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2023年区审计局纪检监察工作报告.docx
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2023 审计局 纪检监察 工作报告
区审计局纪检监察工作报告 2023年,在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,我局坚持深入贯彻科学开展观,学习贯彻党的十八大和十八届中央纪委二次全会精神,着眼审计事业开展需要,积极推进反腐倡廉惩防体系建设,坚持从严治理审计队伍,不断强化审计廉政监管,提升廉政监督实效。 一、贯彻纪委全会精神,安排部署党风廉政建设工作 年初,召开审计工作会议,从四个方面对审计机关今年反腐倡廉工作作了安排部署。一是树立大局意识,加强对重点工程、重点资金、重点部门、重点领域和关键环节的审计监督,把贯彻落实中央“八项规定〞和省委“三十条〞的情况纳入预算执行审计、经济责任审计的内容。二是加强审计队伍建设,按照“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献〞的审计价值观要求,带出一支政治强、业务精、作风好、能打硬仗的队伍。三是清正廉洁,时刻绷紧预防腐败这根弦,经受住各种利益诱惑的考验,努力维护审计机关良好形象。四是做出表率,要求全局审计人员在党风廉政建设、求真务实、勤奋敬业上,主动接受干部群众的监督。 二、强化学习教育,筑牢拒腐防变的思想防线 高度重视机关人员日常的廉政教育工作,围绕廉政教育,重点开展了四项活动:一是抓好党章、党内监督条例、公务员法、行政机关公务员处分条例的学习教育,学习审计人员八不准纪律、审计干部反腐倡廉教育警示录,把反腐倡廉教育纳入经常性的思想政治教育和干部教育培训规划。二是重视岗位廉政教育。发动局全体人员针对自身履行岗位职责过程中存在的风险点,对照相关岗位职责和党纪条规,认真开展情景案例设计。同时,通过采取组织案例讨论、进行案例评比等形式,帮助机关人员加深对自身岗位廉政风险和行为标准的了解。三是注重加强对党员干部的廉政教育。组织党员干部观看廉政警示教育片,如问责惰政悍开展和管好“身边人〞等廉政教育系列宣传片等,以违法犯罪的反面教材,警示大家在廉政上做到警钟长鸣。四是重视审计廉政文化建设。组织开展征集廉政格言、创作廉政诗歌活动,制作审计廉政文化墙等一系列活动,进一步激发干部职工自我感悟、自我教育、自我完善的自律意识,让先进的廉政文化理念和行为准那么根植于审计人员心中。 三、以制度建设为重点,推进廉政惩防体系建设 惩治和预防腐败,制度是保证。我局以健全制度管人、管事的廉政制度体系为目标,突出围绕政府投资审计廉政管理这一薄弱环节,加强建章立制,通过突出强化三方面的制度建设,有效地堵塞了政府投资审计廉政管理上的漏洞。一是健全集体研究制度。凡年度政府投资审计工程确实定和调整、审计组的选择和调整、审减额确实定,须经局班子成员会议集体研究确定。二是完善政府投资审计操作规程。进一步明确审计工作必须在现场或指定场所进行,施工现场勘察取证,与被审计单位交换意见必须两人以上共同参与。对每年都要审计的单位,实行主审人员轮换制。强化三级复核制度,规定今后每年对完成的固定资产投资审计工程都要实施一定比例的复审,努力降低审计风险。对已经审计过的工程,如发现审计人员有不到位、不廉洁等行为和问题的,严格追究其失职、渎职责任。三是建立中介机构管理制度。针对协审中介机构的管理,制定出台关于聘用中介机构参与国家建设工程审计工作的管理方法,进一步严格中介机构准入条件,明确外聘中介机构的具体管理方法和操作程序。对于违反审计操作标准和审计纪律的中介机构,及时清退,并纳入廉政违纪“黑名单〞,有效地防范因外聘中介机构可能给政府投资审计带来的廉政风险。 四、以强化监督为关键,确保廉政责任制落实到位 一是重视日常监督走访。平时工作中,我局高度重视对审计人员执行审计纪律规定的教育和监督。每次审计前,局分管领导都坚持找审计组成员,对其进行审前廉政教育。审中或审后,随时到被审计单位进行廉政走访,及时了解情况,发现问题,及时批评教育或查处。二是注重机关权力内控。对行政权力进行认真梳理,对权力运行流程图作了进一步的修改和完善。同时,注重完善重大事项集体研究制度,进一步标准重大决策、重要干部任免、重大工程安排和大额度资金使用的决策管理。三是自觉接受全方位监督。重视发挥局党组和纪检部门监督作用,加强自身廉政监督的同时,能积极推进政务审务公开,自觉接受社会、群众以及区人大、纪委、监察等部门的廉政监督。依托xx区政府门户网站,先后公开公告了一大批投资审计工程的审计结果,成功接受了社会的监督。 五、认真履行审计职责,充分发挥审计监督作用 今年以来,我局紧紧围绕党委、政府的工作中心,主动了解党委、人大、政府以及社会公众各界的审计需求,适时调整工作思路、重点和措施,积极参与效劳区委、区政府中心工作。2023年方案工程达16项(不含上级安排工程和政府投资工程),其中财政同级审1项,预算执行审计3项,财务收支审计3项,经济责任审计6项,专项调查3项。截至目前,我局已完成审计工程13个,在审工程3个,出具审计报告13篇,审计资金总额达334692万元,对审计中发现的问题提出审计建议44条,提交审计信息67篇。审计过程中对8个部门(单位)所属的17个二级预算单位进行了延伸审计;结合专项资金的管理使用情况,对三十岗乡等7个单位进行了延伸审计或审计调查,走访或调查了百余人,发放并回收了42份调查问卷。1-9月份,接审政府投资审计工程416个,送审金额47613万元,其中已定案工程300个,送审金额1820234万元,审定金额16250万元,核减额1844万元,核减率2023%。 六、2023年工作方案 (一)加大宣传教育力度,坚持每月组织一至二次党纪法规学习和勤政廉政教育,引导广阔干部职工积极践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献〞的审计人员核心价值观。 (二)加强审计监督,促进各项规定的贯彻落实。把监督检查各部门落实中央“八项规定〞、省委“三十条〞的相关情况作为审计的重要内容,重点检查会议费、招待费和公车购置等安排使用情况,促进各部门各单位厉行勤俭节约,防止奢侈浪费。 (三)加强催促检查。不定期的对各科室遵守“三大纪律〞、“八大禁令〞的情况进行巡回督导检查。采取到有关单位走访、回访征求意见及时发现问题,催促整改,确保专项工作取得实效。 (四)加强自身建设。坚持内强素质、外树形象,认真落实“一岗双责〞责任制,强化队伍教育、管理和监督,努力建设一支忠诚可靠、效劳人民、秉公执纪的审计干部队伍。 第5页 共5页

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