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300299_2011_富春通信_2011年年度报告_2012-04-17.pdf
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300299 _2011_ 通信 _2011 年年 报告 _2012 04 17
富春通信股份有限公司富春通信股份有限公司2011 年年度报告年年度报告证券简称:富春通信证券简称:富春通信证券代码:证券代码:300299二零一二年四月十六日二零一二年四月十六日 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司2011年年度报告已经第一届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事均出席了会议,并做出表决。本公司董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人缪品章、主管会计工作负责人陈苹及会计机构负责人杨辉萍声明:保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。2011 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5第三节第三节 董事会报告董事会报告.7第四节第四节 重要事项重要事项.40第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.44第六节第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.51第八节第八节 监事会报告监事会报告.55第九节第九节 财务报告财务报告.57第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.1012011 年年度报告 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介一、中文名称:富春通信股份有限公司英文名称:FuchunCommunicationsCo.,Ltd.中文简称:富春通信英文简称:FuchunCommunication二、法定代表人:缪品章三、董事会秘书四、注册地址:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼董事会秘书董事会秘书姓 名陈苹联系地址福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼电 话059183992010传 真059183920667电子信箱办公地址:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼邮 编:350003互联网网址:电子信箱:五、指定信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报指定信息披露网址:巨潮资讯网 年度报告备置地点:公司董事会办公室六、股票上市情况上市证券交易所:深圳证券交易所证券简称:富春通信证券代码:3002992011 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、主要财务数据一、主要财务数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减()2009 年 营业总收入(元)128,987,309.12103,375,682.4724.78%69,640,533.60营业利润(元)41,061,377.1237,863,956.038.44%25,884,168.07利润总额(元)42,970,305.8038,049,611.6012.93%25,840,358.17归属于上市公司股东的净利润(元)35,024,144.3531,040,190.5312.83%22,165,215.