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网站客服:3074922707
07
XX
公司
生产
品质
各单位
作业
流程
文件编号
版次
1.0
文件名称
IQC进料检验作业流程图
页次
2/4
特采
知会
良品
退 仓
生 产
开异常通知单
退 货
贴不合格
标签
知会
退货区
不良品
供应商送货
QC线上跟进
仓库开具验收单
抽样计划
依MIL-STD-105E
进料检验规范及相关规定
采购/PMC
申请特采
NG
会 签
NG
OK
单据审核
贴合格标签
入 库
IQC贴特采标签
生产线挑选
文件编号
版次
1.0
文件名称
IPQC检验作业流程图
页次
3/4
投 产
生产部首检
(依样品)
品管员首件确认
(依样板/物料清单/检验规范)
OK
NG
IPQC开具制程异常反应单
首件签认
IPQC巡回检验
OK
巡检报告填写
OK
批量生产
QC领班及主管审核
NG
NG
责任单位原因分析及改善措施
IPQC成效确认
NG
OK
OK
文件编号
版次
1.0
文件名称
品质控制总体作业流程图
页次
1/4
出 货
原料进厂
OK
NG
NG
OK
OK
入 仓
NG
返工
OK
NG
NG
批量生产装配
NG
NG
开内部退货报告
返工
NG
OK
出货前检验
开来料品质异常通知单
IQC检验
开内部退货报告
特采
退货
生产领用
开制程品质异常单
首件确认
OK
批量生产
OK
员工自检
生产领用
OK
成品入库
OQC终检
IPQC巡检
员工自检
首件确认
半成品入库
半成品终检
IPQC巡检
文件编号
版次
1.0
文件名称
OQC作业流程图
页次
4/4
产线送检
成品待检区
物单对照
依MIL-STD-105E II及OQC检验规范资料
抽样计划
取 样
NG
OK
填写内部退货报告
贴合格标签及盖PASS章
审核
贴不合格标签并将不合格品放置退货区
存放于成品检验合格区
通知相关单位返工
入仓储存
责任单位分析不良原因及提出改善措施
二次送检