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2023年审计局科室领导述职述廉报告.docx
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2023 年审 科室 领导 述职 报告
XX年审计局科室领导述职述廉报告范文 第一篇:xx年审计局科室领导述职述廉报告范文xx年审计局科室领导述职述廉报告 一年来,在各位领导和同志们的关心与帮助下,本人认真落实“监督表达效劳,制约表达促进〞的审计理念,充分发挥审计“免疫系统〞功能,认真开展审计监督,取得较好的成绩。现将我一年来的思想和履职情况汇报如下: 一、思想道德建设方面 本人能够注重提高理论素养,加强党性修养,具有鲜明的政治态度和坚决的理想信念。能全面贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律、法规和上级有关部门的决策、决议。坚持政治理论学习,认真学习党的十八大会议精神,学以致用,不断提高理论和政策水平;坚持原那么,恪守社会公德。 二、组织领导能力方面 勤于学习,増强本领,在提升能力上下功夫。能运用马克思主义观点和方法,不断提高分析、研究、解决实际问题的能力;具备组织协调、科学决策、开拓创新、善于发现人才、知人善任、依法行政、为民效劳的能力。学政治理论,提高政治素养;学业务知识,拓宽知识范围;学领导艺术,提升工作水平;不断锤炼自己,提高沟通协调能力、管理能力以及处理复杂问题的能力。 三、作风建设方面 本人都能够牢固树立政治意识、大局意识、责任意识;严格遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的根本制度,做到眼勤、耳勤、脑勤、腿勤、手勤,善于观察问题、分析问题,虚心听取各方面的建议和意见。坚持“重大问题多商量、决策之前多研究、同志之间多交流、产生矛盾多交心、荣誉面前多谦让〞的工作方法,认真履行民主集中制的原那么,时刻摆正自己的位置。坚持分工协作的原那么,分工不分家,一切从工作出发,做到相互信任,相互协作,相互补台。注重发挥每个干部的优势和创新精神,创造性地开展工作。襟怀坦白,不计较个人得失,为形成团结、奉献、务实、高效的领导班子做出自己应有的奉献。 四、工作业绩方面 工作中,坚持求实、务实、抓落实的扎实工作作风。从实际出发,在调查调研的根底上制定修改审计实施方案,认真听取审计组同志们的意见和建议,对审计方法、步骤以及人员分工进行动态调整,最大限度做到质量好、效率高。对重大审计工程或者关键工作节点,不高高在上拍脑袋、瞎指挥,到第一线与同志们一起研究解决实际问题,了解审计实施进度,与被审计单位做好沟通协调,促使工作顺利进行,确保了工作进度和质量。今年,本人主管的科室已完成审计工程20个,审计查处收缴财政金额19.2万元。审计监督工作为财政增收节支做出了极大奉献,有效地维护了XX县区的经济秩序,忠实地履行了审计监督职能。 五、廉洁自律 本人能认真学习中国共产党党内监督条例、中国共产党纪律处分条例、廉政准那么等规定,严格遵守党政领导干部廉洁自律的有关要求,时刻保持清醒的头脑,进一步增强反腐倡廉的责任感和紧迫感。重品行,严操守,树立正确的世界观、人生观、价值观。工作上,讲党性,讲原那么,秉公执法。生活中,守得住清贫,耐得住寂寞;从未借公家之名、乘职务之便谋取私利,始终牢记党的宗旨,做到自重、自省、自警、自励,自觉坚守思想道德防线、廉洁从政底线、党纪国法红线。 六、存在问题 思路不够开阔,工作的运筹等方面少有创新,路子不宽,力度不够。学习方面缺乏主动性,往往是浅尝辄止,急用先学,被动和功利性成分较多,全面系统深入较。 七、下步打算 一是继续加强政治理论和审计业务学习。全面提高自身在理论和实践方面的素养,为推进审计工作的创新和转型奠定坚实的根底。 二是加强廉洁勤政和党性修养。进一步树立大局意识,强化组织纪律观念。把好权力关,用好权,不谋私。严格按照党员领导干部的标准严格要求自己,率先垂范。 三是坚持“两个务必〞。