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)33,394,046.0730,891,450.518.10%22,214,480.54经营活动产生的现金流量净额(元)-4,208,779.8822,900,355.78-118.38%1,936,935.25 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减()2009 年末 资产总额(元)201,981,921.13148,350,748.6936.15%93,252,830.26负债总额(元)65,443,193.1944,780,831.6246.14%31,887,952.09归属于上市公司股东的所有者权益(元)135,368,030.39101,029,420.0033.99%61,343,272.63总股本(股)50,000,000.0050,000,000.000.00%50,000,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减()2009 年 基本每股收益(元/股)0.700.6212.90%0.44稀释每股收益(元/股)0.700.6212.90%0.44用最新股本计算的每股收益(元/股)0.52-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.670.628.06%0.44加权平均净资产收益率()29.69%38.23%-8.54%60.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()28.31%38.05%-9.74%60.82%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.080.46-117.39%0.04 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减()2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.712.0234.16%1.23资产负债率()32.40%30.19%2.21%34.20%2011 年年度报告 6 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用)2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-81.09-16,447.91-60,228.70计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,870,000.00137,345.00 0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,915.090.00 0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,009.7764,758.48 16,418.80所得税影响额-289,547.34-40,287.22-5,455.59少数股东权益影响额-198.153,371.67 0.00合计 1,630,098.28-148,740.02-49,265.49 2011 年年度报告 7 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况(一)报告期内公司经营情况的回顾(一)报告期内公司经营情况的回顾1、公司整体经营情况、公司整体经营情况2011 年,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,抓住机遇,取得了可喜的成绩,年度产值和回款等指标完成情况较好,在资质提升、融资拓展和上市推进方面也取得了较好的进展。内部管理方面,公司结合 ISO 质量管理体系,进一步完善了内控制度,规范了项目管理流程,公司管理的规范性和效率都有了显著提高。2011 年,公司实现营业收入 12898.73 万元,较 2010 年增长 24.78%;实现营业利润 4106.14 万元,较 2010 年增长 8.44%;本报告期归属于上市公司股东的净利润 3502.41万元,较 2010 年增长 12.83%。公司业绩增长的主要原因是公司进一步加大了市场开拓力度,制订了较为完善的回款措施,使公司的收入和利润指标都保持了较为稳定的增长。2、公司主营业务及其经营情况、公司主营业务及其经营情况(1)主营业务收入分类情况单位:元2011 年度2010 年度产品或业务类别营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率技术服务 128,786,879.1252,309,765.9359.38%103,202,264.6740,891,376.60 60.38%2011 年实现主营业务收入 12,878.69 万元,比上年同期增加 2,558.46 万元,增长幅度为24.78%。2011 年公司主营业务毛利率为59.38%,比上年同期下降 1 个百分点,毛利率水平基本持平。