分享
2023年市审计局工作总结精选范文.docx
下载文档

ID:394322

大小:24.30KB

页数:19页

格式:DOCX

时间:2023-03-26

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023 审计局 工作总结 精选 范文
市审计局工作总结范文2023   市审计局工作总结【一】   2023 年上半年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,认真学习贯彻全市审计工作会议及全县经济会议精神,全面落实科学开展观,把促进开展作为审计工作的第一要务,进一步提高审计工作质量和水平,效劳经济建设。1-6 月份共完成审计工程48 个,查出有问题资金7085万元,依法处理处分上缴财政97.50万元,提出审计建议45条,审计建议被采纳22条,提交各类审计信息143篇次,审计工作得到县委、县政府的充分肯定。今年来,我局先后被市委、市政府评为“市级文明单位〞、被市审计局评为“信息宣传工作先进单位〞、“审计质量建设先进单位〞,被市档案局评为“邯郸市档案工作先进单位〞等荣誉称号。   一、强化审计监督,致力提高业务质量   继续按照“严谨细致、强化责任、提高质量〞的工作要求,加强对财政、政府投资、经济责任、社会保障工程等审计,为确保宏观调控的决策、部署和措施落实到位,确保政令畅通、令行禁止发挥积极作用。   (一)本级预算执行审计   把本级预算执行审计作为第一位要务来抓,按照“核实财政收支、揭露反映问题、提出对策建议〞的工作思路,坚持“求真务实、突出重点、深化质量〞的工作方针,加强对涉及党政中心工作和民生的重要资金和工程的审计,注意把握总体情况,揭示突出问题,从体制机制上分析原因,提出建议,促进标准管理。我们集中力量,整体联动,理清收支渠道,掌握管理使用政策,审计和调查了地税局、国土局、第一医院等部门的预算执行等情况。揭示了存在的问题,主要是:地税部门在土地增值税清理不够及时、未按规定办理政府集中采购;国土局存在非法占地、滞留专项资金、收费罚没上缴不及时;一院存在乱收费、违规支付专家会诊费、未交社会保障费等问题。对查出的问题,我局依照有关法律法规进行了处理处分,并提出了相关的建议,为促进财政预算管理标准化、制度化和法制化建设发挥了作用。   (二)政府投资工程审计   我局把政府投资审计作为效劳经济开展的重要平台,通过强化政府投资工程的审计监督,促进加强建设工程管理,节约政府投资,提高投资效益。今年1至6 月份,我局由投资一、二科通过交叉互审完成政府投资审计工程19个,送审金额14834万元,核减工程造价1940万元,工程核减率13.08%,政府投资审计工作得到县委、县政府及上级审计机关的充分肯定。   (三)经济责任审计   受县委组织部的委托,我局完成了18个单位领导干部任期、离任经济责任履行情况审计,审计查出违规问题102个,查出有问题资金4323万元。通过经济责任审计,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时,也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况,使审计结果切实变成干部任用、奖惩等全面考核的依据,也为逐步完善干部考核、评价打下坚实的根底。   (四)社保资金审计   为促进党和政府利民惠民政策资金的落实,维护人民群众的根本利益为目标,年初审计署组织各级审计机关对全国社保资金进行了审计,我局派出骨干人员参加了市局组织的全市社保资金交叉审计。通过审计,摸清了各地社保资金规模、使用、管理和效益情况,检查政策落实情况和实施效果,揭示存在的困难和问题,提出标准管理的建议,促使我国社保基金管理更加平安、完整、有效,并日臻完善和标准;通过审计,使参审人员相互交流合作,掌握了更多的社保资金审计方法及社保资金审计过程中存在的一些问题,为今后社保资金审计奠定了良好的根底。   二、注重业务标准,致力提升工作水平   为加强审计业务质量管理,促进标准审计报告、审计实施方案、审计通知书等审计业务文书,确保审计工程事实清楚、定性恰当、程序标准、适用法律法规准确,我局突出抓好四个方面:一抓审计实施方案。