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2023年区审计局工作报告材料.docx
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2023 审计局 工作报告 材料
区审计局工作报告材料 2023年,在区委区政府的正确领导和上级审计机关的指导下,我局深入贯彻落实科学开展观,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的审计工作方针,从四个方面推进工作,效劳于地方党委政府的中心工作和新型城市化建设。截至11月止,共完成审计工程34个,查出违规金额4579万元,管理不标准金额166571.06万元,应交财政32023.62万元。审计工作发挥了“免疫系统〞功能,为推进宜业宜居现代化xx区建设作出奉献。 一、强化效劳意识,推进以审辅政 (一)围绕中心工作,科学安排方案 及时了解区政府和上级审计机关的中心任务,结合审计资源情况,统筹兼顾、突出重点、综合平衡,科学制定年度方案,提高审计资源效益。一是按照法定要求安排本级预算执行情况、地方税收征管情况审计;二是配合上级审计机关的工作部署,安排公安交通监控系统专项调查、2023年广东“扶贫济困日〞捐赠资金和物资审计;三是加大关注民生专项资金的落实执行,安排平安和谐社区建设资金、农村根本公共卫生效劳专项资金、xx市派潭镇扶贫双到资金、2所学校和2家医院等审计;四是根据对权力监督制约的要求,安排了18个经济责任审计工程。2023年度审计工作方案的42工程,做到在结合地方党委政府的要求和上级审计机关安排的同时,尽可能把一些长期没有进行审计、业务复杂、资金量大的单位纳入方案内。科学的方案管理工作使审计资源有的放矢,使审计力量得以放在刀刃上,为审计辅政奠定根底。 (二)注重上下联动,配合开展重大工程 2023年,我局安排精干业务人员配合上级审计机关开展重大工程审计,包括:社保资金审计、地方税收征管审计、名镇名村财政专项资金审计、中小学校舍平安工程审计和软件正版化审计调查等。在配合审计署统一开展的社保资金专项审计中,我局专门抽出了2名骨干,参与了该工程从审计准备阶段、审计实施、审计报告乃至审计整改阶段的全过程,加班加点连续奋战长达2个多月,全程历时3个多月,为推动完善社会保障体系建设发挥作用。同时,抽出相应人力协调做好市审计局对我区领导干部的离任审计和农村低收入住房困难户住房改造建设专项资金审计。 (三)切实效劳大局,配合推进地方工作 2023年,我局配合做好推进地方综治维稳、党风廉政建设等方面工作。其中:分别抽派2人参加区政法委开展对沙湾镇沙南村的专项调查和区维稳办组建处理大学城北亭广场租金等问题的专责小组;抽派3人配合区纪委开展公款“大吃大喝〞专项检查;抽派2人配合区物价部门开展治理乱收费的行政事业性收费检查等。另外,我局贯彻落实区委区政府的各项中心工作,认真做好包括方案生育齐抓共管、城市垃圾分类、“三打两建〞等各项全区性的工作。同时与审计业务工作相结合,加强对涉及政府投资工程、政府采购、重大资金使用管理等商业贿赂相对集中的重点领域和工程、方案生育专项资金等的审计监督,充分发挥本单位的职能,深入推进政府的各项中心工作,为标准市场秩序、营造良好市场经济环境发挥积极作用,切实维护人民群众的利益。 二、突出重点工作,推进以审促政 (一)注重权力监督,促进务实勤政。2023年,无论在广度还是深度方面,经济责任审计的要求都有了一个质的提高,不但关注的期间包含整个任期,而且从传统较为单一的财务收支领域,扩展到推动落实科学开展、土地和和债务管理等七个方面,更加注重从经济和责任方面对领导干部作出评价。针对这一新的要求,我局对经济责任审计内容作了深化,在关注审计领导干部任职期间财务管理情况的根底上,把领导干部促进经济社会科学开展、守法守纪守规和尽责情况放在更加突出的位置;在全面检查财政收支规模、结构和效益的根底上,重点关注调整经济结构、以及财政、耕地保护、节约用地、环境保护、社会建设、保障和改善民生、重大投资、资产处置、招标采购、内部管理情况等方面情况。