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2023年xx审计局上半年作风建设工作报告新编.docx
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2023 xx 审计局 上半年 作风 建设 工作报告 新编
第一篇:审计局上半年作风建设工作报告 半年来,市审计局充分发挥审计监催促进作风建设的作用,把贯彻落实作风建设重点工作任务作为今年审计工作重点,列入各项审计的重点,取得了一定成效。 一、加强领导,责任到人 对作风建设重点工作,根据各分管领导职责范围,分解到每个人,要求强化工作指导,推开工作落实。分管领导要严格审核审计方案,突出抓好重点对象、重点领域的审计监督,并结合行业、系统、单位特点,落实具体措施。凡审计实施方案中未涉及到相关作风建设重点工作内容的,一律打回重新制发。 二、突出重点,分类实施 一是强化公务经费使用监督。加大对包括三公经费、配车用车、出国出境、会议庆典等在内的各项公务经费使用情况的监督力度,将公务经费审计贯穿于财政财务收支审计、经济责任审计、专项资金审计及固定资产投资审计工程当中,实现一审多果,提高审计效率;将被审计单位的行政职能、人员数量、经费预算及招待费、燃油费、差旅费、会议费、办公费、维修费、业务费、购置费等工程分季度列入表格内容,准确统计公务经费的实际使用金额;对公务经费进行延伸审计,严防被审计单位私设小金库掩盖不合理的支出,把本机关超支的经费转移到下属单位或二级机构,以到达隐匿公务经费支出、逃避审计监督的行为;将公务经费的使用情况作为衡量领导干部履职的一个重要指标,在审计报告中如实反映;深入分析查找公务经费支出在制度上、管理上存在的缺乏,并从优化财务支出结构、预防腐败、健全制度、强化管理等方面,提出合理化建议,促进被审计单位标准管理,提高资金的使用效益,推进节约型政府建设。 二是强化对权力运行的监督和制约。重点关注领导干部在任期间违规享受特殊经济待遇、超标准配备办公设备等情况,对领导干部廉洁自律情况作监督评价。全年方案安排经济责任审计任务12个,目前审计查出违规收费、截留挪用滞留专项资金、违规发放奖金补贴、违规支出、招待费超标等违纪违规问题。 三是加强对政府投资工程的审计监督。对大工程、热点工程、民生工程全程跟踪,半年来先后对市污水处理厂厂区工程、市XX县区公共效劳综合楼建设工程等开展现场审计,审计中着力关注政府资金使用效益。目前审计资金总额1.41亿元,审减金额1670万元,审减率达11.84%。 三、强化监督,务求实效 我们进一步加强与纪检监察等部门的沟通联系,不断完善工作机制,切实抓好审计发现问题的催促整改,力促制度完善,推进长效机制建立。通过检查督办,促使各单位补充、修订和完善了相关的规章制度和方法29条,违规收费、违规列支等行为根本得到遏制,公用经费超预算、滥补滥发等问题与上年同期相比有较大幅度下降,充分发挥审计监督在保障贯彻党委政府决策和构筑反腐倡廉体系中的作用。 第二篇:审计局作风建设工作报告 收到关于征求对厅领导班子和机关在四风方面存在问题的意见和建议的通知后,我局高度重视,及时组织召开专题会议,围绕厅领导班子和机关四风情况认真讨论,现将形成的意见汇报如下: 一、总体意见 (一)在反对形式主义方面。能切实贯彻落实中央、省、署关于加强作风建设的有关精神,工作中始终坚持围绕中心,效劳大局,始终坚持提高审计质量和水平,始终坚持抓好审计工作作风和制度建设,坚持抓好审计工作量化考核落实。 (二)在反对官僚主义方面。厅党组带头坚持和贯彻党的民主集中制,时时处处以大局为重,以事业为重,团结一心,步调一致,班子凝聚力和战斗力不断增强,有力地推进了审计事业的跨越开展。同时能深入基层,开展调研,排忧解难,切实指导和帮助基层审计机关解决了一些实际困难和问题。 (三)在反对享乐主义方面。深入开展审计文明创立,保持积极进取精神状态;切实加强审计文化建设,努力提高全体审计人员的宗旨意识和文化素养,提升了审计形象。 (四)在反对奢靡之风方面。加强审计机关内部管理和审计组外勤经费管理,坚持厉行节约取得了较好成效。 二、几点建议 (一)继续深入基层。进一步加大调研力度,并给予基层审计机关更多更具体的指导,切实提高基层审计机关效劳大局、效劳地方经济社会开展的能力。 (二)进一步加强基层审计干部队伍建设。继续抓好基层审计干部队伍培训;同时进一步指导基层审计机关完善制度,建立有利于人才成长的鼓励和约束机制。 第三篇:审计局作风建设工作报告 为切实落实2023年政府工作任务,效劳经济社会跨越式开展,市审计局结合审计工作实际,切实抓好市审计局2023年政府工作任务落实方案贯彻落实,现将半年来工作开展情况报告如下: 一、围绕中心,效劳大局,较好地完成了各项中心工作 紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级审计机关交办的各项工作编制年度审计工程方案,将党委、政府关注和群众关心的社会热点、难点问题作为审计工作重点。截止目前已先后完成了环保专项资金审计、政策性农业保险专项审计、红十字会雅安地震捐赠资金审计等全省组织的大型审计工程,揭示了资金预算、分配、管理、使用及效益中存在的问题,提出了一系列有针对性的意见和建议,为市委、市政府施政目标的落实提供了有力的支撑。 二、加强管理,坚持培训,切实提高依法审计能力 我们以审计审理和全员培训为抓手,着力标准审计行为,切实提高审计干部依法审计能力,取得了良好效果。 一是狠抓教育,全员参与。年初进行为期一个月的封闭式培训,专题开展法律法规知识讲座。年中结合省审计厅网上审理工作规程,组织开展审理知识培训,进一步提升全体审计干部的法规意识,增强了审计人员的危机感和紧迫感,收到了较好的效果。 二是加强管理,明确责任。成立了专门的法规审理科,进一步完善了审计审理制度。审计人员对审计查证事项和查证结果及时汇报;审计组长严格把关,复核到位;审理机构全程实施审理;主要领导适时主持召开审计业务会讨论审定重大业务问题。同时,对审理中发现的问题和其他质量方面的问题,进一步明确了调查程序和追责形式,确保审计人员恪尽职守、秉公执法。 三是创新手段,实时监督。将审计审理与oa系统(审计管理系统)和ao系统(现场审计实施系统)运用相结合。从制发审计通知、审计实施方案到出具审计文书,全程网上审理,重点监控审计实施进度、审计疑点记录、电子数据包上传时限及与审计结论的核对、审理制度和廉政制度的落实。通过开展网上审理,确保审计质量和效率。 四是科学谋划,严格考核。我们将审计质量与责任体系构建相结合。目前,我们结合审计工作实际,推行审计工程质量控制终身责任制,由工程主审对审计质量负责,出现重大问题的,追究当事人及相关领导责任。初步建立了以责任为核心、以岗位为根底的审计干部确责、履责和问责体系。 五是依法审计,及时公开。对审计各项工作及时在电子屏、公开栏、门户网和公开网上予以公开。同时完善审计信息公开机制,标准审计公开程序,严格履行审批程序,确保公开事项、内容、文字的准确客观,主动接受社会监督。 三、建章立制,从严治审,进一步改进工作作风 一是认真落实党风廉政责任制度。局党组成员按照分管科室和既定目标,明确责任,各负其责,层层签定责任状,做到一级抓一级,细化到个人;把廉政风险防控工作纳入全年审计工作目标进行管理和考核,实行一岗多责,做到廉政风险防控与审计业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。 二是建立健全各项管理制度。先后建立完善了审计工程审理制度、审计工程质量控制制度、审计责任追究制度和优秀审计工程评选制度;修订完善了审计人员职业道德标准、机关学习培训制度、审计执法责任制度、审计业务流程等。同时定期检查审计工程进度、审计信息、审计专报、审计调研等工作任务完成情况,每季度进行一次通报。通过制度保障,有效促进了工作作风的改进。 三是强化审计监督检查,严肃查处各类违纪违规问题。