温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023
年审
工作总结
22
范文
审计局2023年工作总结范文
篇一:
2023年是深入学习贯彻落实党的xx大精神的开局之年,也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。在本年度的工作当中,在市委、市政府的正确领导下,我局认真组织学习党的xx大精神,认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,有效地保障了全市经济和社会的健康开展。现将本年度工作情况总结汇报如下:
一、2023年主要工作情况总结汇报。
(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。
为标准预算管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进一步完善,我局完成了区2023年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计,涉审资金亿元,审计查处管理不标准金额万元,提出标准性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念,更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的工程和资金,关注教育、文化、卫生、平安等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发,提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议,到达了标准资金管理的目的。
(二)开展了税收征管审计。
为加强税收管理,提高地税部门依法治税的能力,我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计,审计总金额亿元,审计查处管理不标准金额万元,审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元,提出审计意见和建议3条。同时,我们加大税收征管审计成果的转化利用,一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞,从制度上提出标准管理、堵塞漏洞的合理化建议,得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议,已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查,并对局部企业重新补缴了税款,为地税超额完成今年税收任务打下了坚决的根底。
(三)开展了领导干部任期经济责任审计。
为加强审计干部监督,促进领导干部依法履责,我局完成了经济责任审计6项,审计总金额亿元,审计查处管理不标准金额万元,提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作:一是继续加强经济责任审计日常管理工作,对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理,便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况,对上年度经济责任审计发现问题整改情况进行全面反响和检查,促使被审计单位认真整改,上年度审计书面报告整改情况落实率到达100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度,使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况,为科学评价领导干部打下良好根底。
(四)开展了资金绩效审计。
坚持“民本审计〞理念,继续开展专项资金领域的绩效审计探索,我局完成了区经济开展资金绩效审计工作,涉及被审计单位7家,延伸扶持企业122家,涉及涉审资金7、4亿元,审计查处管理不标准金额1、23亿元,提出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索,审计工作一是在审计评价上下工夫,通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定量形式表现出来,限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫,从完善制度、标准管理的角度出发,提出了完善经济开展资金政策法规、强化监督制约机制等建议,推进了经济开展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。
(五)开展了政府投资工程审计。
进一步加大对政府投资建设工程的审计监督力度,限度节约财政资金,我局共完成政府投资建设工程审计任务1145项,审计金额26、28亿元,审定金额亿元,审减3、81亿元。同时,还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设工程的跟踪审计。在审计工程的安排上,以大工程、热点工程、民生工程审计带动其他政府投资工程审计,切实做到限度节约财政资金,提高投资效益。重大工程根本实现审计过程全覆盖,从工程可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制,实施预算审查,强化在建工程跟踪审计,抓好竣工结算审计,把好政府投资工程最后一道防线。
(六)开展了专项审计及审计调查。
按照年度审计工作方案和上级审计机关的统一部署,对市第26届世界大学生夏季运动会赛区委员会“办赛事〞专项资金和物资使用情况、全区中小学校舍平安工程、灵活就业政策实施效果、“扶贫济困〞日捐赠资金物资、区“双到〞扶贫资金等5项民生领域的工程,进行了专项审计和审计调查,涉审资金4、38亿元,审计查处管理不标准金额万元,提出意见及建议6条,确保了专项资金的平安和使用效益,进一步促进了各项惠民政策的落实。
二、主要工作做法和经验。
(一)以制度建设为重点,促进内部管理的科学化、标准化。
一是从机构设置入手,根据区委组织部的批复,在局科室中,增设了审理科,审理有关审计业务事项,组织实施审计工程质量检查与考核,催促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题,修订了区政府投资工程审计监督暂行规定,进一步完善了案例指导制度、协作和内控制度、超常规加班制度等审计制度和优化了“全过程跟踪三级复核〞审批流程,从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和标准。
(二)以能力建设为核心,全面提升审计人员整体素质。