(2)主营业务按地区分项列示如下:地区名称2011 年营业收入营业收入比上年增减(%)2010 年营业收入北京13,459,192.6723.87%10,246,288.48长春2,894,683.4296.93%88,855.30福州37,489,040.5217.62%30,883,666.75广州14,814,947.3915.22%17,069,539.41合肥20,183,097.7162.39%7,590,180.89济南11,820,023.2038.72%16,396,195.01南宁5,592,768.7620.33%6,729,819.422011 年年度报告 8 上海874,520.29422.89%4,572,820.06武汉11,653,900.5258.43%4,844,785.26西安2,482,332.6541.22%1,459,095.80重庆7,522,371.9955.85%3,321,018.29合计128,786,879.1219.87%103,202,264.67公司目前主要精力均放在国内市场,2011年业务增长较大的地区主要是长春、合肥、武汉等地。(3)公司主要客户及供应商情况1)公司前五大客户:客户名称营业收入(元)占公司 2011年营业收入的比例(%)应收账款余额(元)占 2011 年应收账款总余额的比例(%)中国移动通信集团设计院58,821,240.4345.60%72,408,965.8455.56%中国移动通信集团设计院有限公司安徽分公司17,184,794.5813.32%16,376,761.0112.57%中国移动通信集团设计院山东分公司11,812,080.359.16%13,109,796.8110.06%中国联合网络通信有限公司福建省分公司9,163,455.367.10%97,392.700.07%中国电信股份有限公司武汉分公司 6,786,558.605.26%3,594,078.812.76%合计103,768,129.3280.45%105,586,955.1781.02%2011 年,公司前五大客户的营业收入占公司总营业收入的 80.45%,占比最大的客户是中国移动通信集团设计院,占比为 45.60%,销售金额为 5,882.12 万元。2)公司前五名供应商:供应商报告期采购金额(元)占报告期采购总金额比(%)应付账款余额(元)占报告期应付账款总额比重(%)前五名供应商6,194,253.0050.44%11,719,095.0752.86%报告期内未发生向单一供应商采购比例超过 30%的情况。3、主要财务数据分析、主要财务数据分析(1)资产负债情况 单位:万元资产资产 2011 年年 12 月月 31 日日2010 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度2011 年年度报告 9 金额金额 比重比重 金额金额 比重比重 货币资金 5,907.3729.25%5,083.2434.27%16.21%应收账款 12,130.3260.06%7,973.3153.75%52.14%预付款项 230.001.14%0.00%其他应收款 64.780.32%73.450.50%11.80%投资性房地产 86.090.43%91.850.62%6.27%固定资产 1,236.166.12%1,129.497.61%9.44%无形资产 144.230.71%100.480.68%43.54%商誉 177.490.88%177.491.20%0.00%递延所得税资产 221.751.10%205.761.39%7.77%资产合计资产合计 20,198.19100.00%14,835.07100.00%36.15%2011 年年 12 月月 31 日日2010 年年 12 月月 31 日日负债负债金额金额 比重比重 金额金额 比重比重 变动幅度变动幅度 短期借款 3,000.0014.85%800.005.39%275.00%应付账款 1,171.915.80%1,294.978.73%9.50%预收款项 451.352.23%3.680.02%12164.95%应付职工薪酬 1,149.395.69%975.746.58%17.80%应交税费 408.382.02%970.096.54%57.90%应付利息 6.290.03%0.00%其他应付款 357.001.77%433.602.92%17.67%负债合计负债合计 6,544.3232.40%4,478.0830.19%46.14%1)应收账款净额较上年末增长52.14%,主要是本年度公司业务规模持续扩大、销售收入增长以及主要客户应收账款账期增加所致。