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300053_2009_欧比特_2009年年度报告_2010-04-19.pdf
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300053 _2009_ 比特 _2009 年年 报告 _2010 04 19
珠海欧比特控制工程股份有限公司珠海欧比特控制工程股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 股票简称:欧比特股票简称:欧比特 股票代码:股票代码:300053 披露日期:披露日期:2010 年年 4 月月 20 日日 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。4、公司 2009 年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人颜军、主管会计工作负责人裴先红及会计机构负责人(会计主管人员)邵世凤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.2 第三节第三节 董事会报告董事会报告.5 第四节第四节 重要事项重要事项.19 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第六节第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况.26 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.30 第八节第八节 监事会报告监事会报告.38 第九节第九节 财务报告财务报告.40 第十节第十节 备查文件备查文件.99 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第1页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称 珠海欧比特控制工程股份有限公司 英文名称 Zhuhai Orbita Control Engineering Co.,Ltd.英文简称 OBT 股票简称 欧比特 股票代码 300053 上市交易所 深圳证券交易所 法定代表人 颜军 注册地址 办公地址 珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园 邮政编码 519080 网址 http:/ 投资者关系电子信箱 公司选定的信息披露报纸 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站网址 中国证监会指定创业板信息披露网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室、证券投资部 二、公司联系人和联系方式:二、公司联系人和联系方式:董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜红 张小蘅 联系地址 珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼三楼 电话 0756-3391979 0756-3391979 传真 0756-3391980 0756-3391980 电子信箱 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第2页 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减()2007 年 营业总收入 158,612,616.19127,354,940.8724.54%76,395,046.73利润总额 39,059,197.8629,939,291.0730.46%25,696,610.68归属于上市公司股东的净利润 32,902,416.1125,316,980.5129.96%22,830,514.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,156,719.2623,012,805.1935.39%20,789,873.56经营活动产生的现金流量净额 3,373,118.6838,551,719.44-91.25%28,973,871.75 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减()2007 年末 总资产 197,793,722.53180,873,166.779.35%140,658,522.70归属于上市公司股东的所有者权益 151,632,398.07118,740,307.9827.70%93,385,599.00股本 75,000,000.0075,000,000.000.00%23,782,414.03二、主要财务指标二、主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减()2007 年 