分享
2023年学院审计室主任述职述廉报告.docx
下载文档

ID:648126

大小:16.62KB

页数:3页

格式:DOCX

时间:2023-04-14

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 学院 审计 室主任 述职 报告
学院审计室主任述职述廉报告 我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下: 一,加强学习,更新审计观念 学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与效劳职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念.今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快开展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和开展形势的需要.我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变.为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者.二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的工程,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求. 二,以科学开展观为指导,创新内审工作 三,审计工作开展情况 参与招投标工程,物资采购验收工程,维修工程验收签证工程160余项;监督签订经济合同 60余份;涉及资金近5000万元.通过以上工作,充分发挥了内审工作效劳与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用.基建维修工程工程审计,全年共开展基建维修工程76项,其中:委托审计14项,自审工程62项.全年审计资金总额1939.83万元,定案资金总额1832.16万元,审减额 12023.67万元.一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金.科研工作是高校开展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7 项,使这些资金充分发挥了应有的效益.根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理方法和内部审计准那么,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据.配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动.通过以上工作的参与,标准了办事程序,防止了不正之风.根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象.强化审计业务,提高综合审计工作能力.年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了根底. 四,工作体会和努力方向 经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键.在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持.另外,内审工作要树立效劳意识,要在监督中表达效劳,在效劳中反响监督.总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些缺乏之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强.在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩. 第3页 共3页

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开