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2023 年审 工作总结 范文
2023年审计年终工作总结   审计的工作就是要确保公司财务报表上面的每一个数字都是完全百分之百正确的,不能够有任何过失,再根据要求来对附注进行意见的发表。下面是由小编为大家整理的“2023年审计年终工作总结〞,仅供参考,欢迎大家阅读。   审计年终工作总结(一)   2023年,县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下,坚持以“三个代表〞重要思想为指导,认真贯彻执行xxx全会和中央经济工作会议以及全国、盛市审计工作会议精神,紧紧围绕我县经济建设中心和社会开展大局,全面落实审计工作“二十字〞方针,突出审计重点,加大审计力度,严格审计执法,通过全体审计人员的共同努力,圆满完成了年度审计工作任务。   一、2023年审计业务成果   根据县政府永政[xxxx]文75号精神,年初全县方案审计及调查40个工程;方案执行中,根据实际情况,对其中的局部工程进行了一定的调整,但总任务数不变。全年实际完成41个工程,完成方案的102.5%,其中:常规审计工程33个,经济责任审计工程2个,审计调查工程6个。审计查出的各项数据如下:   1、违规金额4207万元,其中   ①应交财政1103万元(其中罚没、税收金额31万元),已全部上缴入库,比去年598万元增加505万元,增长84.45%;   ②核减工程结算从而减少财政拨款1465万元,比去年7万元增加1458万元;   ③归复原渠道资金7万元;   ④调账处理金额1222万元。   2、应纠正金额679万元   一年来的审计成果突出表达了四个特点   一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行情况审计工作全面加强,乡镇财政、财务收支审计工作平稳推进,合计增加财政收入1082万元,比去年582万元增加500万元,增长85.91%,核实了财政收支,分析了违纪问题,展开了分析评价,提出了改进建议。   二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用,通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等工程实施审计监督,开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查,在加强单位财务管理、改进企业经营运转、确保专项资金平安等方面取得了显著的成绩。   三是固定资产投资审计跃上新台阶。采劝审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调〞的方法,开展我县“三条公路〞和局部防洪堤的工程决算审计,审计工程原决算总额13137万元,对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价局部予以核减,从而节约了基建投入,减少了财政拨款。合计核减工程造价1465万元,其中“三条公路〞工程原决算造价12811万元,审计核减造价1458万元,核减率达11.38%,创下我县工程审计核减金额、核减率的最高纪录。   四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作,xxxx年5月制定下发了中共永春县委、永春县人民政府关于进一步贯彻执行中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见(永委[xxxx]67号)。根据上级审计部门和县政府的委托,认真执行中央关于经济责任审计两个暂行规定,分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作,为推进我县今后的经济责任审计工作初步探索了方法,积累了经验,奠定了基矗   这些成绩的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是社会各界理解、配合、支持的结果,是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。   二、2023年审计工作回忆   过去的一年,县审计局立足实际,开拓创新,组织干部职工加强学习,坚持边工作边学习,以学习推开工作,在工作中稳固提高,依法审计,廉洁从审,扎实推进审计各项工作,主要有:   1、坚持正确方针,围绕年度审计方案,认真履行职责。   围绕我县经济工作中心,精心制定审计方案,继续坚持“全面审计,突出重点〞的方针,切实做到全面审计、不留死角,深入审计、不走过场,重点审计、注重质量,及时审计、提高时效,严格执行审计法规和审计作业准那么,认真履行审计职责,做好每个工程方案的组织实施。   2、坚持开拓创新,推进审计事业改革,严格审计执法。   根据审计法有关规定,结合我县实际,深化审计改革。一是改革审理方法,建立审计业务会议制度。推行“分组实施、质量互检、集中审理、会议决定〞的审计业务审理新方法。二是改革审计小组组成方法。打破传统的股室界线,对重大工程的审计,实行跨股联合审计,集中力量,重点突破,在增强审计干部整体作战意识的同时,让全体审计干部得到不同行业、不同工程的审计实践和业务技能锻炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为,依法给予处理处分上,加大回访工作力度,跟踪检查审计决定和审计意见的执行落实情况,做好后续审计工作。   3、坚持拓展成果,加大审计宣传力度,增强审计职能。   一是认真、准确、及时地完成县委、县政府交办的事项,积极参与全县教育系统财务标准管理、县自来水公司内部改制、县住房公积金管理体制改革、五里街商会和局部驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道,积极参与对我县工程建设、政府采购活动的监督管理工作。三是加强审计宣传工作。编办永春审计33期,刊发各类专稿、信息57条,其中:被各级刊物采用的47条。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点事项,以专题呈阅件的形式,向县主要领导报告情况、分析原因、提出建议。全年上报专题呈阅件6件,其中县主要领导作出批示的4件,为我县加强宏观调控做出了奉献。五是加强审计统计分析,完成专题调查报告6篇。   4、坚持标准管理,加强内部制度建设,强化制度约束。   推行制度管人,强化制度约束。在探索和实践的根底上,研究修订或重申了包括审计业务文书办-理审批传递管理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车管理、信息工作等方面工作的十项规章制度,使审计工作走上标准化的轨道,不断推动审计各项工作向纵深开展。   