基本每股收益(元/股)0.4390.33829.88%0.316稀释每股收益(元/股)0.4390.33829.88%0.316用最新股本计算的每股收益(元/股)0.329-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.4150.30735.18%0.288加权平均净资产收益率(%)24.34%23.87%0.47%34.55%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)23.05%21.70%1.35%31.47%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.0450.514-91.25%1.218 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减()2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.021.5827.85%3.93注:1、本公司系 2008 年 3 月变更为股份有限公司,变更后股份总数为 7500 万股,股本为 7500万元,考虑本公司 2007 年 8 月货币增资的 471.8856 万股,为保持指标的可比性,2007 年计算基本每股收益和稀释每股收益的股份数按加权平均股本 7224.7334 万股计算。2、除上述指标之外,表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。3、最新股本是指截止 2010 年 4 月 18 日公司的总股本:10,000 万股。珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第3页 三、加权平均净资产收益率的计算过程三、加权平均净资产收益率的计算过程 单位:元 项目 序号 2009 年 归属于公司普通股股东的净利润 1 32,902,416.11非经常性损益 2 1,745,696.85扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 31,156,719.26归属于公司普通股股东的期初净资产 4 118,740,307.98报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 5 0新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 0报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 7 0减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 0因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 9 0发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 0报告期月份数 11 12加权平均净资产 12=4+11/2+56/11-78/11910/11 135,191,516.04加权平均净资产收益率 13=1/12 24.34%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 14=3/12 23.05%四、基本每股收益的计算过程四、基本每股收益的计算过程 单位:元 项 目 序号 2009 年 归属于公司普通股股东的净利润 1 32,902,416.11非经常性损益 2 1,745,696.85扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=2-1 31,156,719.26期初股份总数 4 75,000,000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 0报告期因发行新股或债转股等增加股份数 6 0增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 0报告期因回购等减少股份数 8 0减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9 0报告期缩股数 10 0报告期月份数 11 12发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+67/11-89/11-10 75,000,000.00基本每股收益 13=1/12 0.439扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.415 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第4页 五、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同五、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 六、非经常性损益项目六、非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-13,689.00计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,067,450.00所得税影响额-308,064.15合计 1,745,696.85 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第5页 第三节第三节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾(一)报告期内公司总体经营情况(一)报告期内公司总体经营情况 报告期内,公司根据总体运营规划,秉承“从系统中来,到系统中去”的设计理念,坚持技术创新与行业应用相结合,不断拓展和丰富技术产品结构,向航空航天及工业控制领域提供并推广高性能、高可靠、小型化、国产化及低成本的 SoC 芯片及系统集成产品。