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2023年医院财务审计科年终总结报告.docx
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2023 医院 财务 审计 年终总结 报告
医院财务审计科年终总结报告 医院年度财务审计报告 xx医院: 我们审计了后附的xx医院财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。 (一)管理层对财务报表的责任 编制和公允列报是xx医院管理层的责任。这种责任包括。(1)按照企业会计准那么的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 (二)注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的根底上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准那么的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准那么要求我们遵守中国注册会计师职业道德守那么,方案和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了根底。 (三)审计意见 我们认为,xx医院财务报表在所有重大方面按照事业会计准那么的规定编制,公允反映了xx医院2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 注册会计: xx医院 二○一二年六月八日 第2页 共2页

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