一是实现审计业务培训全覆盖,要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训,年初根据各科室培训需求制定区审计局人员培训方案,先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和经济市审计机关经济责任审计操作规程(试行)等培训。二是拓展学习渠道,加强与其他审计机关的交流与学习,借鉴其审计工作好的经验和作法,提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带〞作用,充分发挥业务骨干的作用,形成学习互助的气氛,通过召开审计业务会议,研究解决审计中发现的问题,到达交流思想,共同提高的目的。
(三)以廉政建设为保障,树立和维护良好的审计形象。
始终把廉政建设作为审计工作的“生命线〞和“高压线〞,坚持审计工作进行到哪里,廉政工作就跟进到哪里。一是年初严格按照“一岗双责〞的要求认真落实党风廉政责任制,制定了2023年落实党风廉政建设责任制实施方案,扎实开展好廉政风险防范管理工作。二是结合今年的纪律教育月活动,出台了区审计局人员工作守那么,严格执行审计署“八项规定〞,始终做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟常鸣,不断提高拒腐防变能力。三是强化党性教育,提高党性修养,在“七一〞前夕开展“一把手〞讲党课、“廉政大讲堂〞等一系列活动,增强党员干部岗位意识和效劳意识。
(四)以文化建设为动力,营造审计工作良好气氛。
加强机关文化建设,提升审计队伍的精气神。一是以“群众工作年〞为契机,深入开展“争先创优〞活动,组织开展公务员志愿者文明出行、党员干部队伍进社区、爱心捐款等系列公益活动。二是结合扶贫“双到〞工作,组织干部职工深入到对口扶贫的村里,了解群众生活的疾苦,突出解决他们迫切需要解决的问题,帮助干部职工树立正确的人生观和世界观。三是关心干部职工生活,充分发挥工会在群众中的作用,通过组织参加全区播送操比赛、市局运动会、长跑日活动、读书月活动等丰富多彩的形式,丰富干部职工的业余生活。
三、2023年审计工作的主要思路。
2023年我局审计工作的主要思路是:认真学习全国审计工作会议精神,深入贯彻落实党的xx大精神,按照省、市审计工作的总体部署和要求,紧紧围绕区委区政府中心工作,突出“预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计〞四大主题,全面履行审计监督职责,为我区经济持续健康开展作出更大的奉献。同时,不断加强廉政建设、机关作风建设,开拓工作思路,创新工作方法,提高审计质量,促进审计工作向更高层次迈进。
根据上述工作思路,2023年我局的审计工作旨在推动“四个深化〞、“三个加强〞,实现审计工作再上新台阶。
一是深化政府财政审计工作,构建财政审计大格局。
认真梳理2023年本级财政资金的增长方式和支出结构,以全部政府性资金为主线,以构建财政审计一体化为思路,紧紧围绕财政“重点、热点、难点〞问题,把当年急待解决、政府关心、人大关注的问题作为审计重点,把“三公经费〞和会议费开支情况作为审计的重要内容,将财政审计与税收征管审计、经济责任审计、绩效审计和政府投资审计等多种审计形式相结合,丰富财政审计的广度和深度。同时,重点关注2023年本级地方财政预算执行审计发现问题的整改情况,促进公共财政体系的逐步健全和完善,提高财政资金的使用效益。
二是深化领导干部经济责任审计工作,不断加强干部权力运行监督。
2023年我区经济责任审计任务非常繁重,全局工作主要围绕经济责任审计工作展开,我们将进一步统一思想、统一布局,统筹安排审计力量,形成全局一盘棋,充分发挥合力,充分利用审计资源,将各部门落实中央“八项规定〞相关要求的情况作为审计的重要内容,优质高效完成区委组织部委托和上级审计机关授权的经济责任审计工程。组织召开我区经济责任审计领导小组会议,将前期经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题,通过经济责任审计领导小组会议进行披露和分析,为领导干部监督管理工作提供支持,为区委全面考察、正确使用干部提供依据。
三是深化专项、绩效审计工作,强化“以民为本〞的效劳意识。
关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化对关系经济社会开展、涉及人民群众切身利益的环境、科技、医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。加大专项资金和政府投资工程绩效审计力度。揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题,促进勤俭节约,把钱用在刀刃上。在进行绩效评价时,不仅要看经济效益、社会效益,而且要深入分析环境和生态效益,促进实现有速度、高质量、高效益、可持续开展。
四是深化政府投资工程审计工作,继续探索创新工作方法及程序。
加强对政府重视,群众关心,社会关注的重大政府投资工程的审计,积极开展惠民工程工程、市容环境提升工程审计以及保障性安居工程审计,实现对重大工程建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪,把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来,及时发现问题,及时堵塞漏洞,减少损失浪费。通过进一步完善政府投资审计工作和“三级复核〞审批流程,提高政府投资工程审计质量和审计效率,力求限度的节约投资建设本钱,提高财政资金的使用效益。
五是加强审计信息化建设,拓展计算机审计方法。
信息化建设是审计工作的技术手段和转型开展的重点突破口,我们将加大硬件投入、构建网络平台,实现审计AO系统与外网相互独立、平安运行,充分利用AO软件及交互功能管理审计工程、控制审计现场,真正实现审计过程的无纸化;另一方面通过组织信息化相关知识的学习、培训,提高审计人员的专业技能,不断总结计算机审计经验,提炼计算机审计成果,实现计算机审计案例共享。
六是加强审计成果转化利用,提升审计效果。
审计成果的转化利用是提升审计效果的关键,首先要注重从制度建设入手,从标准管理,防范风险的角度出发,从体制机制上提出解决问题和预防问题的方法。其次要注重综合分析,对审计报告内容进行总结归纳和分析提炼,把握普遍性和规律性问题,形成综合性和具有前瞻性的审计分析成果。最后要落实整改,建立健全跟踪落实机制,对报告中发现问题的整改情况进行全面反响和检查,催促被审计单位认真整改。
七是加强审计机关自身建设,推动审计事业科学开展。
审计部门作为政府监督部门,“打铁还需自身硬〞。一要加强廉政建设。严格依法履行审计职责,严格遵守审计工作“八不准〞纪律、保密纪律和各项廉政纪律,自觉接受各方面监督。二要加强作风建设。引导审计人员要树立正确的人生观、世界观和价值观,坚决贯彻落实“八项规定〞,改进作风,杜绝慵懒散,提振精气神。三要加强对审计人员的业务培训,提升审计能力。提升审计能力。利用市审计教育基地,定期不定期对审计人员培训,提升审计人员专业素质和业务