谦虚谨慎,认真听取领导和同志们的善意批评和建议,加强相互之间的沟通和交流,做到相互理解、关心、支持和帮助。 四是扎实务实,努力工作。按照局党组的要求做好领导交办的各项工作任务。 第二篇:审计局述职述廉报告202223年以来,在市委、市政府的正确领导下,我们坚持以十七大精神和科学开展观为指导,紧紧围绕党委、政府的中心工作,以解放思想、改革创新为抓手,以发挥审计职能作用、推进机关效能建设、党风廉政建设为重点,以提高审计能力、效劳经济开展为目标,狠抓干部队伍建设,夯实审计事业开展根底,强化审计过程管理,全面提高审计工作水平,在效劳经济 社会快速健康开展、促进依法行政、推进党风廉政建设、构建和谐社会等方面作出了应有的奉献。 一、以提高凝聚力为核心,建设一个民主团结的领导班子 (一)发扬民主,集体决策水平进一步提高。我们把民主政治建设作为增强班子创造力、凝聚力和战斗力的重要保证,严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定〞的原那么,坚持大事开会碰头、小事互相通报,重大事项由局长办公会研究决定,真正做到协商于决策之前,统一行动于决策之后。“一把手〞率先垂范,以身作那么,十分注重与班子其他成员的沟通和交流,虚心听取不同意见和建议,争取集思广益,科学决策。领导班子广泛征求各方面意见,定期开展民主生活会,通过开诚布公的交流,批评和自我批评的开展,谈心交心,查摆问题,并就工作中存在的问题和缺乏,进行深刻剖析和认真总结,明确整改措施,明确工作思路,提高决策水平。 (二)搞好团结,集体战斗力进一步提高。我们从团结的愿望出发,认真打牢团结的思想根底,用党性原那么、上级指示、审计事业来统一班子成员的思想。在班子内部,班子成员像保护眼睛一样维护班子团结,大事讲原那么,小事讲风格,心往一处想,劲往一处使,相互尊重、相互理解、相互帮助,工作上互相支持,从未出现互相推诿现象。多年来,班子成员之间相处融洽,从没有讲过气话、不利于团结的话,而是及时补台,相互配合,班子整体功能和核心作用得到了较好发挥。 二、以人法技建设为主线,锻造一支高素质的干部队伍 (一)强化教育培训,审计队伍素质进一步提高。我们通过思想教育、学习培训、鼓励自学等方式,不断提高审计人员的综合素质,着力打造一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的高素质审计干部队伍。一是经常性开展思想政治教育、理想信念教育、“解放思想能行成、推动落实好快干〞大讨论等活动,用十七大精神、科学开展观等先进理论来武装审计人员的头脑,帮助其坚决正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观和价值观。二是组织参加各类业务培训,以“请进来、走出去〞为主要方式,邀请审计署、省市有关领导、专家对审计人员进行法律法规、计算机审计、绩效审计等专题培训,同时积极派员参加国家审计署、省审计厅举办的各类专题培训班,学习先进技术,提高审计能力。截止目前,全市共派出30名同志参加审计署计算机中级培训班,共有15名通过了考试,大大提高了全市计算机审计水平。三是积极开展各种自学活动,要求审计人员严格按照组织、人事部门的部署安排,积极开展“菜单式〞选学、“5+x〞公务员培训等自学活动,并鼓励其参加各种提升学历层次、职称等级等后续教育,在学习中改善知识结构,优化知识体系。在202223年9月举行的“双沟珍宝坊〞杯第三届全国(xx赛区)会计知识大赛中,我局代表队勇夺xx赛区第一名。 (二)加强法制建设,审计执法行为进一步标准。近年来,我们把法制建设放在更加突出的位置,不断加大依法治审力度,促进审计工作标准化开展,取得了显著成效。我局法制工作屡次受到市政府表彰,连续三年被评为“先进单位〞,在优秀工程上报中,有多项审计工作被省审计厅评为“优秀工程〞。一是积极开展普法教育活动。围绕“五五〞普法工作开展,每年都组织3-5次法律法规学习活动,增加审计人员对新出台法律法规的了解和掌握,促使其在使用法律法规时得心应手,左右逢源。