2)预付账款较上年年末增加230万元,主要由于本年度发生的与上市相关的中介费用。3)无形资产较上年末增长了43.54%,主要由于本年度公司新增购买软件支出51.93万元所致。4)短期借款较上年末增长275%,主要由于本年度公司因业务拓展增加流动资金贷款2,200万元所致。5)预收账款余额比上年末增长12,164.95%,主要由于本年度新签业务合同预收的款项增加所致。2011 年年度报告 10 6)应交税金余额较上年末减少了57.90%,主要由于系本年度前三季度申报预缴税费较多所致。(2)费用情况项目2011 年度2010年度同比变动额同比变动幅度销售费用278.47174.38104.0959.69%管理费用2,013.411,463.110.376137.61%财务费用125.6654.311.3137131.38%1)销售费用较上年同期增长59.69%,主要是由于是随着公司业务规模扩大,交通差旅费、业务招待费随之大幅增长所致。2)管理费用较上年同期增长37.61%,主要是由于人员增加导致的工资及差旅办公费用增长所致。3)2011年财务费用较上年同期增长131.38%,主要是本年度短期借款增加导致利息支出增大所致。(3)现金流量情况项目2011年度2010年度同比变动额 同比变动幅度经营活动产生的现金流量净额420.882,290.042,710.91118.38%投资活动产生的现金流量净额596.19404.40191.7947.43%筹资活动产生的现金流量净额1,841.19160.721,680.471045.57%现金及现金等价物净增加额824.132,046.361,222.2359.73%1)经营活动产生的现金流量较上年减少 2,710.91 万元,主要是经营活动现金流出大幅增长,较上年增加 3,880.08 万元,而经营活动现金流入较上年增加数为 1,177.17 万元。经营活动现金流出的大幅增长主要原因是:a)支付给职工的现金增加 1,628.96 万元,主要为适应公司业务规模的扩大,本年度人员增长较多以及薪资水平的提高所致。b)接受劳务支付的现金增加 1,145.36 万元,主要是本年度规模增长导致的劳务采购支出增加,以及本年度公司为扩大市场对供应商采用较为积极的付款政策所致。c)支付的各项税费增加 1,129.59 万元,主要是本年度公司收入规模及利润增长导致支付的各项税费增加,以及本年度公司前三季度预缴税费较多所致。2)投资活动产生的现金流量净额较上年减少 191.79 万元,主要是本年度公司购建固定2011 年年度报告 11 资产和无形资产软件所致。3)筹资活动产生的现金流量较上年增加 1,680.47 万元,主要是本年度新增短期借款所致。本报告期公司净利润为 3572.77 万元,与报告期公司经营活动产生的现金流量净额420.88 万元相差 3993.65 万元,该差异形成的原因为:报告期不影响经营性现金流量但减少净利润的项目合计 549.82 万元,包括资产减值准备 372.12 万元、固定资产折旧167.66 万元、无形资产摊销 10.03 万元等,报告期财务费用支出 135.09 万元、经营性应收项目增加 4520.34 万元、经营性应付项目减少 141.14 万元。4、薪酬分析、薪酬分析详见年度报告“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。5、公司研发费用投入、公司研发费用投入项目2011年2010年研发费用(元)6,080,226.635,472,487.11占营业收入比重4.71%5.29%公司非常注重自主创新能力的培养,因此在研发方面持续加大投入。6、公司正在从事的研发项目情况、公司正在从事的研发项目情况本公司目前正在研究开发的具体项目如下:1)海峡网络中继覆盖系统研究海峡网络中继覆盖系统研究随着两岸三通的实现,闽台交往更加紧密,台湾海峡过往船只日益增多。福建省海岸线较长,海上养殖、沿海作业人员较多。由于地理位置的特殊性,福建省每年都要不同程度的遭受台风袭击,给沿岸居民和两岸的过往船只带来了巨大的损失。本项目研发的海峡无线网络中继覆盖控制系统,拟采用电波仿真的方式,在电子地图上模拟台湾海峡的全面网络覆盖,并通过网络中继控制系统,实现远程通信与海上船只定位跟踪管理相结合,发射器收发功率自动控制以及海域网络中继覆盖与船只识别相结合的功能,使过往的船只都能及时收到自然灾害预报、紧急通知等信息,最大程度的减少过往船只的损失,确保沿海作业人员的安全。同时,将海峡网络中继覆盖控制技术进行推广,可应用到类似的海峡领域。2)软交换技术对网络演进影响研究软交换技术对网络演进影响研究我国已有的 GSM 网络运营商拥有广覆盖的 GSM/GPRS 网络和非常庞大的移动用户群。