强调各审计组在充分做好审前调查的根底上,把审计实施方案做实做细。根据调查了解掌握的情况和审计工作方案,确定审计工程的具体审计目标、审计范围、内容和重点、准确判断重要性水平,认真评估审计风险,尽限度降低审计风险。二抓审计程序。按照审计法要求,在审计实施过程严格把握审计程序要求,从审前调查、审计实施方案制定、审计通知书送达、审计查证过程、审计证据的认定、审计定性的法规审理、审计报告和审计处理、审计文书的送达、审计决定的执行、后续审计的全过程都严格按照审计准那么规定程序执行。三抓审计审理。审计审理工作是审计机关控制审计质量的重要抓手,也是将法制工作落到实处、推进依法审计的重要环节。为适应审计复核向审理的转变,把审计工程质量关,我局在总结以往复核工作经验的根底上,进一步明确和细化审理的职责和程序,提高审理工作质量和效率,切实防范审计风险,为科学、标准地考核审计业务科室工作提供依据。四抓审计纪律。维护审计机关清正廉洁的良好形象,是审计质量的保证。坚持以党风廉政建设和审计“八不准〞的各项规定约束审计工作全程,实行审计公示、审后回访等全方位监督。   三、立足效能管理,致力机关自身建设   以作风建设为载体,切实转变观念,讲究工作效率;以局领导班子和股级干部考核为契机,切实加强审计干部队伍建设,不断提高依法行政、依法审计的综合素质。   (一)政治业务学习不断深入。上半年以来,根据县委安排,结合审计工作实际,与机关党员干部队伍的思想、工作、作风更加紧密地联系起来,有方案、有步骤地开展了学习实践活动。要求把“讲政治、顾大局、守纪律〞要求融入到履行审计职责的各个环节,在审计工程实施、发挥作用途径、加强审计管理上都要切实做到讲政治、顾大局、守纪律。要让“讲政治、顾大局、守纪律〞成为我们每一名审计人员的自觉行动。深刻理解xx届中央纪委七次全会和国务院第五次廉政工作会议精神,进一步统一思想,不断提高全局审计人员的政治思想觉悟、理论水平、大局意识和责任意识,使全局审计人员依法行政、依法审计能力全面提升。   (二)党建政风行风常抓不懈。今年以来,我局围绕审计抓党建,抓好党建促审计,夯实党建工作根底。一是领导示范带动,工作创新推动,形成齐抓共管合力,促进审计事业开展。二是实行“一把手〞负总责,分管领导、股长、审计组长分级负责制,一级抓一级,层层抓落实。做到两手抓,即一手抓审计业务,一手抓廉政建设,推行审计公示制,在审计组进点时张贴审计公示,广泛接受内外部监督。三是坚持审计回访,深入了解、掌握审计组遵守廉政纪律的情况,不断总结经验,加强廉政建设。   四、转化审计工作成果,加强审计信息化建设   今年以来,我局充分注重审计成果开发利用,不断拓展审计成果利用的形式和范围,把审计调研和信息工作摆上重要议程,加强综合分析,努力转化提升审计成果。一是抓好信息宣传,扩大审计影响范围。把信息工作纳入年度工作方案,分解到股,落实到人,纳入绩效考评内容,与季度、年度考核挂钩。推行审计信息与审计工程“一体化〞,做到完成一个审计工程,至少撰写一篇审计信息,有效推动审计信息工作跃上新台阶。二是谋划调研活动,提高审计业务能力。把课题调研作为提高审计业务能力和加强自身建设的重要工作抓紧抓好,认真开展审计调研活动,从体制、机制上进行原因分析,提出合理性审计建议和意见,为宏观经济决策效劳。三是创新工作方式,拓展成果转化渠道。从着眼宏观、效劳大局出发,抓好要情专报工作,针对审计中发现的突出问题和重点事项,以审计要情专报或呈阅件等形式向县领导报告,提供决策参考依据。   上半年审计工作取得一定成绩,但与县委、县政府及上级审计机关的要求还存在差距,面临的一些困难和问题。主要是计算机辅助审计和效益审计还较薄弱、工作效率尚需进一步提高,审计人员工作责任心和大局意识亟需进一步强化等,这些将在今后工作中采取有效措施切实加以解决。   五、下半年工作思路   要认真贯彻落实实科学开展观,按照上级审计机关的部署,以审计创新为动力,以提高审计成果质量为核心,以加强审计业务管理为根底,以“人、法、技〞建设为保障,内增素质、外树形象,全面提高依法审计能力和审计工作质量水平。   一要以科学开展观为指导,进一步增强政治意识、大局意识和责任意识,努力提高推进工作的能力、攻坚克难的能力、创新创造的能力。   