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2023年试用期个人总结范文.docx
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2023 试用期 个人 总结 范文
试用期个人总结   试用期期间我们也是需要对自己的工作等进行总结的。下面是小编搜集整理的试用期个人总结,欢迎阅读,希望对你能够提供帮助。更多资讯尽在自我总结栏目!   试用期个人总结   进入XX集团这个大家庭已满三个月,回忆这段时间的工作:在董事长及财务管理中心总监等领导的亲切关心和指导下,我在财务管理中心审计负责人的岗位上,严格按照制定的审计工作方案,积极地在集团公司内部开展了财务审计工作。经过这段时间的工作,现在已经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中。我相信有公司领导的信任,有同事们的大力支持,再加上我们审计人员的努力工作,公司的内审工作一定能更上一层楼。下面我从四个方面汇报试用期的工作:   一、试用期的工作总结   1、在三个月时间内完成了XX房地产公司2023-2023年度企业所得税汇算清缴审核及集团内部往来账与XX工程代收款项审核、XX公司财务收支及内部控制审计、XX公司财务收支及内部控制审计、XX经理的离任审计等审计工作任务并与所在公司领导及财务人员进行沟通交流。   2、为了能够更好地完成的各项工作任务,提高工作能力和业务水平,积极参加财务中心举行的内部培训、认真学习了公司的各项规章制度以及内部审计的相关制度和流程。   二、 工作中遇到的瓶颈   1、对公司规章制度、流程以及相关实际操作方法不够熟悉。   由于时间原因,对于公司规章的制度、流程及相关实际操作方法虽然有所了解,但不熟悉,更谈不上掌握,而一个优秀的内部审计人员是应该对公司规章制度、流程等都做到了然如胸的,这些是我在以后的工作中需要加强的地方。   2、现行规章制度些局部需要进一步完善。   有些制度不够完善,在实务工作中具体操作人员只能根据自己的经验来进行处理。不同的人处理方法有可能是不相同的,会造成复核人员、审计人员工作的难度;也可能影响对同一经济业务处理方法前后的一贯性。   三、下一步的工作方案   1、下一步审计工作的总体目标:以工作方案为核心,积极主动地开展业的各项审计工作。充分发挥内部审计作为企业风险管理第三道防线的财务监督、经营诊断和咨询参谋的三大职能。   2、根据工作方案,逐步完善公司的内部审计工作指引、各种审计工作流程,努力实现内部审计工作标准化、标准化、制度化。   四、建议   根据审计工作中发现的缺乏,提出以下建议供参考:   1、建立或完善企业的内部控制制度   通过制定各业务流程合理的工作程序及内部控制程序,确保公司所有业务在确定的风险框架内运行;   2、建立健全全面预算管理体系   构建符合公司实际情况的全面预算管理体系,组织编制年度全面预算,以年度预算目标对日常生产经营活动要素进行控制并对相关事项进行预警;   3、建立完善的经营业绩综合分析体系   通过财务管理向各项业务提供及时准确的反映、客观经济的分析,寻找企业运营中的存在问题或者说时机,全面提高各业务层次的效率和效益,或者说提高企业的经营平安系数,远离风险;   4、建立完善的绩效评估体系   把绩效管理与公司的战略和总体经营方案紧密联系起来,充分调动各方面的积极性和责任感,形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制,通过提高员工的积极性,使员工提高业绩,推动公司整体业绩的提升,从而实现公司的总体营运方案。   5、规划企业税务管理   对企业的纳税进行规划,既要合理避税又要兼顾税局的监管要求,争取税务部门的支持。合理平衡税负,减少涉税风险,为企业的长期开展壮大提供适宜的税务监管环境。   总之,内部审计作为企业开展的卫士,工作任务是艰巨的,要做到以一贯的态度对待工作,凡事有章可循、有规可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的开展作出自己最大限度的努力!   试用期个人总结   我于2023年x月x日进入公司,经过三个月的工作跟学习,在公司领导的指导跟自身的努力下,我的工作能力、思想认识跟业务素质都取得大幅度的提升,现作如下汇报:   一、我对公司的认识   湖南集团股份是一家集纺织、棉花收购及加工、纺织贸易于一体的大型工贸企业,公司实力雄厚,员工人数众多。   公司以正确的经营和管理理念为指导,依靠精干的团队,成为行业的佼佼者。同时,为国家、社会作出了巨大的奉献,赢得了社会的广泛认可,屡次获得国家跟当地政府颁发的各项殊荣。   现在,在公司董事会的正确领导下,公司正朝着“创知名品牌,做行业领先〞的目标阔步前进!   二、平时的工作成绩:   1、在部门领导的安排与指导下,准时,准确地完成部门的日常工作:周预算、月预算的编制工作,以及预算核准表向各部门的及时传送;在做好部门日常工作的同时,参与了高新公司、衡阳公司、及采购部的审计工作。   2、七月下旬,部长安排审计高新公司帐目,我通过对各帐套及凭证的逐项核阅,到高新公司的实地查验,发现了工作中存在的少量失误、帐目复核程序的不完备,及时向上级作出了反响,催促财务人员改正。   3、八月份参与采购部机物料及包装物的审计工作,通过对仓库数据、实物查验,以及对采购部各类原始凭证的逐项核查,了解到采购部的工作流程及审批制度、权限,对各项物的单价及库存情况作了详尽的了解与表格比照分析。   4、九月在完本钱职工作的同时,首先在公司内部对衡阳分公司的各帐套作了比较分析,于下旬的时候随同部长到衡阳出差,通过实地查实各类帐簿、凭证,了解到各帐目均相符,审批程序跟授权批准制度齐备。   三、存在问题及对其改进方法   在整个工作过程中,我认为自己工作比较认真、负责,具有较强的责任心和进取心,能完成领导交付的工作。并积极学习新知识、新技能,来提高自己的综合素质。但也存在着许多缺点与缺乏:在日常工作中有时不够细心、干练,对工作的专业性还不够,感觉自己知识溃缺(如棉纺业专业知识和相关审计专业知识)。我会在以后的工作中,不断的通过学习提升自己。   在此,正式向公司领导提出转正申请,希望公司领导能对我的工作态度、能力与表现,做一个全面的考量。同时也非常感谢各级领导对我信任跟帮助,希望能给予更多的时机锻炼和提升,在公司茁壮成长。同时,为了我们的内审工作能为公司发挥更好的监督效应,我一定会更加努力!努力!!再努力!!!

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