因此对于 GSM 运营商,在构建 3G 网络时,不仅需要考虑如何基于现有 GSM 网络基础发展 3G 网络的建设模式,还需要考虑 2G/3G 两个系统以何种关系并存的问题。如2011 年年度报告 12 何在下一代新技术到来时尽可能地减少网络重复投资建设、降低运维成本,实现现有网络与下一代网络的顺利融合,在 3G 时代获得市场的主动权和优势、占有更多的市场份额,已经成为放在每个运营商面前的一个重大课题。研究内容包括软交换核心网的技术对运营商后续技术演进路线产生的影响研究,软交换所具备更强大的业务开发和应用能力对网络演进的影响研究。3)分层蜂窝系统及其软切换方案的研究分层蜂窝系统及其软切换方案的研究随着通信网络的不断建设及扩容,为提高系统容量,实现在频率资源有限的情况下,为更多的移动用户提供全球无缝漫游,该技术引入了分层蜂窝网络的概念,平衡了增大系统容量与减小切换率两者之间的矛盾;同时,也可用于解决不同系统相互之间融合的问题,是一种很有竞争力的蜂窝规划方案。对分层蜂窝系统的层间接入方式及其各种关键技术的研究,如层间信道分配、层间切换等是该技术研究的热点。研究内容包括:不同业务场景在分层蜂窝网络中的配置方法。层与层间的动态调整及切换,分析其呼叫阻塞率、切换掉话率等方面的性能,选取不同参数值分析对方案性能的影响。4)TDSCDMA 系统系统 QoS 性能研究性能研究随着第三代移动技术的实现和移动通信与 IP 网的融合,尤其是用户对多媒体业务需求的高速增长,具有明确的 Qos 要求己成为 3G 网络的一个重大特征。3G 核心网的端到端 Qos 问题早已成为运营商们关注和研究的重点。随着 TCP/IP 在无线网络中的应用越来越多,无线信道低带宽、高误码率和高分组丢失率,以及移动用户的越区切换等特点导致TCP/IP在无线网络中性能的急剧降低。公司主要针对TD一SCDMA系统支持包括语音、数据、多媒体等业务的特点,对核心网及接入网部分对不同业务 Qos 的保障方案进行研究;对无线链路的特点及其对 TCP 协议的影响进行研究;对有线无线混合网络改善 TCP性能的基本解决方案进行研究,包括端到端解决方案,分段解决方案和链路层解决方案。(二)自主研发和开发的无形资产情况(二)自主研发和开发的无形资产情况本公司主要无形资产为土地使用权、商标及软件著作权等,具体情况如下:1、土地使用权情况:、土地使用权情况:序号序号土地使用权证号土地使用权证号使用使用权人权人坐落坐落面积面积(平方米)终止时间(平方米)终止时间使用权类型使用权类型1侯国用(2011)第213978 号富春通信闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 80 号3,22120541122出让2榕晋国用(2011)第00313106166 号富春通信晋安区福新中路 75 号永同昌花园 1、2 座连接体1#楼 03 室18.220450828出让2011 年年度报告 13 3榕晋国用(2011)第00313106165 号富春通信晋安区福新中路 75 号永同昌花园 1、2 座连接体1#楼 05 室11.520450828出让2、商标情况、商标情况本公司目前拥有 11 项注册商标,在国家工商行政管理总局商标局注册,所有权明确属于公司所有。公司现持有注册商标不存在侵犯其他人在先权利的情形。序号序号商标注册证号商标注册证号商标图案商标图案注册有效期限注册有效期限核定使用的商品类别核定使用的商品类别注册人注册人1第 6197187 号2010/03/212020/03/20第 38 类富春有限2第 6197188 号2010/06/282020/06/27第 35 类富春有限3第 6197189 号2010/03/282020/03/27第 37 类富春有限4第 6197191 号2010/07/282020/07/27第 45 类富春有限5第 6197192 号2010/03/212020/03/20第 36 类富春有限6第 6197193 号2010/06/072020/06/06第 39 类富春有限7第 6197194 号2010/06/072020/06/06第 41 类富春有限8第 6197299 号2010/06/072020/06/06第 42 类富春有限9第 6197300 号2010/03/212020/03/20第 40 类富春有限10第 3130645 号2003/07/142013/07/13第 42 类富春通信11第 3130646 号2003/06/282013/06/27第 38 类富春通信注:富春有限为富春通信的前身,上述部分注册商标由富春有限更名至富春通信的手续正在办理中。