同时,我局还深入推行同步审计和结合审计等组织实施方式,把握好经济责任审计的核心和关键,客观科学界定被审计领导干部的经济责任,及时向经济责任联席会议成员单位通报审计情况,为联席会议各成员单位切实履行职责提供数据信息,共同推进领导干部勤政廉政,务实工作。 至2023年11月止,已完成的经济责任审计工程11项,共查出违规金额155.36万元,管理不标准金额114968.81万元,其中应上交财政142.01万元。发现的问题包括:收支核算不够真实完整、资金资产管理不够标准、重点政策执行存在违规和会计根底较为薄弱等。 (二)注重民生优先,促进效益惠民。 2023年,我局安排了医疗教育、社区建设、扶贫资金、交通等领域的重点民生资金和民生工程的审计共2023个工程,约占年度方案的1/4。重点关注了相关资金使用是否符合预算或相关规定,促使财政资金用到实处、用出效益,有力地促进中央和地方各项惠民政策措施的落实。通过审计,指出了在资金拨付进度和管理、具体操作环节、考核信息口径、档案保管、人员配备,宣传工作以及财务管理等方面的存在问题,提出了各项改进措施和建议。 (三)注重日常审计,落实财经法规。对常规性工程的审计工作,我们更加注重标准问题,包括财政预算、决算、工程工程、公有企业资产负债损益等方面。审计重点关注有关财经法规的落实情况,在与财政性资金相关的审计中,更多关注资金的分配、使用和管理方面的情况,促进财政资金的分配公开性、管理科学性和使用效益性;在企业审计中,侧重注意公有资产的平安,促进地方公有企业的科学开展。2023年常规审计工程发现的问题,概括起来涉及会计核算、资产管理、招投标、收费及收支两条线管理制度执行等方面不够标准。 三、提升审计质量,推进以审兴业 (一)健全落实制度,促进事业科学开展。2023年,我局在健全制度的根底上重点狠抓工作落实,抓好细节管理,以不断提高审计质量。包括注重调查了解,宏观、历史、全面和准确地把握被审计单位总体情况;注重审计实施方案编制,提高可操作性和针对性,逐步从查出什么评价什么向评价什么就查什么的方向转变;注重审计证据的相关、充分和完整;注重审计报告定性、裁量准确,着重发挥审计业务会议的作用,集思广益,促进审计报告质量的提升。在强化制度执行的同时,继续抓好和完善制度建设,2023年,我局相继制定了公文处理、廉政细那么、档案、考勤和财务管理等多项制度,以加强自身的内部管理,推动了我局审计事业的科学开展。 (二)引入外部力量,扩大民主监督。2023年,我局贯彻中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制的意见,发挥民主党派参政议政和民主监督的作用,换聘了3名民主党派人士为特约审计员,邀请特约审计员参与局部工程的审计工作,并扩大其对审计工作的参与度,从审计工程进点会议、与被审单位口头征询意见、审计业务会议讨论到审阅审计报告征求意见稿等全过程参与。这种做法一是让特约审计员了解和认知审计工作;二是增加审计工作的透明度;三是充分发挥特约审计员的民主监督作用,有效地促进了依法审计、廉洁审计,为促进审计机关提升效劳能力、加强政务公开、落实廉政建设和加强内部监督等方面发挥了积极作用。 (三)加强内审效劳,协助基层完善财务管理。2023年,我局加强了对内审工作的指导和管理,切实做好基层的效劳。一是协助完成内审协会的换届工作;二是为企业集团招聘内审工作人员提供专业支持、帮助内审协会成员单位建立健全制度;三是组织区内各镇街内审人员参加各类业务培训,指导区卫生系统开展内审工作等,充分发挥内审工作在整个审计“免疫系统〞功能中的根底防线作用。 (四)强化自身建设,推动科学开展。2023年,我局继续践行正人先正己的原那么,加强自身建设,一是加强审计队伍建设,在选人、用人方面坚持公平、公开、公正的原那么,严格执行党政领导干部选拔任用工作条例,选拔和任用干部。