二是严格执行审计质量控制方法。从审前调查、审计方案制定、审计组织实施到审计报告编制,严格按照审计质量控制方法中的有关规定执行,认真落实三级复核制度,层层把关,分级负责,责任到人。三是实行审计工程质量终身负责制。工程审计负责人要对所审工程质量终身负责,实行责任追究,不断强化审计人员依法从审的责任意识。四是积极推行审务公开制度。在每次审计进点前,坚持把审计依据、审计职责、审计执法程序、审计执法人员、审计工作纪律以及责任追究方法等向社会进行公开,把审计行为置于社会各界尤其是被审计单位的监督之下。同时,在一定范围内推行了审计结果公告制度和审计结果通报制度,不断提高审计工作透明度,保证审计监督权在“阳光〞下运行。 (三)实施技术强审,审计工作效能进一步提高。近年来,我们高度重视科学技术对审计开展的巨大推动作用,积极改进审计方法和技术手段,不断提高审计工作效能,推动审计事业可持续开展。一是在全省审计系统率先使用审计管理系统(“oa〞系统)。今年7月,我们邀请北京中软公司专家对全市审计人员开展了为 期5天的“oa〞系统培训,详细讲解“oa〞系统中审计公文的起草、审批、签发等流程以及如何实现ao系统向oa系统传送审计现场阅读包等知识,在全省审计系统率先实现无纸化办公,大大提高了行政办公效率。二是积极探索信息系统审计。今年,我们首次对全市地税信息管理系统进行审计,通过开座谈会、查阅资料、发放调查表、汇制流程图等方法,查出地税信息 系统设计、平安管理、功能使用、系统效益等方面的问题,并向被审计单位提出了整改意见,取得了明显效果。三是全面推行联网审计。根据全省审计工作会议要求,今年每个市在一个县搞联网审计试点,我们结合本市县区少、人力缺乏、开展联网审计积极性高等实际情况,因势利导,全面推进。在各级政府和相关部门的支持配合下,目前全市各县(区)联网审计在全省率先开展,初步实现了对行政事业单位资金管理的时时监督。 三、以全面履行审计职能为目标,努力创造一流工作业绩 202223年以来,全市共审计802个工程单位,提出审计建议1366条,被审计单位采纳202350条,提交审计工作报告、审计信息2063篇,其中被各级领导批示和市以上新闻单位及内部信息刊物采用982篇。 (一)加强财政资金审计,促进依法理财水平不断提高。在预算执行审计过程中,我们密切关注预算编制的合理性、政府采购程序履行的合法性、国库集中支付的真实性、投资建设工程的合规性和效益性,并注重从机制、体制和制度建设以及管理层面提出审计意见和建议,促进政府依法理财水平的不断提高。两年来,共对91个财税部门和预算执行单位进行了审计,提出审计意见和建议244条,被审计单位积极采纳22023条。对今年的预算执行审计报告,市政府领导高度重视。缪瑞林市长作出重要批示,并组织研究出台了市政府关于调整市、区财政管理体制的通知,对市、区财政收入分配体制进行进一步标准和调整,维护了税收征管秩序和国家税法的严肃性。在抓好预算执行审计的同时,我们普遍开展了对下级政府的财政决算审计。全市共完成40个工程单位的财政决算,提出审计建议20234条,被采纳87条,有效标准了财政资金管理。 (二)深化经济责任审计,促进领导干部权力运行不断标准。按照十七大提出的“重点加强对领导干部特别是主要领导干部经济责任审计〞的要求,在坚持逢离必审的根底上,不断扩大任中审计覆盖面,并把财政财务收支审计、专项资金审计、效益审计与经济责任审计相结合,在揭露具有苗头性、倾向性问题,预防贪污腐败行为的同时,不断深化经济责任审计内容。两年来,全市共对360名领导干部进行了经济责任审计,其中任中审计136个。与此同时,我们还积极推进领导干部任中经济责任审计结果公开问责评议工作,并根据市委、市政府主要领导的批示,修订出台了xx市领导干部任期经济责任审计结果公开问责评议方法,把问责和问效结合起来。今年,市委、市政府召开了领导干部经济责任审计结果公开问责评议会,第一次对2名市管干部进行公开问责评议,来自被审计单位

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