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2023年工作总结资产自查工作总结范文3.docx
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2023 工作总结 资产 自查 范文
学海无涯 2023年工作参考总结-资产自查工作参考总结范文   固定资产自查工作总结   为进一步标准固定资产治理,确保学校资产平安,按照区教育体育局关于做好固定资产清查工作的通知和镇中心校安排,我校组织人员对固定资产进展了清查,现将有关固定资产清查的工作情况报告如下:   一、清查范围:   我校治理和使用的所有固定资产,包括土地房屋、教学仪器、电教设备、图书、车辆、办公事物及家具、文体设备等。   二、清查基准日:2023年7月1日。   三、清查内容:   1、我校资产治理制度的建立和落实情况。   2、固定资产出租、出借情况。   3、帐、物、卡相符情况。   四、清查工作详细施行情况:   我校领导对本次资产清查工作十分注重,为保证资产清查工作高效有序地进展,首先成立了资产清查工作领导小组,学校分管领导任组长,总务主任、学校总治理员、部门治理员和教师代表为成员。并指定总务主任为固定资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监视指导下,总务处对本次资产清查工作的各项任务进展分解到人。部门治理员打印出固定资产清查表,逐一核对,对盘盈、盘亏的固定资产做好记录。第四,清查工作小组对部门治理员的清查数据进展抽查,逐类审核、验收。第五,在对部门治理员清查数据审核验收的根底上,确认资产清查最终结果,并填好固定资产清查报表上报。   我校固定资产清查小组从7月初开始,克服炎热酷暑,按照有关要求,逐笔核对每项资产,通过二十多天地努力,终于按时完成资产清查的主体工作。   五、资产清查工作获得的成效及存在的征询题。   通过本次资产清查,我校资产治理制度比较完善,各项制度落实到位。至清查基准日,我校没有固定资产出租、出借情况。各类固定资产帐、物、卡相符。   我校的固定资产治理标准有效。清查中也觉察了一些征询题,局部资产标签脱落,局部破损的课桌凳已无法使用,须进展报废处理,局部电子产品由于更新换代属于已经淘汰产品,也需履行正常资产报废手续。这些征询题未及时处理,暴露出我校在资产治理工作中存在着一些不细致的地点,显示了日常治理工作不够扎实。   六、对资产清查觉察征询题的改良措施   我校将以本次资产清查作为提高学校资产治理水平的一个契机,进一步做好固定资产治理工作。加强实物治理,关于清理出来的有征询题资产,及时报批并进展账务处理。针对资产清查工作觉察的征询题,作进一步地分析,在分清是治理责任,仍然制度破绽的根底上,完善相关制度,确保更有效地治理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下:   1、组织各治理员认真学习学校固定资产治理制度,进一步认识对固定资产治理和保护的重要性,引起各治理员对固定资产治理工作的注重。   2、进一步加强对资产的治理,认真做好固定资产治理的各项根底工作,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,标准化,提高其使用率。   3、固定资产的治理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个详细使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人治理好,防止物品的损坏和遗失。   4、要求各治理员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如觉察有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否那么应负相关责任。   5、校领导加强监视工作,将不定期对学校的固定资产进展抽查,以更有效地治理、保护学校资产。   6、固定资产要做到合理使用,治理完善。对因玩忽职守或违犯操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明缘故,按照情节按有关规定处理。   学习县xxx区资产自查工作总结   按照唐政办[2022]16号文、唐财[2022]19号文及资产清查工作的有关制度、政策,我单位已按时完成了资产清查的主体工作,并通过了唐河仁信会计师事务所的资产清查专项审计。现将有关资产的工作情况报告如下:   一、资产清查根本情况   (一)本单位资产清查工作基准日是2022年12月31日。   (二)工作起止日期:本单位于202023年4月1日至202023年4月30日期间进展了资产清查工作。   (三)本单位资产清查范围:列入本次资产清查工作范围的有本单位和所属的2个二级单位,其所属单位为园艺场和农科所,单位性质均为事业单位。   (四)单位资产清查工作详细施行情况:   1、单位成立了以李中波主任为组长的领导小组,小组成员为贾海涛、曲良颀、张旭升三位同志。   2、按照上级有关规定,本单位自4月1日起组织人员进展了资产自查工作,如实将本单位的固定资产建档建卡,输入到统一的固定资产治理软件中。   3、本单位资产自查工作完毕后,4月26日唐河仁信会计师事务所对该项工作进展了专项审计,并出具了审计报告。   二、资产清查工作结果   (一)通过对本单位2022年12月31日会计报表的清查,本单位的汇总,资产清查数为632549.05元,汇总负债清查数为603336.48元,汇总净资产清查数为29212.57元。   (二)单位清查出的资产损失为5080元,其损失的缘故是使用年久报废。   (三)经仁信会计师事务所确认的资产损失为5080元,详细为专用设备3380元,家具用俱202300元。   三、在本次的资产清查工作中,我单位在规定的时间内完成了上报工作。但是在清查过程中,觉察资产治理不够科学,有待于今后的工作中予以处理。   四、整改方向。通过本次资产清查,实在摸清了本单位的固定资产情况,防止了造成国有资产流失情况的出现,同时制订了国有资产治理制度,标准治理。

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