5、坚持严格要求,完善内外监督机制,狠抓廉政建设。   廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为做好防微杜渐工作,结合上级的有关规定,一是推行审计公示制度。从4月1日起,全面推行审计公示制度,鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的情况的同时,对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了永春县审计局机关工作人员绩效考评实施方案,建立以实绩为核心的干部评价标准,实行定量考评与定性考评相结合的方法,推进审计机关效能建设,进一步调动机关工作人员的积极性和创造性,不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定“十二不准〞规定,随同审计工程印发审计组和审计人员执行审计纪律情况反响表,征询被审计单位的意见。   6、坚持与时俱进,加强部门自身建设,提高干部素质。   一是继续抓好三个代表重要思想的学习教育活动,重点抓好回访复查工作,组织干部职工深入学习江xx“5·31〞讲话精神,学习贯彻xx大精神。二是按照党委会的要求,及时抓好局支部的换届选举工作,加强支部建设。三是完成局机关工会的换届选举工作,积极维护好干部职工的精神和物质利益。四是努力完善办公设备,添置了一批计算机,举办计算机审计技术培训班,提升微机审计工作水平。五是组织干部职工参加审计业务知识培训,鼓励和支持干部职工通过自学、党校函授学习等途径提高自身理论知识水平和业务技能,增强做好审计工作的本领。   三、2023年审计工作思路   2023年我县审计工作的指导思想是坚持以“三个代表〞重要思想为指导,认真学习贯彻xx大精神,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,按照“全面审计,突出重点〞的要求,认清形势,振奋精神,与时俱进,开拓创新,以新的思路谋求审计开展,新的突破促进审计改革,新的举措推动审计工作,为我县的经济开展和社会进步做奉献。具体工作要求是:   1、继续以标准财政预算执行和财政收支行为为重点,全面加大“同级审〞和乡镇决算审计工作力度。   2、继续以查处“小金库〞和审查收支两条线贯彻落实情况为重点,实施对县直行政事业单位财务收支审计。   3、继续以促进专项资金专款专用为重点,加强农林水等系统或工程资金的审计工作。   4、继续以标准财务行为推进生产经营为重点,做好企业资产、负债、损益情况的审计工作。   5、继续以核实工程造价节约财政资金为重点,完成县重点工程等工程的国有资产投资审计。   6、继续以增强审计职能扩大审计覆盖面为重点,推进经济责任审计工作,积极为县委、县政府的宏观调控效劳。   7、继续以摸清家底掌握情况为重点,开展乡镇政府负债情况等工程的专项审计调查。   8、继续以学习贯彻xx大精神努力实践“三个代表〞重要思想为重点,全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣传等工作,全面提高审计业务水平。   审计年终工作总结(二)   xx年度,我县政府投资审计工作取得了较好成效,突出表现在:政府投资审计法制建设进一步完善,投资工程审计意识进一步加强,局投资审计机构和人员队伍初步建成。   在所有审计工程中,审计局投资审计股完成工程6个,审计结算价款4026.35万元,核减工程款1743.91万元(其中工业园区工程4个,审计结算价款1450.15万元,核减工程款32.28万元);委托社会机构审计工程11个,审计结算价款7654.4万元,核减工程款2678.5万元。   一、主要做法   1、加强“人、法、技〞建设,建立审计专业队伍。按照审计法、xx省审计监督条例的规定和上级审计机关的部署,我局把政府投资审计的“人、法、技〞建设摆在首位。经县政府的同意,首先制订和颁发实施了xx县政府投资工程审计监督方法(绩政xx32号),使政府投资审计监督工作做到有法可依,并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势,我局提出投资审计要“快起步、打根底、求开展〞。围绕这一思路,首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生,充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训,形成审计技术力量;   2、筹措经费确保重点,加大审计技术装备的投入,力求审计结果正确公正,努力树立审计机关权威。今年以来,我局先后投入了4万余元人民币,购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和等装备,特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件,在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。   3、在坚持国家审计监督的前提下,注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段,专业审计力量缺乏,人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政xx32号)文件规定,坚持政府投资的国家审计原那么;同时,又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计,已初步建立了政府投资审计“制度执行统一,工作部署统一,标准尺度统一〞的工作机制,及时扭转了此前在工程结算价款审核中,社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。   二、xx年工作设想   1、以效劳生态工业园区开发建设为重点,促进县域经济开展。   2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段,审计范围和内容还不够全面和深入,效劳宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。xx年要从深化投资审计范围和内容入手,以财政性资金投资去向和使用效益为重点,逐步提高投资审计质量。   审计年终工作总结(三)   2023年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司2023年度工作的总体要求和审计方案,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实

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