温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
审计报告
保留
意见
表6-11 标准无保留意见范本
审 计 师 意 见
XXXX省农业项目开发办公室:
我们审计了你办管理的农业开发项目(9999-CHA)1999年度12月31日的资金平衡表及截至该日止同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和专用账户报表。编制上述财务报表是你办管理部门的责任。我们的责任是根据我们的审计对所附财务报表发表意见。
我们的审计是按照国际审计准则和中国审计规范进行的。它要求我们计划并实施审计,以合理保证上述特定目的财务报表没有重大误报。审计以抽查的方式进行,包括检查支持特定目的财务报表所列金额和揭示内容的证据。审计还包括评价所使用的会计原则和管理部门作出的重要估算,以及对整体财务报表的内容进行评价。我们相信,我们的审计为我们发表的意见提供了合理的基础。
你办的政策是按照中国会计准则和农业开发项目贷款协定(贷款号:9999-CHA;生效日期:1998年6月1日)的要求编制所附财务报表。
我们认为,前段所列特定目的财务报表,在所有重要方面,公允地反映了你办农业开发项目1999年12月31日的财务状况,以及截至该日止同年度的项目建设状况和项目资金收支情况,符合前述会计准则。
同时,我们还检查了本年度报送世界银行的第6号至第10号提款申请书所附的费用支出报表,我们认为,这些费用支出报表符合项目贷款协定,可以作为申请提款的依据。
本审计师意见之后,共同构成审计报告(代审计意见书)的还有三项内容:财务报表和财务报表说明,有问题支出汇总表及其说明,国家法规、贷款协定执行情况和内部控制评价意见
审计组组长签字或审计机关公章
日期
地址