公司立足于航空航天及工业控制领域,充分把握国家培育战略性新兴产业的机遇,在产品研发、销售、团队建设等方面均取得了良好的成绩。报告期内,公司主营业务保持着稳定持续的增长,实现营业收入 15,861.26 万元,比上年同期增长 24.54%;实现营业利润 3,700.54 万元,比上年同期增长 35.91%:实现净利润 3,302.78 万元,比上年同期增长 30.18%。单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%)营业收入 158,612,616.19127,354,940.87 24.54%营业利润 37,005,436.8627,228,496.58 35.91%利润总额 39,059,197.8629,939,291.07 30.46%净利润 33,027,791.6825,371,382.91 30.18%归属于上市公司股东的净利润 32,902,416.1125,316,980.51 29.96%2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减(%)总资产 197,793,722.53180,873,166.77 9.35%所有者权益 152,026,724.39119,009,802.20 27.74%股本 75,000,000.0075,000,000.00-(二二)经营业绩分析经营业绩分析 公司是国内具有自主知识产权的嵌入式 SoC 芯片及系统集成供应商,主要从事如下业务:高可靠嵌入式 SoC 芯片类产品的研发、生产和销售;系统集成类产品的研发、生产和销售;产品代理及其他。公司产品主要应用于航空航天、工业控制等领域。1、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 分产品 所属行业 营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)SoC 芯片类产品 集成电路 6,193.543,235.5147.76%38.08%22.62%6.59%珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第6页 系统集成类产品 集成电路 7,063.404,735.9532.95%11.38%9.76%0.98%其中:EIPC 集成电路 4,427.653,794.0014.31%13.26%10.86%1.86%其中:EMBC 集成电路 2,635.75941.9564.26%8.35%5.57%0.94%产品代理及其他 集成电路 2,446.392,079.9314.98%37.99%37.41%0.36%合计 集成电路 15,703.3310,051.3935.99%24.63%18.71%3.19%报告期内,公司主营业务收入呈稳定增长趋势,公司的主要产品 SoC 芯片类产品、系统集成类产品得到了快速发展,产品毛利率较上年比较相对稳定。SoC芯片类产品 公司充分利用自主知识产权的优势,加大了航空航天领域的开发力度和合作深度,逐步引导我国卫星、火箭、飞机、工业自动化控制等嵌入式实时控制领域逐步转向应用 SPARC 架构的嵌入式 SoC 芯片。2009 年度,公司 SoC 芯片类产品收入较上年增长了 38.08%。系统集成类产品 公司围绕“嵌入式 SoC 芯片+系统集成”产品架构、实现成为国际知名的具有自主知识产权的嵌入式 SoC 芯片和系统集成供应商的战略目标,加大了对系统集成类产品的开发投入和市场开拓力度。2009 年度,公司系统集成类产品收入较上年增长了 11.38%。产品代理及其他 公司在向客户提供嵌入式 SoC 芯片应用解决方案、系统集成优化解决方案的过程中,根据客户目标系统集成设计所涉及的体系标准、技术参数、接口关系、外围线路等要求,提供相应的配套产品采购服务。2009 年度,公司产品代理及其他收入较上年增长了 37.99%。(2)主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)境内 13,692.59 11.63%境外 2,010.74 502.00%合计 15,703.33 24.63%(3)公司主要客户、供应商情况 单位:万元 前五名客户情况 项目 销售金额 占本年度销售总金额比例 应收账款 余额 占应收账款总额比例 前五名客户合计 10,948.01 69.72%3,053.45 73.07%前五名供应商情况 项目 采购金额 占本年度采购总金额比例 应付账款 余额 占总应付账款余额比例前五名供应商合计 7,203.69 72.40%649.12 59.36%单一供应商采购比例超过 30%的情况:单位:万元 2009 年度2008 年度同比增减2007 年度 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第7页(%)向单一供应商采购比例超过 30%的供应商山东浪潮商用系统有限公司 采购金额 3,137.434,115.56-23.77%-占年度采购总金额的比例 31.53%43.55%-12.02%-公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。