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2023
xx
中学
教育经费
管理
自查
报告
新编
第一篇:中学教育经费管理自查报告横桥中学教育经费管理自查报告
教育部把2023年确定为"教育经费管理年"并印发了关于开展"教育经费管理年"活动进一步用好管好教育经费的通知。我校为了贯彻落实上级部门有关文件精神,组织实施好"经费管理年"活动,进一步用好管好教育经费,促进我校的科学开展,现将自查情况汇报如下。
一、认真学习文件精神
在局计财股的安排下,5月份,校长、会计首先学习了教育部关于开展"教育经费管理年"活动进一步用好管好教育经费的通知,认真学习了中小学财务管理制度并作了笔记。6月底,学习了XX省教育厅文件(晋教财(2023)80号)、xx县"教育经费管理年"活动实施方案,把握了总体原那么,明确了目标任务。校长召开了校委会专题会议,组织学习了省教育厅文件、xx县"教育经费管理年"活动实施方案,对我校的"教育经费管理年"活动做了布置安排。还全面学习了中小学财务管理制度,对其中的"总那么"、"财务管理体制"、"预算管理"、"收入管理"、"支出管理"、"资产管理"等章节重点深入学习,联系我校实际情况进行比照。
二、严格检查对照
我校在自查中,主要从8个方面查找缺乏。
1、财务制度经查,财务制度局部不健全,有待完善。比方:公示制度,图书管理,资产管理中理化仪器的详细信息不完整,废旧资产的报损处置等。
2、编制预算近两年的编制预算,没有编制赤字预算。坚持了量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点的原那么。日常支出能得到保障。
3、收入和支出根据"五项制度"精神,严格执行国家规定的收费范围、收费工程和收费标准,及时足额上缴,不得隐瞒、滞留、挪用、坐支。我校的代收代缴过渡户因为没有上级主管部门的批文,横桥信用社不给开户。我校严格遵守中小学财务制度的第22条的规定,严禁设立"小金库",严禁账外设账,严禁公款私存。对两年来的账目逐项检查,没有虚列支出,虚报冒领,和挤占挪用的现象。日常支出能够得到保障,努力做到勤俭节约,从一根粉笔、一张纸、一度电、一顿饭做起。加大教师业务培训的力度,节省不必要的支出。
4、专项资金有两块。一是校安工程和校舍维修专项资金专户,对于已经发生的业务,我校已经与经费核算中心进行了核对,各项手续齐全,没有违规现象;二是寄宿生贫困生生活补助资金,我校2023年有名学生享有贫困生生活补助,共有元。2023年有名学生享有贫困生生活补助,共有元。实施过程中,我校责成政教处负责,后勤方面配合,从学生的申请,村委会的证明,班级、学校的审核公示,变更,补助的发放、公示,严格按照程序不走样,补助资金全部打入银行卡,告知家长领用。
5、"三公"经费我校在会议费和车辆使用费方面没有开支,在招待费上,2023年元,2023年元,都控制在规定的范围之内,无超支现象。
6、固定资产管理经检查,局部制度不健全,有待完善。(1)理化仪器的管理,账本陈旧,没有及时清点;(2)图书管理,大局部的图书过时,没有学生阅读的价值;(3)文体器材极少,也很少使用;(4)清查盘点少落实。(5)固定资产的处置制度。
7、重大支出我校在2023年承诺有五项重点工作,2023年承诺八项重点工作,都是在校委会上研究并通过,每学年的终了,都很好的完成了。其他的大额的支出,也都经过集体审议。
8、财务监管最近,我校成立了财务监管领导组,校长任组长,下设组员,由教师代表担任,根据中小学财务制度第十二章的规定,加强学校财务监管,促进教育经费使用管理严格、标准,保障教育经费使用高效、平安。
第二篇:教育经费自查报告xxx教育经费管理工作自查报告
根据2023年XX县区教育经费管理活动年工作方案(濮县教(2023))71号)的要求,我单位对会计信息质量、财务预算、资金平安和财务管理方法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
(一)会计根底工作情况
会计科目和会计账簿均根据财务会计制度的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务监督小组审核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。财务收支无坐支现象。会计凭证及时整理装订,存放平安、标准。
(二)预算执行情况
根据2023年预算明细说明,财务室每月都要把各项主要支出费用的实际数与预算数进行比较,各项支出必须向领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。
(三)财务管理方法完善和执行情况
根据单位实际工作情况,2023年对原有财务管理方法进行了修改,包括对财务管理方法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理方法的修改。修改后的管理方法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理方法明确了经费支出的范围和开支标准,控
制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理方法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安。
通过自查,我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措
施,力求将这方面的工作做得更好。
xxxx
2023-8-22
第三篇:经费管理自查报告经费管理自查报告
为管好用好我校公用经费、保证我校教育、教学与日常工作的正常运转,有方案合理地使用资金,认真做到勤俭办学的方针,现将我校自查情况汇报如下:
1、公用经费管理使用的具体做法是:
(1)我校加强财务管理,严格执行会计法和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象支。
(2)认真履行报账制度,力求资金的标准使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人签字,都经过校长签字。
(3)坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规,没有发生在政策法标准围之外,自作主张处理财务的不良问题。
(4)财务专管教师具体负责财务管理,学校任何财务活动必须经财务教师和领导审批后,方可实施。重大开支工程,都经校务会议集体决定。
(5)差旅费报销,严格执行县文件规定。
(6)需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品,都先通过全体教师集体决定后,才添置。
(7)财会教师严格执法,自觉执行财经纪律,做好财务核算
(8)在保证办公费的前提下,努力改善学校的办学条件
2、存在的问题:
(1)公用经费下拨不及时,使每学期的前一个月没钱用,工作没有得到正常开展。
(2)在使用生活费中,购置的物品向物主索票时,物主没有正式发票,只有个别物主给收据,甚至有的物主连字据也没有,例如向农户买白菜、葱、蒜苗等等,农民又不会写字,这样就给生活费的管理带来很大的麻烦。
3、今后的工作和打算:
1、认真落实义务教育经费保障机制改革政策。进一步理顺运行机制,加大各相关部门的相互沟通与协调力度,确保资金按时足额拨付。建立和完善经费保障机制改革的配套制度,加强对新机制各项经费安排和使用情况的监督指导,对所有学校义务教育经费保障资金适时进行审计,确保教育经费专款专用。
2、大力改善办学条件。按照今年教育工作总体要求,积极争取资金和工程,并抢抓新义务教育法实施的有利时机,采取有效措施,积极改善办学条件,提高教育教学质量。
3、进一步完善配套制度。进一步探索完善适合黑山大庄小学实际的核算制度和管理方法,加大对经费使用和“两免一补〞资金的监管和审计力度,标准经费预算编制管理,确保经费使用平安。
第四篇:经费管理自查报告XX县区舍得乡中心学校经费管理
自查报告
为标准我校财务管理,合理使用学校每分经费,使经费使用情况公开、透明,学校特成立以中心学校校长为组长,工、青、妇主要负责为成员的民主理财领导小组;由一名副校长具体分管学校财务,力求我校经费用好用活。民主理财领导校长每月底深入调查了解,现将我校财物自检自查情况汇报如下:
一、公用经费
舍得乡中心学校2023年1月至2023年7月共有学生3214人,其中初中部有学生723人,小学部有学生2491人,年度应拨入资金112023800元,至2023年9月实拨入548150元。使用情况,中心学校按有关文件精神,由中心校统筹25%的资金,用于校舍维修、添置课桌椅等,75%的资金按各村学生数,由各村提出申请,按照会计法开出发票,由中心校报账员统一报账,对各村出具的发票严格审批,未经审批的单据一律不予报账。
二、贫困家庭寄宿生生活补助费
1、全乡共有寄宿学生1651人,其中初中580人,小学有120231人,享受寄宿制生活补助费的学生,初中580人,小学588人;按生活补助标准初中每生75元/月,小学每生1
50元/月,每月应补助72900元,实拨72900元。
2、生活补助费的发放
中心学校按各村校享受寄宿生名额按时足额发放到各村校。
3、寄宿生生活费的使用
舍得乡由于受地理条件的制约,人民群众的贫困面比较大,加之我乡地区分散,很大一局部学生都需要步行两、三个小时才能到完小上学,这使对学生贫困的界定带来很大的影响,寄宿学生多,能享受生活补助的名额少,为了方便管理和能留得住学生,只有采取由寄宿学校统筹购置饭菜,负责蒸煮好免费打给学生吃的方法,经学校领导不定期的检查,严格管理,人民群众评价较好。
三、其他资金
我乡中小学校自国家实行“两免一补〞政策以来,从未向学生收取任何费用。
综上所述,我校所做的各类经费使用情况已按要求下放到各村校,请上级领导给予复查。
舍得乡中心学校2023年2023月12日2
第五篇:XX县区新营中学教育经费使用情况自查报告XX县区新营中学教育经费使用情况自查报告为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转,有方案合理地使用资金,认真做到勤俭办学的方针,根据县教育体育局关于转发关于开展“教育经费管理年〞活动的通知的通知要求,我校本着从学校开展出发,将每一分钱都用在刀刃上,保证教学活动和后勤效劳的开支,使学校的各项工作正常运转,促进学校的开展。学校领导高度重视,根据有关文件的精神,从大局出发,从小处着手,对学校的各类教育经费的使用情况进行了自查,现报告如下:
一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任。
学校领导班子认真学习了教育体育局的通知后,认真学习文件精神,高度重视。充分认识到教育经费的合理使用的重要性,这次检查很有必要也很重要。因此,学校成立了以校长为组长、副校长为副组长的教育经费自查领导小组,成员名单如下:
组长。张彦会(第一负责人。负责学校教育经费自查工作的安排部署、督查。)
副组长。陈军昌马晓芳(直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。)
成员:安永强杜世全宋延军陈俭牛鹏程张智贤黎福银伏世鹏王永昌邵利利谢有斌
二、切实加强经费预算,严格标准收支管理
1、根本情况。2023年春季我校有教职工20234人,教学班18个,学生948人。本学期公用经费收入378629元,营养改善方案专项资金收入345904元(其中学生营养午餐329904元,教师陪餐费16000元),上年结余19296元,寄宿生生活补助专项资金收入3