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2023
小金库
专项
治理
自查自纠
工作总结
范文
小金库专项治理自查自纠工作总结
篇一:“小金库〞专项治理自查自纠工作总结
“小金库〞专项治理自查自纠工作总结 -总结
[]为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业开展“小金库〞专项治理的方法的通知(中纪发(2023)7号)和省委办公厅关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库〞专项治理工作的实施>的通知等文件,我单位开展了“小金库〞专项治理工作,现如下,。 一、自查自纠的范围和内容 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及、共青团、妇联等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是XX年年以来各项“小金库〞资金的收支数额,以及XX年底“小金库〞资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库〞数额较大或情节严重的,应追溯到以前。 “小金库〞主要形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库〞;用资产处置、出租设立“小金库〞;以费、费、费和咨询费等名义套取资金设立“小金库〞;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库〞;虚列支出转出资金设立“小金库〞;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库〞;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库〞。 二、单位自查自纠的和步骤 (一)部署(文件下发之日起至2023年6月10日)。单位成立小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行发动部署,()。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好发动、政策宣传、制定和安排部署工作。充分发挥媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。 (二)自查自纠(截至2023年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结和单位“小金库〞自查自纠报告表(见附件1)报送治理“小金库〞工作领导小组。 三、自查自纠的做法 (一)加强组织领导。单位成立治理“小金库〞工作领导小组,负责指导和协调“小金库〞治理工作,研究制定有关治理,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库〞治理的日常组织协调工作。 (二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。 (三)落实举报制度。治理“小金库〞工作领导小组办公室设立并公布举报 、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩罚。 四、自查自纠的结果 (一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库〞。 (二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以名义私存公款等违反财经的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。 (三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 (四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库〞。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回忆,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
(“小金库〞专项治理自查自纠工作总结)随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人那么不可记住它。——西塞罗】
篇二:镇“小金库〞专项治理自查自纠工作总结
XX镇“小金库〞专项治理自查自纠工作总结
按照儋州市财政局关于转发的通知(儋财监[2023]251号)精神,XX镇政府认真开展了“小金库〞专项治理工作,成立了由XX镇镇长为组长、抽调由财政所、财务办、纪委等部门人员为清理工作领导组成员,认真扎实地开展了清理工作。
一、健全组织,强化领导
5月28日XX镇迅速召开了党委扩大会,传达上级关于要求开展“小金库〞专项治理工作的具体要求,XX镇党委高度重视,成立领导组,下设办公室,办公室设在镇财政所,负责小金库〞专项治理日常工作, 5月30日XX镇召开了镇各单位负责人会议,镇长布置了XX镇小金库〞专项治理工作,要求各单位负责人必须亲自抓,对照“七种〞表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。从而进一步标准我镇的经济秩序,从源头上预防和治理腐败。
二、自查自纠工作的开展
(一)发动部署、做好宣传发动。成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行发动部署。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。
(二)自查自纠。按照通知要求,镇直各单位认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,
各单位在6月1日前已将单位“小金库〞自查自纠情况报告表报送XX镇治理“小金库〞工作领导组办公室。
(三)落实举报制度。治理“小金库〞工作领导组办公室设立并公布举报 、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩罚。
四、自查结果
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,XX镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库〞。
(二)各单位自成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财政所统一管理,各类票据均由财政所购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库〞。财务报销严格按照
财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回忆,XX镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
XX镇人民政府
二0一二年六月十一日
篇三:“小金库〞专项治理自查自纠工作总结
“小金库〞专项治理自查自纠工作总结
为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展“小金库〞专项治理工作的实施方法的通知(中纪发(2023)7号)和省委办公厅关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库〞专项治理工作的实施方案>的通知等文件精神,我单位开展了“小金库〞专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库〞资金的收支数额,以及xx年底“小金库〞资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库〞数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库〞主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库〞;用资产处置、出租收入设立“小金库〞;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库〞;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库〞;虚列支出转出资金设立“小金库〞;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库〞;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库〞。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)发动部署(文件下发之日起至2023年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、方案制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至2023年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位“小金库〞自查自纠情况报告表(见附件1)报送治理“小金库〞工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库〞工作领导小组,负责指导和协调“小金库〞治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库〞治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库〞工作领导小组办公室设立并公布举报 、举报信箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩罚。
四、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库〞。
(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以
及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库〞。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回忆,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。