2、报告期内主要费用情况、报告期内主要费用情况 单位:万元 项 目 2009 年 2008 年 同比增减(%)销售费用 353.26218.2661.85%管理费用 1,411.18981.2343.82%财务费用 63.33181.47-65.10%所得税费用 603.14456.7932.04%合计 2,430.911,837.7532.28%(1)销售费用 报告期内,为了拓展产品销售市场,公司相应投入了一定人力及物力以保证市场销售工作顺利进行,故 2009 年销售费用较 2008 年增长 61.85%,(2)管理费用 为保证公司的技术领先性和产品的广泛适用性,公司加大了研发投入,并加强了管理团队的建设和充实,与其人员相关的工资及劳动保险费用增加,故 2009 年管理费用较 2008 年增长了 43.82%。(4)财务费用 2009 年,公司财务费用较 2008 年下降 65.10%,系报告期内公司利息支出减少和汇兑损益影响所致。(5)所得税费用 报告期内公司所得税费用较上年同期增长 32.04%,主要原因是公司利润总额增长所致。3、报告期内公司资产构成情况、报告期内公司资产构成情况 单位:万元 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项目 金额 比重(%)金额 比重(%)变动幅度(%)流动资产 13,522.44 68.37%12,583.5669.57%7.46%货币资金 6,654.72 33.64%7,671.3242.41%-13.25%应收账款 4,178.60 21.13%1,230.446.80%239.60%预付款项 182.59 0.92%832.404.60%-78.06%其他应收款 612.76 3.10%177.210.98%245.79%珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第8页 存货 1,893.77 9.57%2,672.2014.77%-29.13%非流动资产 6,256.93 31.63%5,503.7630.43%13.68%投资性房地产 684.60 3.46%704.833.90%-2.87%固定资产 3,276.92 16.57%2,641.0714.60%24.08%在建工程 491.12 2.48%335.161.85%46.54%无形资产 1,761.10 8.90%1,804.559.98%-2.41%递延所得税资产 43.19 0.22%18.160.10%137.84%资产总额 19,779.37 100.00%18,087.32100.00%9.35%2009 年末公司应收账款较 2008 年末增长了 239.60%,主要系公司业务增长形成。报告期内,公司加大对航空航天领域的开发,2009 年末公司应收账款前五名单位主要集中在航空航天领域,该等客户信用度较高,发生坏账的风险较小。2009 年末公司预付款项较 2008 年末减少 78.06%、其他应收款较 2008 年末增长了 245.79%,主要系公司上市申报服务机构费用增加和终止的预付设备款转入所形成。2009 年末公司在建工程较 2008 年末增加 46.54%,主要系公司 SMT 生产线建设所致。2009 年末公司递延所得税资产较 2008 年末增加 137.84%,主要系公司可抵扣暂时性差异增加所致。资产项目中的其它项目变动金额不大,均属于正常波动的合理范围。4、报告期公司现金流量构成情况、报告期公司现金流量构成情况 单位:万元 项目 2009 年 2008 年 同比增减(%)一、经营活动产生的现金流量净额 337.313,855.17-91.25%经营活动现金流入量 12,586.3518,492.91-31.94%经营活动现金流出量 12,249.0414,637.74-16.32%二、投资活动产生的现金流量净额-1,184.73-2,039.0441.90%投资活动现金流入量-5.50-投资活动现金流出量 1,184.732,044.54-42.05%三、筹资活动产生的现金流量净额-128.20535.76-123.93%筹资活动现金流入量 2,300.002,300.000.00%筹资活动现金流出量 2,428.201,764.2437.63%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.9810.65-484.66%五、现金及现金等价物净增加额-1,016.602,362.54-143.03%报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 91.25%,主要系公司在信用期方面给予了客户优惠条件,应收账款回款减少所致。报告期内,公司投资活动现金流出量较上年减少 42.05%,主要系公司“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”减少所致。