二要按照“积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险〞要求,开展经济责任审计、政府投资审计和其他财务收支审计,深化审计内容,突出审计重点。   三要根据国家审计标准的要求,强化审计质量管理和控制,建立健全审计执法监督机制,继续开展优秀审计工程及计算机AO应用实例评选工作,进一步标准审计行为。   四要抓好班子和审计队伍建设,深化党风廉政建设,不断提高凝聚力和战斗力;强化机关效能建设,不断改进工作作风,提高工作效率,依法审计、文明审计,切实提高审计机关的公信力和执行力。   市审计局工作总结【二】   2023年,我区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,牢固树立科学审计理念,坚持把“抓落实、促转变、惠民生、增效益〞作为审计工作的出发点,紧紧围绕地方经济社会开展中心,较好地完成了全年各项审计任务。截止2023年12月底,我局实施完成审计工程16个,正在进行的审计工程4个;查出违规金额79.33万元,追缴财政收入2.6万元,发出审计综合报告15篇,被领导批示1篇,较好地发挥了审计在促进地方经济建设中的职能作用。现将今年工作情况总结如下:   一、积极履职,努力促进审计工作转型   ( 一)深化财税审计,促进我区财政增收增效   我局在预算执行审计中,坚持以预算资金流向为主线,以重大专项资金审计为重点,以促进财政增效增收为立足点。通过审计,促进财政增收节支,标准财税管理,提高财政资金使用效益,取得了较好效果。在延伸地方税收征管审计中,我局与市局试行地税联网远程审计,主要对2023年地税征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况进行了审计。根据远程数据的筛选结果,确定了12户企业。通过对这12户企业的审计,共查补入库漏征税款xxx万元。   10月14日,在区第八届人大常委会召开第二十一次会议上,xxx局长受区政府委托所作的审计工作报告再获好评。区长xxx同志作了重要批示,要求各有关部门对审计查出的问题认真整改,采取得力措施切实加强改进自身管理。   (二)突出重点民生资金审计,促进国家惠民政策落实   我局按照温家宝总理提出的“财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里〞的要求,加强对与人民群众生产、生活息息相关的各种民生资金进行审计,审计覆盖面逐年扩大,监督深度不断加强。2023年以来,我局对农村合作医疗、教育、民政、农业等8项重要民生资金进行了审计,审计说明,我区财政专项资金使用取得了较好社会效益,但存在个别专项资金管理不标准,局部资金支出管理不严,以及个别财政配套资金未及时足额拨付到位等问题。各部门对审计发现的问题高度重视,表示将切实进行整改,完善专项资金管理。   (三)强化领导干部经济责任审计,促进依法理财和依法行政   在我区经济责任审计中,审计机关与纪检、监察、等职能部门互相配合、分责联动,监督的深度和力度进一步加强。2023年以来,共完成经济责任审计3宗,查出管理不标准资金xxx万元。对审计发现的问题要求被审单位及时纠正。   (四)继续开展财务收支审计,促进行政事业单位财务管理水平的提高   截止11月完成了对区xx局和xxx小学以及区xxx局的财务收支审计。从审计情况看,区xxx存在往来款挂帐,欠交养老保险金等问题,xxx小学存在虚报冒领工资、人员超编、上缴财政预算款不及时等问题,区xxx局存在个别工程执法不到位,往来款挂帐等问题,通过审计,分别对三个单位提出审计建议,对xx局下达了审计决定书并处以罚款。审计局工作总结目前正在开展对区xxx街道办事处、xxx街道办事处、xxx街道办事处、街道办事处的财务收支审计,预计12月中旬可结束。   (五)积极落实政府交办工作,为领导决策效劳。   我局驻xxx村工作小组认真开展帮扶工作,为村民排忧解难,积极争取上级资金为xxx村联系打井和配备村民建身器材等事宜;夏收期间,集中走访慰问,帮助村内几户困难党员做好夏收工作。同时按照区委、政府领

此文档下载收益归作者所有

下载文档
猜你喜欢
你可能关注的文档
收起
展开