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2023
年审
计局三
季度
日常
工作报告
审计局三季度日常工作报告
一、近期贯彻执行市委、市政府中心工作状况
紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的重点工作开展审计。举全局之力开展政府性债务审计,在市委、市政府的重视与支持下,尽管时间紧、任务重、要求高,但全体审计干部照旧能凝心聚力,攻坚克难,目前各环节工作均高质量、高标准按时完成,得到省审计厅高度评价。同时,我们将全市债务状况进行综合分析,形成审计状况专报报市委市政府主要领导,引起领导高度重视,周市长批示“加紧争辩我市债务控管方法及偿债机制建立的初步方案〞,冯书记批示“此审计分析应作为今后市委政府决策的重要参考依据〞。
二、落实党风廉政建设责任制状况
为切实加强审计组廉政建设,我们要求审计组除按规定公示审计“八不准〞纪律,向被审计对象出具廉政建设承诺书外,审计组每个成员还要签订廉政建设责任书,明确违法违规的责任。同时在审计进户时,向被审计单位发放廉政状况反响表,要求被审计单位在审计结束后,将审计组在审计期间的廉政建设状况填列在表上,用挂号信直接寄给局监察室,而不是由审计组带回去,便于收集到真实的状况。
此外,我们利用OA和AO系统等信息化管理手段,实行信息化实时监控。在AO审计过程中,重点监控审计过程和审计疑点记录;在信息交互过程中,重点监控数据包上传时限;在审计电子数据管理过程中,重点监控电子数据与审计结论的核对,监控审理制度和廉政制度的落实。目前审计结束的20多个工程均已接受同步监督。
三、财务收支状况
2023年第三季度财政预算拨款874400元,支出767352元,其中:款待费支出41568元,公务用车费用55924元,会议费30000元。