报告期内,公司筹资活动现金流出量较上年增加 37.63%,主要系报告期内公司归还银行借款所致。珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第9页 5、报告期内主要财务指标分析、报告期内主要财务指标分析 项 目 指标 2009 年 2008 年 同比增减(%)资产负债率(合并)23.14%34.20%-11.06%流动比率 2.95 2.03 45.32%偿债能力 速动比率 2.54 1.60 58.75%销售毛利率 36.38%32.98%3.40%盈利能力 净资产收益率(加权)24.34%23.87%0.47%应收帐款周转率 5.86 7.09-17.35%营运能力 存货周转率 4.424.48-1.34%6、公司研发费用投入、公司研发费用投入 公司是国内具有自主知识产权的嵌入式 SoC 芯片及系统集成供应商,公司产品主要应用于航空航天、工业控制等领域。报告期内,公司坚持自主创新,加大研发投入力度,全年研发费用支出 491.25 万元,占母公司营业收入的 4.29%,公司近 3 年研发费用支出具体情况如下:单位:万元 项目 2009 年 2008 年 同比增减(%)2007 年 研发费用 491.25364.7034.70%209.22母公司营业收入 11,462.01 9,366.0522.38%4,990.63占母公司营业收入的比重(%)4.29%3.89%0.40%4.19%7、主要无形资产情况、主要无形资产情况(1)报告期内,公司无形资产账面余额 1,761.10 万元,主要为非专利技术、土地使用权,具体情况如下:非专利技术 截止 2009 年 12 月 31 日,公司非专利技术原值共计 2,746.76 万元,净值共计 1,600.48 万元。土地使用权 截止 2009 年 12 月 31 日,公司拥有房地产权证 4 项,账面原值为 191.59 万元,净值为 160.62万元,具体情况如下:序号序号 房地产权证房地产权证 房地座落房地座落 建筑面积建筑面积(平方米)(平方米)取得取得 方式方式 终止日期终止日期 1 粤房地证字第C5016743 号 珠海市唐家东岸白沙路 1 号 21,588.68 出让 2051.11.22 2 粤房地证字第C5016746 号 珠海市唐家东岸白沙路 1 号研发楼 2,663.48 出让 2051.11.22 3 粤房地证字第C5016747 号 珠海市唐家东岸白沙路 1 号厂房 A 1,259.85 出让 2051.11.22 4 粤房地证字第珠海市唐家东岸白沙1,259.85 出让 2051.11.22 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第10页 C5027994 号 路 1 号厂房 B(2)报告期内,公司拥有的其他无形资产主要为商标、专利、集成电路布图设计、软件产品登记证书,具体情况如下:商标 截止 2009 年 12 月 31 日,公司拥有及正在申请的注册商标 8 项,具体情况如下:注册商标注册商标 证书证书 号码号码 核定核定类别类别权利期限权利期限/申请时间申请时间 取得取得方式方式 是否及存是否及存在何种他在何种他项权利项权利 361358442 2005 年 8 月 14 日至2015 年 8 月 13 日 自主 申请 否 16022959 2001 年 7 月 14 日至2011 年 7 月 13 日 自主 申请 否 35447209 2004 年 10 月 28 日至2014 年 10 月 27 日 自主 申请 否 36135859 2005 年 1 月 28 日至2015 年 1 月 27 日 自主 申请 否 54493039 2009 年 9 月 28 日至2019 年 9 月 27 日 自主 申请 否 54493049 2006 年 12 月 21 日 自主 申请 否 54493059 2006 年 12 月 21 日 自主 申请 否 54493069 2006 年 12 月 21 日 自主 申请 否 专利 截止 2009 年 12 月 31 日,公司拥有及正在申请的专利 7 项:轮胎压力检测装置、1553B IP、ARINC429IP、S698-MIL、精确制导控制计算机、嵌入式智能控制平台、流量计算系统及流量计算方法。集成电路布图设计 截止 2009 年 12 月 31 日,公司拥有集成电路布图设计 4 项:32 位嵌入式税控机芯片、S698-MIL、OBT429、S698P4。软件产品登记证书 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第11页 截止 2009 年 12 月 31 日,公司拥有软件产品登记证书 7 项:ORION 嵌入式操作系统及其集成开发环境 V3.0、智能衡器控制器底层软件 V1.0、ORION4.0 嵌入式集成开发系统 V4.0、OBT-IDMC 流量计算机底层软件 V1.0、CAN 总线测试软件 V1.1、票据打印机测试台底层软件V1.0、S698P4 四核处理器测试软件 V1.0。8、公司核心竞争能力、公司核心竞争能力 公司是国内具有自主知识产权的嵌入式 SoC 芯片及系统集成供应商,主要从事如下业务:高可靠嵌入式 SoC 芯片类产品的研发、生产和销售;系统集成类产品的研发、生产和销售;产品代理及其他。本公司产品主要应用于航空航天、工业控制等领域。