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2023年XX分公司X季度嵌入式风险防控自查情况报告模板.doc
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2023 XX 分公司 季度 嵌入式 风险 自查 情况 报告 模板
XX分公司2023年X季度嵌入式风险防控自查情况报告〔模板〕 XXX嵌入式风险防控自查报告 2023年X月 为进一步推动嵌入式廉洁风险防控机制建设工作的有效落地,确保嵌入式廉洁风险防控机制发挥实效。按照公司的统一部署安排,XX分公司对廉洁风险防控工作情况开展了全面自查,结合公司特点,认真查找风险点,完善风险防控措施,标准权力运行的制约和监督机制,要求各风险岗位严格遵守岗位职责,自觉接受员工群众的监督。现将有关工作汇报如下: 一、开展自查的目的 针对容易产生风险的岗位进行分析评估,有效遏制和减少腐败现象的发生。大力推行重点风险岗位考评制。通过考评增强风险岗位人员的防范意识、责任意识,促使各项工作落到实处。不断改良风险防控机制,构建权力运行的动态监管模式。从源头上拒腐防变。推进党风廉政建设的深入开展。为创造和谐的工作环境提供保障。 三、自查内容 〔一〕XXXX:共6个风险点,其中A类风险点2个,B类2个,C类2个。由XXX负责,自查过程中未发现违规情况。 〔二〕XXXX:共6个风险点,其中B类风险点2个,C类4个。由XXX负责,自查过程中未发现违规情况。 〔三〕XXXX:共10个风险点,其中A类风险点2个,B类5个,C类3个。由负责XX工作的XXX负责,自查过程中未发现违规情况。 四、今后的风险防控工作措施 〔一〕XXXX方面,要严格把控各类验收和费用关口,未达标准的决不验收,严格执行中央八项规定精神。 〔二〕XXXX方面,一是要对业务受理人员经常性地进行风险提醒教育,防范风险发生;二是对受理情况做好稽核跟踪,做好事前防控,事后监督。 〔三〕XXXX方面,要重点做好资金监管,严格按天进行营业款稽核,确保营业款零风险。 XXXX分公司 签字: 2023年X月X日

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