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2023年区审计局上半年工作总结报告.docx
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2023 审计局 上半年 工作总结 报告
区审计局上半年工作总结报告 2023年上半年,xx区审计局以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实省、市审计工作会议精神,紧紧围绕xx区委、区政府的工作重心,牢固树立科学审计理念,始终坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的工作方针,不断创新方式方法,加强审计资源整合,结合“审计质量提升工程年〞,着力提升审计质量和水平,全力效劳于我区经济社会科学开展,同时,在加快审计工作转型升级、促进宏观政策落实及提高财政资金效益、维护民生和建设和谐社会等方面,当好公共资金的守护者。 一、认真贯彻“全面审计、突出重点〞的方针,全面落实上半年审计工作任务 我局按照“全面审计,突出重点〞的要求,本着“在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,扎实工作,严把质量〞的原那么,2023年方案实施审计工程25个,其中本级财政预算执行审计1个;部门预算执行审计3个;专项资金审计和审计调查8个;领导干部经济责任审计3个;固定资产投资审计工程2023个。截止目前,共开展审计工程2023个,完成审计工程5个(专项资金审计调查5个),审计总金额68181.6万元,查出管理不标准金额14.99万元,提出审计建议14条。 二、发挥审计监督作用,维护地方经济开展秩序 上半年,通过开展审计业务工作及专项审计调查,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,实现“两个率先〞目标和建设“魅力蜀山〞方面发挥保驾护航作用。 (一)区本级预算执行和其它财政财务收支审计 2023年3月15至4月30日,我局派出审计组认真开展2023年度xx区本级预算执行和其他财政收支情况审计,在此次审计中,进一步强化了“财政审计大格局〞的观念,不仅对预算执行情况进行审计,更从源头上把好审计关,把审计监督落实到财政预算编制、财政预算绩效等全过程。通过审计发现,随着预算执行审计工作的不断深化,在预算编制和预算执行等方面逐渐增强责任意识,不断完善相关制度,进一步标准预算资金管理使用,较好地发挥财政资金的使用效益,使审计发现的问题呈逐年下降趋势。日前该项审计已经根本结束,并形成审计工作报告初稿。 (二)领导干部任期经济责任审计 今年,我局根据组织部委托,安排经济责任审计工程3个,其中任中审计工程2个,离任审计工程1个。上半年,我局集中召开了3个工程的审计进点会议,目前,区卫生局(局长任中经济责任审计)、井岗镇(镇长任中经济责任审计)2个审计工程已紧锣密鼓的展开,审计重点围绕任期内履行部门经济职能、执行国家经济政策、重大经济决策程序和效果、国有资产保值增值及管理、财政财务收支的真实合法及效益性、领导干部廉洁自律等事项开展审计,更好地发挥经济责任审计对权力的制约和监督作用。 (三)部门预算执行审计 上半年,根据xx市xx区2023年区级预算执行和其他财政收支情况审计工作方案的要求,开展了区财政局、区井岗镇、区卫生局等3个单位的2023年度部门预算执行审计,3个审计工程现场实施阶段均已结束,目前已进入审计报告阶段。重点审计了一般预算收支平衡情况、年度预算编制及拨付情况、预算外资金收支情况以及区财政局管理的专户情况,通过审计,使各单位在现金使用、财务核算、固定资产管理等方面不断完善,财务管理水平不断提高,确保各单位财政财务收支行为符合有关法规制度的规定。 (四)专项资金审计调查 年初方案安排8个专项审计调查工程,我局上半年共开展6个审计调查工程,目前已完成了xx区2023-2023年度小型病险水库加固工程(市局联动)、xx区政府采购预算执行情况(市局联动)、xx区515敬老工程绩效情况(市局联动)、xx区困难群众生活救助、xx区三无小区综合整治工程等5个专项审计调查工程。审计总金额达68181.6万元,查出管理不标准金额14.99万元,提出审计建议14条,建议被采纳率到达20230%,促进被审计单位制定整改措施2条。通过审计调查发现,我区专项资金各职能部门能做到相互配合,资金及时下拨到位,专款专用,但也发现存在专项资金未实行专户管理、专账核算和有的工程建设管理费超支等现象。对此,审计提出了相应的审计建议。 (五)固定资产投资审计 上半年,我局紧紧围绕区政府工作中心,加强对全区重点建设工程的审计监督,摸清建设工程的性质和用途,查清建设资金来源、工程造价和工程建设等方面的管理情况及有关政策的执行情况,并针对存在的问题提出建议,以促进相关单位加强各项管理,堵塞漏洞,提高投资效益。针对审计工程对审计人员专业知识结构配备的现实要求,我局积极聘请社会中介机构中精通工程投资审计的造价工程师、会计师以及具有设计及工程管理经验的高级工程师参与审计工程,有效弥补了审计机关人力资源的缺乏。2023年上半年共完成固定资产投资审计工程4个,送审金额3596万元,审定金额3214万元,审减额达382万元,核减率到达2023.63%,有效地节约了政府资金,提高政府资金使用效益。 (六)围绕“大建设〞,充分发挥好审计的效劳职能 根据xx市城中村改造暂行规定和区审计局关于“城中村改造负债情况审计事项工作流程〞,2023年上半年我局完成城中村改造拆迁安置本钱审核工程11个:动力东村旧城改造工程、安农大学术交流中心、金牛路(牙膏厂)旧城改造工程、元件五厂旧城改造工程、金寨路与绩溪路交口旧城改造工程、无线电四厂旧城改造工程、西园路三号旧城改造工程、化机厂旧城改造工程、井岗镇前新庄城中村改造工程、井岗镇科学院路常胜王岗城中村改造工程、井岗镇科学院路王小郢石大郢城中村改造工程。11个工程总上报本钱167727.33万元,审定本钱145016.43万元,审减额达2272023.90万元,有效推进了城乡一体化进程,受到区领导的充分肯定。 三、下半年审计工作打算 一要继续稳步推进各项审计工作。下半年,我局将继续把审计工作重点放在财政预算执行情况、政府投资建设、民生工程、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源,充分发挥审计“免疫系统〞功能,为我区经济社会的开展保驾护航。 二要做好城中村改造本钱审核工作。为提升区域形象,继续开展城中村改造范围内土地依附的集体债务情况审计(调查),出具审计(调查)报告,接受市审计局复核,为党委、政府中心工作当好“参谋〞,提供效劳。 三是认真开展“审计质量提升工程〞活动。2023年是审计质量工程推进年,我们将进一步完善质量控制体系,健全审计工程复核制度,加强审计人员执法过程管理,加大对审计工程质量的监督和考核力度,提高审计人员廉政防控意识,全方位提升审计质量。 四是大力加强审计队伍建设。强化队伍管理,打造“学习型机关〞,着力提高审计人员的理论水平和业务能力,全局大兴学业务、懂业务、精业务之风,打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。 五是认真做好区委、区政府和上级审计机关临时交办的其他事项。 第6页 共6页

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