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2023
净资产
审核
报告
净资产审核报告
xx净资产专项审计报告
关于xx净资产专项审计报告
xx专审字(20xx)第xx号
xx:
我们接受委托,对贵公司xx年xx月xx日的净资产进行审计。我们的审计是根据贵公司提供的会计凭证、会计账簿、财务报表及其他相关资料进行的,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵公司负责。我们的责任是按照中华人民共和国注册会计师法、中国注册会计师审计准那么等有关法律、法规的规定,并按照注册会计师行业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽责精神,对贵公司xx年xx月xx日的净资产进行审计并出具审计报告。
结合贵公司实际情况,我们实施了包括抽查会计记录、替代程序、检查、实物盘点等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了合理的根底。现审计工作已完成,将有关情况报告如下:
一、根本情况
(一)委托审计目的
(简单说明引起委托单位委托审计的经济事项,以及对审计的相关要求。)
(二)被审计单位简介
(说明被审计单位设立情况、注册资本、实收资本、法人,经营范围、主要业务、股东及实际控制人等情况。)
二、审计结果
截止xx年xx月xx日,贵公司申报总资产元,总负债元,净资产元;审计调整总资产元,总负债元,净资产元;审计调整后总资产元,其中,货币资金元、应收账款元……;总负债元,其中,短期借款元、应付账款元……;净资产元,其中,实收资本元、盈余公积元……。具体资产负债申报及调整金额详见附件一20xx年xx月xx日资产负债表、附件二资产、负债及所有者权益各科目明细及审计调整表,调整原因见附件三:审计调整情况说明。
三、其他情况说明
(说明是否存在审计程序受限及可能影响报告理解的情况。)
四、报告使用范围
以上报告仅供xxx之用,非法律、行政法规规定,报告的全部或局部内容不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸于公开媒体。
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xx净资产专项审计报告
附件一:20xx年xx月xx日资产负债表
附件二:资产、负债及所有者权益各科目明细及审计调整表附件三:审计调整情况说明附件四:其他需说明的情况
河南xx会计师事务所
(普通合伙)
中国·郑州
中国注册会计师
中国注册会计师二〇xx年xx月xx日2
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