公司为基于 SPARC 架构 SoC 芯片的行业技术引导者和标准倡导者,是我国首家成功研制出基于 SPARC 架构的 SoC 芯片的企业,并于 2003 年推出了 SPARC 架构的基础芯片 S698,其技术达到国际先进水平。在国家相关部门的支持下,公司引导我国卫星、火箭、飞机等嵌入式实时控制领域逐步转向应用 SPARC 架构的嵌入式处理器和 SoC 芯片,积极参与我国“核高基”重大科研项目的研制,增强了我国核心技术的储备,实现了相关核心器件的国产化。公司自成立以来,在嵌入式操作系统、嵌入式处理器、嵌入式智能计算机方面进行了卓有成就的研究,形成了具有特色的自主知识产权创新体系,形成了 7 项专利、4 项集成电路布图、7 项软件产品登记证书、11 项核心技术,发行人并获得了 9 项荣誉证书。9、主要子公司、参股子公司的经营情况、主要子公司、参股子公司的经营情况 欧比特(香港)有限公司为公司控股子公司,本公司持股比例 95%,成立于 2000 年 8 月 25日,法定股本为 1,000,000 港元,已发行股本为 500,000 港元,注册地为香港新界葵涌永业街 14-20号华荣工业大厦九楼 C-D 座。经营范围:技术开发与咨询。欧比特(香港)有限公司经营情况如下:单位:万元 2009 年 2008 年 同比增减(%)资产总额 5557.07 5,759.56-3.52%净资产 788.65 538.99 46.32%净利润 250.75 108.8 130.47%二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望(一)公司所处行业的发展趋势(一)公司所处行业的发展趋势 公司所处的行业属于半导体行业中的集成电路设计子行业。公司作为同时具备嵌入式 SoC芯片和系统集成产品的研发生产能力的高新技术企业,已开发出多款基于 SPARC 架构标准的高可靠嵌入式 SoC 芯片,并以公司自有芯片为基础,开发出一系列的系统集成产品,已形成了良 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第12页 好的“嵌入式 SoC 芯片+系统集成”产业架构。根据中国半导体行业协会分析,2009 年全球半导体市场规模为 2,263.1 亿美元,同比下滑9%。国内市场方面,受全球金融危机与世界集成电路市场大幅下滑的影响,2009 年我国 IC 产业出现较大幅度的下滑,2009 年产业销售收入增幅约在-16%左右,规模约为 1,040 亿元,预计全年国内集成电路产量规模约为 375 亿块。同时,受家电下乡、家电以旧换新、3G 网络建设等一系列刺激内需政策的拉动,2009 年国内 IC 设计业在内需市场的带动下逆势增长,全年 IC 设计业增速将超过 11%,规模将超过 260 亿元。从行业发展趋势来看,IC 设计业仍将是国内集成电路产业中最具发展活力的领域,尤其是在创业板推出的鼓舞下,一批国内 IC 设计企业正在积极筹划上市融资,如该等企业的 IPO 计划得以顺利实现,不仅将为国内 IC 设计业注入大批发展资金,同时也将吸引更多的海内外高端人才投入到 IC 设计领域,从而极大推动国内 IC 设计行业的发展。为应对国际金融危机,我国出台了电子信息产业调整和振兴规划,在规划中,我国将集成电路产业作为电子信息产业的核心和基础,是我国重点支持的产业之一。通过规划的实施,在推动集成电路产业发展方面主要完成以下重点任务:完善集成电路产业体系。支持骨干制造企业整合优势资源,加大创新投入,推进工艺升级。继续引导和支持国际芯片制造企业加大在我国投资的力度,增设生产基地和研发中心。完善集成电路设计支撑服务体系,促进产业集聚。引导芯片设计企业与整机企业加强合作,依靠整机升级扩大国内有效需求。支持设计企业间的兼并重组,培育具有国际竞争力的大企业。支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合,实现部分专用设备的产业化应用,形成较为完善的集成电路产业链。因此,未来几年,集成电路产业将呈现较为稳定的发展趋势,为本土厂商提供了较为广阔的发展空间。(二)公司面临的市场竞争格局(二)公司面临的市场竞争格局 公司主导产品为嵌入式 SoC 芯片和系统集成产品。1、嵌入式 SoC 芯片领域 我国航空航天领域 SPARC 架构的 SoC 市场应用需求较为分散,但其市场总量呈现出逐年递增的局面。目前,我国在航空航天领域和工业控制领域使用的高可靠 SoC 芯片严重依赖国外进口。国际上该类芯片主要被 NASA、ESA、BAE 等组织及公司掌握,而在国内仅有本公司、北京时代民芯科技有限公司、北京神州龙芯集成电路设计公司等少数几家企业或者科研院所进行SPARC 架构的嵌入式 SoC 芯片研发生产工作。2、系统集成领域(1)嵌入式总线控制模块(EMBC)由于总线协议基本上由国际组织制定,国外的主要总线模块厂商参与了总线协议的制定,所以其具备了先发优势和技术优势,在国内高端市场上占有率很高,而国内厂商由于核心器件(如芯片等)主要依赖于国外厂商,多从事附加值较低的低端总线模块产品的生产,但最近几 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第13页 年国内厂商通过技术消化吸收,自主研发生产出多种总线模块产品,逐渐夺回部分市场份额。目前嵌入式总线控制模块主要被国外厂商如 GE、DDC 公司和 UTMC 公司所垄断。国内在航空航天领域主要有本公司、天津市英贝特航天科技有限公司、骊山微电子公司、成都恩菲特科技有限公司、北京神州飞航科技有限责任公司等企业进行嵌入式总线控制模块的研发生产工作。