本公司还有 9 项商标正在注册申请中,具体情况如下:序号序号商标申请号商标申请号商标图案商标图案申请日期申请日期核定使用商品类别核定使用商品类别申请人申请人1897936020101222第 35 类富春通信2897938520101222第 36 类富春通信3897941120101222第 37 类富春通信4897945420101222第 41 类富春通信5897952720101222第 44 类富春通信6897948020101222第 42 类富春通信7897948720101222第 38 类富春通信890505962011113第 42 类富春通信990505542011113第 38 类富春通信3、软件著作权、软件著作权本公司拥有 6 项软件著作权,具体情况如下:2011 年年度报告 14 序号序号登记号登记号证书编号证书编号名称名称首次发表首次发表日期日期权利取得方式权利取得方式著作权人著作权人12008SR18242软著登字第105421 号富春建筑设计院工程管理系统 V1.020080205原始取得富春通信22010SR009211软著登字第0197484 号WTR 任务管理系统 V1.1未发表原始取得富春通信32010SR074948软著登字第0263221 号通信工程咨询设计任务管理系统 V1.0未发表原始取得富春通信42010SR074747软著登字第0263020 号移动工程网络建设中心项目管理系统 V1.0未发表原始取得富春通信52010SR074745软著登字第0263018 号移动建筑工程建设项目管理系统 V1.0未发表原始取得富春通信62010SR074742软著登字第0263015 号移动通信工程维护综合管理系统 V1.0未发表原始取得富春通信根据自 2002 年 1 月 1 日起施行的计算机软件保护条例规定,软件著作权自软件开发完成之日起产生;法人或其他组织的软件著作权,保护期为 50 年。(三)主要控股子公司的经营情况及业绩(三)主要控股子公司的经营情况及业绩1、福州中富泰科通信技术有限公司、福州中富泰科通信技术有限公司公司名称:福州中富泰科通信技术有限公司注册资本:301 万元实收资本:301 万元法定代表人:缪福章成立时间:2008 年 7 月 16 日住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼主要生产经营地:福州市营业范围:通信工程技术服务;通信设备(不含无线发射装置、卫星地面接收设施)、计算机设备的批发、代购代销、租赁;计算机技术咨询服务。财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 197.18 万元,净资产 171.73 万元;2011 年度营业收入 118.50 万元,亏损 7.53 万元。2、武汉中榕泰科通信技术有限公司、武汉中榕泰科通信技术有限公司公司名称:武汉中榕泰科通信技术有限公司注册资本:100 万元实收资本:100 万元法定代表人:欧信勇成立时间:2009 年 3 月 18 日住所:武汉市东西湖区辛安渡办事处 1 号2011 年年度报告 15 主要生产经营地:湖北省主营业务:通信工程技术服务、通信设备(不含无线发射装置、卫星地面接收设施)、计算机设备的批发、代购代销、租赁;计算机技术咨询服务财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 44.09 万元,净资产 40.72 万元;2011 年度营业收入 209 万元,亏损 2.08 万元。3、南宁富春通信科技有限公司、南宁富春通信科技有限公司公司名称:南宁富春通信科技有限公司注册资本:50 万元实收资本:50 万元成立时间:2009 年 12 月 30 日注册地址:南宁市青秀区民族大道 1151 号现代国际 10 层 3 号主要生产经营地:广西壮族自治区法定代表人:姜勇主营业务:通信网络工程的设计、安装(凭资质经营);通信产品、通信系统的设计及技术开发;通信设备配套、仪器、仪表的销售、维护(除特种设备等国家专项规定外)。财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产25.23万元,净资产19.28万元;2011 年营业收入 0 万元,亏损18.80万元。4、广州富春通信科技有限公司、广州富春通信科技有限公司公司名称:广州富春通信科技有限公司注册资本:50 万元实收资本:50 万元成立时间:2010 年 4 月 20 日注册地址:广州市天河区天河北路侨林街 47 号 1604 房主要生产经营地:广东省法定代表人:詹智勇主营业务:通信设备、通信系统的设计、技术开发;通信设备、仪器仪表的销售、维护;计算机软件开发。