第1页共6页企业财务报告的风险及内部控制措施企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级培训班培训时间:2023年04月14-15日/05月18-19日深圳2023年04月21-22日/05月25-26日上海培训费:2600元(含资料费、午餐费、专家演讲费);住宿统一安排,费用自理;咨询:202355-6119220230202355-2312023800汪小姐范小姐课程对象。董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计相关人员等。资格认证:认证费用:中级600元/人高级800元/人(参加认证考试的学员须交纳比费用,不参加的学员无须交纳)备注:1.凡希望参加认证的学员,在培训结束参加考试合格者,颁发(国际职业认证标准联合会)国际国内双职业资格证书,(国际国内认证/全球通行/雇主认可/官方网上查询);2.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片;3.课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员;4.此证可申请中国国家人才网入库备案。课程收益:通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效躲避风险,提高企业运营的平安性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点第2页共6页四、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙〞课程提纲:内部审计篇一、内部审计的根本概念一、引言:解开你对内审的困惑(一)内部审计的概念1)概念2)目的3)内部审计与外部审计的比较(二)设置内审部门的考虑因素1)企业规模与经营的复杂性2)业务特点与风险控制3)提升内审部门的独立性4)营造良好的内审环境的方法(三)内部审计的开展阶段1)控制2)控制结构3)企业风险4)企业风险管理流程(四)内部审计的角色1)监督者2)检察员3)协助者4)咨询师(五)内部审计的先进理念1)在审计内容上,强调以管理审计为重点2)在审计策略上采取参与、合作的方式3)注重将审计结果的传递作为向管理当局提供效劳和帮助的良好时机(六)内部审计的开展趋势1)从回忆历史到着眼未来2)从强调控制到关注风...