(2)嵌入式智能控制平台(EIPC)嵌入式智能控制平台应用领域广泛,产品种类多样,生产厂商较多,市场竞争较为激烈。2008 年,嵌入式智能控制平台(EIPC)处于竞争较为激烈的市场,国外厂商凭借在高端产品方面的优势,占据了 35.2%的市场份额;中低端产品市场中的国内厂商优势比较明显,占据了 38.6%的市场份额;此外的 26.2%的市场份额由中国台湾的企业占据。目前,活跃在国内 EIPC 市场的国外厂商主要有瑞士 ABB、Honeywell 公司、控创集团等,境内企业与台资企业主要为本公司、研祥智能科技股份有限公司、研华科技股份有限公司等。(三)公司的竞争优势(三)公司的竞争优势 公司为基于 SPARC 架构 SoC 芯片的行业技术引导者和标准倡导者,是我国首家成功研制出基于 SPARC V8 架构的 SoC 芯片的企业,并于 2003 年推出了 SPARC V8 架构的基础芯片 S698,其技术达到国际先进水平。在国家相关部门的支持下,公司引导我国卫星、火箭、飞机等嵌入式实时控制领域逐步转向应用 SPARC 架构的嵌入式处理器和 SoC 芯片,积极参与“核高基”重大科研项目的研制,增强了我国核心技术的储备,实现了相关核心器件的国产化。1、技术领先优势 公司自成立以来,在嵌入式操作系统、嵌入式处理器、嵌入式智能计算机方面进行了卓有成就的研究,形成了具有特色的自主知识产权创新体系,形成了 6 项专利、4 项集成电路布图、7 项软件产品登记证书、11 项核心技术,公司并获得了 9 项荣誉证书。2、产品性能优势 S698系列嵌入式 SoC芯片的研制成功很大程度上提高了我国航空航天及工业控制领域中核心器件的国产化程度,打破了上述领域中核心器件长期受制于人的局面。公司研制的 429、1553B等总线控制器芯片具有高可靠、高性能、高集成度、低功耗等特点,达到国际同类先进产品的水平。同时,公司根据我国航空航天、工业控制等领域的实际需求,相继研制了 EMBC 和 EIPC两大技术平台以及由这两个平台支撑的高可靠、高性能的系统集成产品,为我国星载、箭载、机载、工控等计算机系统的标准化、小型化以及可靠性提供了有力支持。3、产品价格优势 公司高可靠嵌入式 SoC 芯片的需求分析、总体设计、芯片前端设计等环节由公司自主完成,因此,与国外同类型芯片相比具有较大的价格优势,公司以此为基础所设计生产的EMBC及EIPC以及系统集成类产品的成本也大幅度降低,产品价格优势较为明显。4、产业链优势 公司作为同时具备嵌入式 SoC 芯片和系统集成产品的研发生产能力的高新技术企业,已开 珠海欧比特控制工程股份有限公司(欧比特 300053)2009 年年度报告 本年度报告共102页,第14页 发出多款基于 SPARC 架构标准的高可靠嵌入式 SoC 芯片,并以公司自有芯片为基础,开发出一系列的系统集成产品,已形成了良好的“嵌入式 SoC 芯片+系统集成”产业架构。(四)公司发展战略规划及(四)公司发展战略规划及 2010 年经营计划年经营计划 1、发展规划 公司是国内具有自主知识产权的嵌入式 SoC 芯片及系统集成供应商,秉承“从系统中来,到系统中去”的设计理念,坚持技术创新与行业应用相结合,不断拓展和丰富技术产品结构,向航空航天及工业控制领域提供并推广高性能、高可靠、小型化、国产化及低成本的 SoC 芯片及系统集成产品。通过本次募投项目的实施,本公司将进一步拓展和完善“嵌入式 SoC 芯片+系统集成”产品结构,巩固和保持公司在嵌入式 SoC 芯片和系统集成领域的技术领先优势及市场优势,提高公司的生产能力和营销服务水平,增强业务的成长性,增进自主创新能力,提升核心竞争力和持续盈利能力,努力打造国际一流的高可靠、高性能、小型化及低成本的嵌入式 SoC 芯片及系统集成产品,成为富有诚信和实力雄厚的供应商。2、2010 年工作计划 2010 年是公司上市的第一年,也是公司募投项目按计划实施的关键之年,公司将充分利用自身的技术创新优势、人才优势、成本优势和市场优势。大力开发研制具有国际前沿水平的高可靠、高性能嵌入式 SoC 芯片和系统集成产品。在巩固现有市场的基础上,进一步增进自主创新能力,提升核心竞争力和持续盈利能力,拓展公司技术产品应用领域的深度和广度。(1)优化市场营销策略,增强成长性 公司将按照“紧贴市场、稳健发展、增强成长性”的原则,不断推出高性能、高可靠的标准化、系列化、模块化的新产品。以技术推动市场,以市场牵引技术,引进新的市场营销机制,形成良性循环和发展。市场开拓计划:目前,公司已与航空航天、工业控制领域内的诸多客户建立了长期稳定的合作关系,公司将通过技术引导、产品引导等多种方式,继续巩固与长期合作客户的战略伙伴关系基础上,不断拓展产品的应用领域,开发新客户。完善销售体系:随着募集资金项目的投入,公司的产品结构更加丰富,产品更具有竞争力。公司将逐步完善销售体系,通过建设销售网络、扩充专业技术支持团队等方式,提高公司营销服务体系与现场服务能力,引导更多应用领域逐步转向应用 SPARC V8 架构的嵌入式 SoC芯片、EMBC 模块及 EIPC 平台技术产品。为适应经济全球化的趋势,本公司将积极开展国际化经营,在未来 2-3 年内,逐步建立国外营销网络,扩大国际化业务规模。同时,公司也将通过合作、交流等多种方式,积极

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