财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 13.55 万元,净资产 10.83 万元;2011 年营业收入 46.10 万元,亏损 8.15 万元。5、济南富春通信科技有限公司、济南富春通信科技有限公司2011 年年度报告 16 公司名称:济南富春通信科技有限公司注册资本:50 万元实收资本:50 万元成立时间:2010 年 11 月 11 日注册地址:济南市市中区建设路 85 号三箭如意苑 4 号楼 11102 室主要生产经营地:山东省法定代表人:王昂主营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:通信系统的设计及相关技术开发;批发、零售;非专控通信设备,仪表;计算机软件开发。财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 50.00 万元,净资产 47.86 万元;2011 年营业收入 179 万元,净利润 0.52 万元。6、安徽同创通信规划设计院有限公司、安徽同创通信规划设计院有限公司公司名称:安徽同创通信规划设计院有限公司注册资本:600 万元实收资本:600 万元成立时间:2002 年 11 月 26 日住所:合肥市高新区天湖路 19 号主要生产经营地:安徽省法定代表人:贺葵经营范围:通信工程勘察、设计、施工、咨询;通信工程监理;无线网络优化;通信器材研制、销售、维修、技术研发、服务;计算机、网络工程、安防工程设计、施工;计算机软硬件产品开发、销售;系统集成、综合布线、楼宇智能化工程设计安装。财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,753.54 万元,净资产 1,170.70万元;2011 年底的营业收入 2,166.15 万元,净利润 323.87 万元。(四)、本公司的竞争优势(四)、本公司的竞争优势 1、技术优势 1、技术优势 通信网络建设技术服务主要集中在通信网络建设的前期阶段,在整个通信技术服务业中处于最上游,是技术含量最高的重要阶段。提供该类技术服务的技术人员不仅需要具备通信网络建设必备的专业积累,如数据传输、有线通信、无线通信、光纤通信等,还需要具备对下游产业的充分了解,如网络优化、集成开发等。正因如此,公司十分重2011 年年度报告 17 视技术投入和技术积累,使公司的技术水平不断提高,在行业中处于领先地位。(1)加大研发投入,掌握通信网络建设先进技术。(1)加大研发投入,掌握通信网络建设先进技术。通过多年不懈努力,公司已掌握了一批通信网络建设方面的先进技术,主要包括:数字蜂窝移动通信网络建设标准化技术、通信网络建设技术服务信息管理系统技术、移动通信天线美化及基站隐蔽设计技术、移动通信塔桅钢结构检测与加固技术、移动通信勘察设计智能化技术。上述技术在行业中处于领先水平。(2)技术水平领先,主编多项通信行业国家标准。(2)技术水平领先,主编多项通信行业国家标准。经过多年的技术积累与探索,公司的技术水平和研发实力已经进入行业领先水平,先后主编了移动通信钢塔桅工程施工监理暂行规定、边远地区 900/1800MHzTDMA 数字蜂窝移动通信工程无线网络设计暂行规定、第三代移动通信基站设计暂行规定及公用计算机互联网工程施工监理暂行规定等 4 项国家通信行业技术标准,开启了民营通信网络建设技术服务企业牵头主编行业标准的先河,成为主编国家通信行业技术标准数量最多的民营通信网络建设技术服务提供商。上述四项国家通信行业技术标准,成为指导我国通信网络建设的重要技术依据。其中,第三代移动通信基站设计暂行规定标准号为 YD/T5182-2009,于 2009年 2 月 26 日颁布,2009 年 5 月 1 日起实施,主要内容包括第三代通信站址选择、系统间干扰协调、供电系统、工艺要求、环境保护和安全防护等内容。这一国家标准的制定并实施,充分展现了公司的技术实力,奠定了公司在业内的重要地位。(3)加强高新技术课题研究,取得明显效果。(3)加强高新技术课题研究,取得明显效果。为增强技术储备,提高核心竞争能力,公司不断加强对通信行业的部分高新技术课题进行深入研究,并取得了明显效果。主要包括:A、海峡网络中继覆盖系统技术。本技术研发的海峡无线网络中继覆盖控制系统,在电子地图上模拟台湾海峡的全面网络覆盖,并通过网络中继控制系统,实现远程通信与海上船只定位跟踪管理相结合,使过往的船只都能及时收到自然灾害信息。B、软交换技术对网络演进影响研究。在通信网络不断升级的过程中,如何在采用新一代技术时尽量减少网络建设重复投资、降低运维成本,实现 2G 到 3G、3G 到 4G 网络的顺利融合,已经成为摆在每个通信运营商面前的一个重大课题。