全年共提拔正科级、副科级干部各1名,转正正科级干部1名,公开招录公务员1名,充实了审计干部队伍;二是及时组织全体干部职工学习党的各项方针政策,把政策方向,参加各类业务培训,提高综合素质;三是加强机关作风建设,增强局机关工作人员的廉政意识、效劳意识和大局意识,通过对全体人员进行党风廉政教育,加大廉政风险预警防范机制建设力度,促进审计执法权的标准行使,更好地效劳于地方党委政府的中心工作和新型城市化建设;四是落实公开承诺制度,加强与被审计单位的沟通,向被审计单位通报审计结果,接受被审计单位对审计纪律遵守情况的监督。 (五)丰富群团活动,增强队伍凝聚力。在做好各项业务工作的同时,局工会、共青团、妇女小组等群团组织积极发挥作用,因地制宜组织干部职工开展各项有益身心的活动。一年来,开展了各类球类比赛、登山、绿道骑车等活动,形式多样的文体活动,既丰富了干部职工的工余生活,又增添了参加体育活动的兴趣,既强健了体魄,又提高了工作的热情和效率。同时,还组织干部职工积极参与区内各项社群活动,包括“关爱环卫工人志愿清洁行动〞、“幸福工程救助贫困母亲活动日〞、“羊城幸福家庭促进方案〞等。通过各种各样的活动,活泼了工作气氛,激发广阔干部职工团结互爱、关心社会的热情,增强了集体的凝聚力。 四、用好审计成果,推进以审提效 (一)提炼工作成果,强化外部运用。推进审计成果运用,是从传统审计向现代审计转轨的重要举措。近两年来,我局十分重视审计成果运用,注重归集审计中发现的问题,从体制、机制和制度上提出可操作性、有建设性的意见。2023年,我局提交了2份专题调研报告,一是关于我区公办教师实施绩效工资前后的专题调查,着重反映和分析了实施该项政策后财政投入的力度、教师福利和地位的变化、教师绩效考评机制的优劣以及社会期望与教育质量的提升等方面的情况,指出了值得关注的问题,得到区政府和相关职能部门的高度重视,区主要领导专门作出了批示,要求相关部门加以研究整改并落实;二是归集近3年经济责任审计普遍存在问题,加以详细分析,并提出解决问题的建议和工作思路,向联席会议通报,得到成员单位的好评。 (二)善于总结汲收,强化内部运用。2023年,除了加强审计成果的外部运用外,我局还重视强化积累和提升审计工作经验方面的工作:一是对上年的审计案卷进行交叉质量检查,互相学习和监督,通过检查,总结经验,找出差距,从而到达比、学、赶、帮的作用;二是通过选出精品案例、安排业务骨干撰写审计论文,总结审计工作的经验、规律,以指导下一阶段的审计工作;三是充分发挥各主责业务科的职能优势,加强相关科室开展归口工程的指导。上述措施对提高审计质量、降低审计风险起到积极的作用。 2023年工作思路局部 2023年11月党的十八大胜利召开,它指明了我党今后前进的方向。我局将深入学习贯彻十八大的精神,掀起学习贯彻党的十八大精神的热潮,深刻理解、全面把握报告的科学内涵和精神实质,将学习成果转化为谋划工作的正确思路和促进工作的具体措施,不断提高分析问题、研究问题和解决问题的能力,在反腐倡廉、推进法治、维护民生、推动改革、促进开展等方面依法履行审计监督职责,切实推进全面建成小康社会各项要求落实到位,切实发挥国家审计保障国家经济社会健康运行、推动完善国家治理等方面的作用,将重点突出以下方面的工作: 一、协助上级审计机关完成对重大经济政策和宏观调控措施贯彻落实情况的审计工作; 二、前移对权力监督制约的关口,加强部门联动,提高经济责任审计中任中审计的比例; 三、配合党委政府中心工作和群众关心的热点难点问题,加大对重点民生资金和民生工程的审计力度,保障惠民强民富民政策落实,维护人民群众的根本利益; 四、探索开展环境保护和资源能源利用情况和绩效审计,促进效益、速度和质量的统一,推动经济开展方式转变; 五、继续加大从体制机制制度层面揭示问题的力度,提出切实可行的建议,促进深化改革和制度创新。 第9页

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