为进一步推动审计结果落实,近日我们组织对2023年审计查出问题整改情况进行检查。根据检查情况,我们将整改不力且情节较为严重的,以审计移送处理书形式向市纪委移送,对相关责任人进行责任追究。 第四篇:审计局上半年贯彻落实党风廉政建设工作总结 我局上半年的党风廉政建设工作,在县委、县政府的领导下,以邓小平理论和“三个代表〞的重要思想为指导,全面贯彻党的十七大精神,认真落实科学开展观,按照温家宝总理提出的“建设一支作风过硬、经得起考验、高素质的审计队伍〞的要求,以廉政建设是审计工作的生命线为指针,围绕“抓好廉政促审计,抓好审计促廉政〞为主线,紧紧围绕审计各项工作任 务,以突出建设“廉政型机关〞为重点,建立健全与审计工作相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,狠抓党风廉政建设和反腐败工作,现将上半年党风廉政建设自查情况报告如下: 一、党风廉政建设责任制的落实情况 (一)强化组织领导,完善制度建设 根据县委关于贯彻落实党风廉政建设的有关文件精神,我局党风廉政建设工作做到与时俱进,立足创新,贵在坚持,重在落实。年初切实加强党风廉政建设工作的组织建设,按照县委、县政府关于实行党风廉政建设和反腐败工作目标的规定,成立了由单位主要责任人、股室负责人组成的领导小组办公室,领导小组分工明确,责任细化,主要领导负总责,分管领导负主责,股室成员相互协调,相互配合,将党风廉政建设责任制贯穿于审计业务工作的始终;二是单位主要领导与科室负责人签订党风廉政目标责任书,各科室负责人与科内人员签订党风廉政建设目标责任书。 (二)加强干部职工学习教育,推进审计队伍建设 为深入贯彻落实中央公布实施的中国共产党党员领导干部廉洁从政假设干准那么和纪委十一届五次全会精神,标准党员干部廉洁从政行为,进一步加强党风廉政建设和反腐败工作。按照县委统一要求,我局召开党员干部会议传达贯彻中国共产党党员领导干部廉洁从政假设干准那么,并安排布置宣传学习活动。 一是贯彻文件精神。党员领导干部廉洁从政是党的性质和宗旨的根本要求,贯彻实施廉政准那么、促进党员领导干部廉洁从政,是新形势下坚持党要管党、从严治党,加强对党员领导干部教育、管理、监督的现实需要,是加强反腐倡廉制度建设、完善惩治和预防腐败体系的重要举措 二是认真学习准那么。我局充分认识贯彻实施廉政准那么的重要意义,全面把握廉政准那么的根本精神和主要内容,抓好廉政准那么的贯彻落实,切实提高制度的执行力。 三是增强廉洁从政自觉性。要求全局党员领导干部要把思想和行动统一到中央的决策部署上来,做到深化认识抓落实,带头践行抓落实,强化督查抓落实,确保全体党员领导干部严格遵守廉政准那么,自觉廉洁从政,进而增强促进党员干部廉洁从政的责任感和紧迫感。 (三)突出重点全程管理,强化对审计组的监督制约 我局的党风廉政建设工作,始终坚持以加强对审计组的监督为重点,审计监督贯穿于审计全过程并取得较好效果。一是实行审前谈话制度,在审计组成立开始就按照廉政责任制要求,由分管领导或主要领导找审计组成员分别谈话,在安排工作的同时,进行面对面教育谈话,到达强化自律意识和落实具体的目的。二是推行审计公示、登记、反响和报告制度,推进局机关法制建设工作。审计组进驻被审计单位,召开审前座谈会时,必须向被审计单位公示、宣传各项审计纪律、审计规定,这种做法改变了过去单纯向被审计单位下发审计通知书,审计工作只有少数人知道,大多数人不知道,只有领导群众不知道的局面。其次是审计终结时,由被审计单位根据审计组的表现,如实填写审计组廉政责任规定执行情况反响表、审计组遵守审计纪律情况反响表、审计组文明审计情况反响表这样一来,审计组完全置身于被审计单位的监督之下,审计工作的透明度得到进一步增强。三是坚持领导一线跟踪监督审计和审计回访制度。在审计组现场审计实施期间,分管领导不

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