本研究内容包括软交换核心网技术对运营商后续技术演进路线产生的影响研究,软交换所具备更强大的业务开发和应用能力对网络演进的影响研究。C、分层蜂窝系统及其软切换方案的研究。随着通信网络的不断建设及扩容,为提高系统容量,实现在频率资源有限的情况下,为更多的移动用户提供全球无缝漫游,该技术引入了分层蜂窝网络的概念,平衡了增大系统容量与减小切换率两者之间的矛盾;同时,也可用于解决不同系统相互之间融合的问题,是一种很有竞争力的蜂窝规划方案。对分层蜂窝系统的层间接入方式及其各种关键技术的研2011 年年度报告 18 究,如层间信道分配、层间切换等是该技术研究的热点。D、TD-SCDMA 系统 QoS 性能研究。随着第三代移动技术的实现和移动通信与 IP 网的融合,尤其是用户对多媒体业务需求的高速增长,具有明确的 Qos 要求己成为 3G 网络的一个重大特征。3G 核心网的端到端 Qos 问题早已成为运营商们关注和研究的重点。随着 TCP/IP 在无线网络中的应用越来越多,无线信道低带宽、高误码率和高分组丢失率,以及移动用户的越区切换等特点导致 TCP/IP 在无线网络中性能的急剧降低。公司主要针对 TD 一 SCDMA 系统支持包括语音、数据、多媒体等业务的特点,对核心网及接入网部分对不同业务 Qos 的保障方案进行研究;对无线链路的特点及其对 TCP 协议的影响进行研究;对有线无线混合网络改善 TCP 性能的基本解决方案进行研究,包括端到端解决方案,分段解决方案和链路层解决方案。2、服务优势 2、服务优势 与其他多数民营通信网络建设技术服务企业不同,公司业务并不局限于某一区域,而是面对通信运营商要求本地化服务的需求,建立了较为完善的营销和服务网络,提升了响应速度和解决问题的能力,满足了客户个性化服务需求,获得了良好的口碑。公司的本地化策略在东部地区内已获得较大成功,并占据了一定的市场份额,同时公司也将业务扩张到全国二十余个省份。随着新客户的持续开发,以及对老客户服务规模不断扩大,公司业务可持续发展将获得更大的保障。3、品牌优势 3、品牌优势 公司作为一家专业的通信网络建设技术服务提供商,自成立伊始即专注于为通信运营商提供跨平台、本地化、定制式的通信网络建设技术解决方案;通过不懈的努力,公司已成为中国移动等运营商重要的技术服务合作伙伴,并在全国二十余个省份提供相应的技术服务与合作,公司的品牌知名度在实践中不断提高。(1)参与重点项目,提高品牌认可度 多年以来,公司通过大量参与重点工程项目,加大技术经验积累,提升品牌价值。从 3G 试验网,到高铁沿线覆盖,公司在积累大型、复杂网络建设技术服务经验的同时,也提高了公司的品牌认可度,保障了公司在通信网络建设技术服务市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。公司经过近十年的创新、探索和积累,使全流程、跨平台、定制式的通信网络建设技术解决方案得到了市场的广泛认可,成为通信网络建设技术服务领域的知名品牌。(2)主编行业技术标准,提高品牌影响力 随着通信技术发展日新月异,为及时满足通信运营商的建网要求,公司一直重视前2011 年年度报告 19 瞻性的课题研究,不断追踪通信行业技术的前沿发展。公司早在国内 3G 网络建设尚未部署之前,就依据 3G 技术标准及国外的 3G 通信网络建设经验,开展了一系列的课题研究。(3)扩大市场覆盖,提高品牌知名度 公司凭借丰富的专业积累、高效的项目管理和快速的服务响应,与中国移动、中国联通、中国电信等客户建立了长期稳定的合作关系,公司将业务拓展到全国二十余个省份,进一步提高了品牌知名度。(4)贴近客户,提高品牌美誉度 面对客户需求,公司建立了较为完善的营销和服务网络,已建设北京、济南、武汉、合肥、广州、南宁、福州 7 个服务网点,服务覆盖全国二十余个省份。各服务网点对一线人员提供了强有力的技术支持,提升了响应速度和解决问题的能力。通过实施本地化策略,完善了服务的快速反应机制,赢得了良好的口碑和新的商机,增加了客户对公司的依存度,提高了品牌美誉度。4、专业经验优势 4、专业经验优势 自 2001 年成立以来,公司紧紧抓住通信服务领域开放的机遇,充分发挥充满朝气、执着技术的特点,为运营商提供了专业化的通信网络建设技术服务,积累了大量的专有技术与配套服务能力。由于通信网络要求具有很高的稳定性和持续性,对技术服务的要求较高,要成为并维持通信运营商的合作伙伴地位,需经过严格的考察和长时间的服务磨合,并需要具备持续不断的技术跟踪与创新能力,以满足客户服务和网络升级换代需求的变化,因此通信运营商一般不轻易更换服务供应商。同

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