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2023年工作总结国有资产清查工作总结2范文.docx
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2023 工作总结 国有资产 清查 范文
学海无涯 2023年工作参考总结-国有资产清查工作参考总结   卫生院国有资产清查工作总结   为贯彻落实xxx人民政府办公室关于印发国有资产清查处置工作方案的通知(广政办发【2023】104号)文件规定和要求,我单位2023年8月28-30日开展了国有资产专项调查清理自查工作,现将工作情况汇报如下:   一、加强组织领导、确保国有资产专项调查清理工作的顺利开展。   自开展专项调查清理工作以来,我院领导高度注重。按照xxx人民政府办公室关于印发国有资产清查处置工作方案的通知(广政办发【2023】104号)文件要求,我院制订了专项调查清理施行方案,按照方案要求,成立了以院长为组长,分管副院长为副组长,各科室负责人为成员的工作领导小组;办公室设在财务室,详细负责国有资产专项调查清理工作;各科室负责人为小组成员,协助做好国有资产专项调查清理工作。   二、国有资产专项调查清理工作的详细内容及方法   (一)清查的范围及内容:   按照xxx人民政府办公室关于印发国有资产清查处置工作方案的通知(广政办发【2023】104号)文件规定,本次清查的主要内容包括:办公、打印机、复印件、照1   相机、摄影机、电视机、电风扇、空调、办公桌椅、沙发、书柜、茶几、会议桌椅、饮水机等办公设备和办公用家具等财产物资的处置情况。   (二)资产清查的方法及步骤   本次资产清查分四个阶段进展,即:单位自查、汇总核实、整改提高、填表上报。   1.单位自查阶段   办公室按照“国有资产专项调查清理情况统计报表〞的相关内容和要求,对单位现有财产物资存量,逐一进展清查核对。   2.汇总、核实阶段   工作小组按照汇总后的自查表,逐项进展核实,然后与单位的账面金额进展核对。   3.整改提高阶段   对有出入的,查找缘故,按照有关规定进展处置,并在规定时间之内整改。   4.填表、上报阶段   按照前阶段清查出的明细底,重新进展账务处理,填制国有资产专项调查清理统计报表报送县财政局。   三、国有资产专项调查清理工作的结果   此次清查做到了以物查账、以账对物,账实相符,标准了单位资产处置行为,履行了资产处置审批程序,防止了资产流失及其他违规现象。   四、存在的征询题   通过本次清查,使单位账实相符、账账相符,但也存在一些征询题。一是对固定资产治理不标准;二是科室之间物资转移登记不标准,物资转移未办理移交手续。   出现征询题的主要缘故:一是对国有资产治理的注重程度不够;二是国有资产的日常治理不标准,科室之间物资移交使用未及时进展移交登记。   五、整改措施   针对存在的征询题,我们将采取以下整改措施:   1.进一步加强对国有资产治理工作的治理力度,制定详细的资产治理制度,标准相关查报程序。对现有财产物资清查后的明细底报存档,以便于日后备查。   2.加强对国有资产的日常治理工作。定期检查,做到每年年底全面清查一次,核对单位本年资产增减变动及盘盈、盘亏等情况。对变卖、报废的资产及时进展处置,对新增资产尤其是捐赠资产及时入帐,防止国有资产的流失。   国有资产清查工作总结   Xx国家税务局认真组织资产清查,确保国有资产完全完好,为进一步加强固定资产治理,落实相关治理制度,确保国有资产完全完好,xx国税局于近期组织施行了固定资产清查工作。   一是成立固定资产清查领导小组。由分管局长任组长,税源治理二科、办公室、监察室、信息中心为主要责任科室,由税源治理二科、办公室和相关资产使用单位共同组成清查小组,详细组织施行清查。   二是优化清查工作方法。按照固定资产归属单位划分,由清查小组携带相关单位在账固定资产明细表、资产清查盘点登记表、固定资产卡片薄等相关材料实地进展盘点清查。   三是细化固定资产清查工作内容。按照固定资产的类别、型号、规格等,本着“以账查物,以物对账,见物就点〞的原那么,按照帐帐核对、帐物核对、帐卡核对的方法逐单位逐物进展清查,保证做到不漏查、不留死角,对帐物不符、帐帐不符、帐卡不符、使用人与保管人不符的固定资产逐项如实登记。   四是建立清查责任工作征询责制。在清查工作中要实事求是,认真细致的做好每一项工作,减少工作中的查错,对已查实的固定资产由使用人、保管人、清查人员签字确认。并对查实不符的资产,认真查找缘故,按规定予以正确处理。   对清查工作中碰到的新征询题、难题,召开专门会议研究处理,保证了清查工作的顺利进展。   此次资产清查工作历时一个月,清查人员认真负责,累计清查全部六处办公地点固定资产,通过此次清查盘盈共计椅子、沙发、微机桌、文件橱等352件;盘亏62件,对盘盈盘亏的固定资产将按照治理权限上报,并按照批复进展账务处理。   从此次清查情况看,我局固定资产治理工作总体情况良好,资产使用人员和治理人员权责明晰,治理制度落实比拟到位。但此次清查觉察了一些征询题,由于固定资产治理人员更换频繁,固定资产治理的信息传递不及时,固定资产购置、处置、变更后没有及时在财务软件中进展相关操作;局部国有资产处置收入上缴不及时。   此次资产清查工作摸清了我单位固定资产的真实数据,也为我局以后的固定资产治理工作,打好了良好的根底。

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