保管年限的财政票据进行了登记造册,并加盖财政所公章报送县财政局票据管理中心备案。在财政票据的使用中,我镇没有开具和接受已作废和其他不符合规定的财政票据。
3、我镇已将政府非税收入纳入财政预算管理,按规定将非税收入及时全额上缴财政,实行钱票两清,没有存在滞压、转移、截留、挪用、坐收坐支和私分非税收入等问题,严格按照县财政局批准的预算安排使用从非税收入中安排的经费。
4、我镇所有非税收入的收缴严格按照“收支两条线〞的规定1
执行,收入、支出全部纳入财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,从无设置帐外帐和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,未设任何形式的“小金库〞。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐收坐支行为,严格控制财政资金支出,从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。进一步严肃了财经纪律,强化了财政、财务管理,加强了从源头上防治腐败。
为了使“收支两条线〞工作更好落实,我镇已实行责任制管理,并建有监督制度。此次更希望通过上级领导的督察,以得到领导的指导,在工作有序化、管理现代化、效劳长期化、收支正规化上做出新的努力。
珠藏镇财政所
二o一二年六月七日2
第三篇:收支两条线自查报告
xx乡人民政府
关于“收支两条线〞自查情况的报告
xx财政局:
为迎接特区督查组对我乡落实“收支两条线〞情况的督查,我乡自收到xx财通字(2023)xx号〈关于在全区开展“收支两条线〞和政府采购法执行情况检查工作的通知〉,按照文件精神,认真开展“收支两条线〞和政府采购法执行情况检查工作,现将“收支两条线〞自查情况报告如下:
一、为了使此项工作落实到实处,得到领导重视,成立了以乡长xx为组长,副书记xx、副乡长xx为副组长,财政所人员为组员的领导小组,领导小组办公室下设财政所,领导小组办公室主要负责“收支两条线〞和政府采购法自查工作的日常组织协调。从而保证了“收支两条线〞工作得以落实。
二、对照所查内容要求逐项检查。
1、我乡财政所按特区财政局下达相关文件开设x个账户,均符合财政部门开设账户规定。
2、逐年按规定将非税收入及时足额上缴国库,无滞压、转移、截留、坐支、挪用和私分非税收入等问题。
3、每年编制部门预算时,按特区人民政府下达税收任务,结合本乡实际,将非税收入纳入部门预算、决算的编制范围,按财政部门批准的预算安排使用非税收入。
4、按照财政局
的要求,已将我乡预算外资金专户撤消,无收入过渡账户,并报财政局备案。
三、我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入乡零户统管帐户统一核算。此次更希望通过上级领导的督查,以得到领导的指导,在工作有序化、管理现代化、效劳长期化、收支正规化上做出新的努力。
xx乡人民政府
二o一一年五月十六日
第四篇:收支“两条线〞自查报告
自查报告
根据上级收支两条线达标活动文件精神,我单位认真组织实施了清查工作,清查情况如下:
一、所有行政事业性收费均按规定的要求执行,无乱收乱罚行
为;
二、没有变相下达收、罚款指标或任意减免行为;
三、没有占用、乱分或擅自变卖行为;
四、能够做到亮证收费,所使用的是省级财政部门和监制的票
据,无违规使用票据行为;
五、所有收入及时足额上缴国库或财政专户,无截留、坐支挪
用行为;
六、财务收入由教育体育局统一归口管理,无多头开户、设置“小
金库〞行为;
七、使用非税收入实行国库集中支付;
八、财务收支活动由财务部门实行“四统一〞管理。
据此,我园收支两条线工作达标。
xxxxxxxxxxx
x202x年xx月xx日
第五篇:交警队落实“收支两条线〞情况的自查报告
为了迎接市巡查组对我县落实“收支两条线〞情况的巡查,我大队遵循县纪委、县监察局的指示精神,对本大队“收支两条线〞内容进行了认真自查。
一、为了使此项工作落实到实处,得到领导重视,成立了以副局长兼大队长xxx为组长,教导员xxx为副组长,副教导员xx,财务科xx为组员的检查小组,从而保证了“收支两条线〞工作得以落实。
二、对照要求所查内容逐项检查。
1、我大队遵循收费依据,严格遵循收费工程,标准执行收费标准,没有越权收费工程行为,更没有擅自扩大范围提高标准收费和罚款。
2、票据管理标准,收费和罚款票据平安使用省市统一印制或监察的票据,没有使用非法票据收费罚款或者将收款收据和收费票据混用行为。
3、执法时,处分违法款项足额上缴,无截留挪用和小金库行为。
4、遵守廉洁自律规定,没有拖欠公款或利用职权将公款借给亲友行为。
5、财务收支全部纳入财务部门统一管理,没有公款私存和设帐外帐行为。
三、为了使“收支两条线〞工作更好落实,大队实行责任制管理,并建有监督制度。此次更希望通过上级领导的督察,以得到领导的指导,在工作有序化、管理现代化、效劳长期化、收支正规化上做出新的努力。
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